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您好!老師,請(qǐng)問一下,我們企業(yè)從成立到現(xiàn)在有三年了,一直是虧損狀態(tài),企業(yè)前期進(jìn)項(xiàng)也大,所以導(dǎo)致從營業(yè)到現(xiàn)子沒有預(yù)繳個(gè)企業(yè)所得稅,2020年繳納了幾千元的增值稅,是因?yàn)槿ツ甓惥终f我們沒有交稅,找我們事情了,那我實(shí)際就是虧損也沒有辦法預(yù)繳所得稅呢,有什么更好的處理方式?jīng)],還是我象征性交點(diǎn)增值稅就好呢

2021-03-04 18:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-03-04 18:29

需要問下你專管員看你們專管員建議,要是要求交。你對(duì)應(yīng)匯算清繳表扣除下面其他納稅調(diào)增,這個(gè)調(diào)應(yīng)納稅所得額為正數(shù)

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快賬用戶5766 追問 2021-03-04 18:30

這個(gè)虧損一百多萬,也沒法調(diào)增的,再說了我們屬實(shí)就是虧損啊

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齊紅老師 解答 2021-03-04 18:31

那你就按你們實(shí)際虧損做吧,稅局要求再說,

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快賬用戶5766 追問 2021-03-04 18:31

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-03-04 18:32

好我先回復(fù)別的學(xué)員了

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需要問下你專管員看你們專管員建議,要是要求交。你對(duì)應(yīng)匯算清繳表扣除下面其他納稅調(diào)增,這個(gè)調(diào)應(yīng)納稅所得額為正數(shù)
2021-03-04
你好,反結(jié)賬回去改一下的呢
2021-11-02
你好;? 1.? 是的; 到時(shí)次年匯算 多繳納的申請(qǐng)退稅即可‘’按月計(jì)提; 按季度申報(bào)后繳納 做分錄? ??
2023-02-27
借應(yīng)交稅費(fèi)? 貸所得稅費(fèi)用
2022-03-01
第一個(gè),你們單位成立了多長時(shí)間了? 因?yàn)橛行┑胤剿幸?guī)定,第三年開始必須得有盈利,也就是多多少少的交一部分所得稅。不一定按照稅負(fù)來交的,但是你得交,你得有盈利
2023-05-25
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