你好,這不一定的,借預(yù)付賬款貸銀行存款,這個(gè)就不是。
老師,我用的快帳導(dǎo)出來的科目余額表,有銀行存款 應(yīng)收帳款 預(yù)付賬款 其他應(yīng)收款 臨時(shí)設(shè)施 應(yīng)付賬款 應(yīng)交稅費(fèi) 其他業(yè)務(wù)收入 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 銷售費(fèi)用 管理費(fèi)用 這些恒等式怎么算等于銀行存款的余額~
去年的業(yè)務(wù)錯(cuò)計(jì)成:借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸其他應(yīng)付款 其實(shí)已經(jīng)銀行付款了,只是代賬公司不知道,能在今年更改為:借其他應(yīng)付款,貸銀行存款嗎?
我的原分錄是這樣的: 收到發(fā)票時(shí): 借:其他應(yīng)付款 應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款 月底時(shí)按年分?jǐn)偟矫吭掠?jì)提 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:其他應(yīng)付款 支付時(shí): 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 但是我去年收到發(fā)票時(shí)做成了: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款 月底計(jì)提: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款 付款時(shí): 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 是不是成本多進(jìn)了?這是上年的,我現(xiàn)在怎么調(diào)整?
老師,我這個(gè)月收到了錢沒有支付出去給員工會(huì)計(jì)分錄可以這樣寫嗎借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸其他應(yīng)付款,支付時(shí)借其他應(yīng)付款貸銀行存款,這樣可以嗎,是服務(wù)行業(yè)的
老師,你好,我這個(gè)公司賬里面,現(xiàn)在所有的錢都是銀行付出去的,科目只有主營(yíng)業(yè)務(wù)成本和其他應(yīng)付款,那銀行存款付出去的錢是不是應(yīng)該等于主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的數(shù)+其他應(yīng)付款的金額
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動(dòng)填寫了,可以更正嗎?
去年收到對(duì)方的租金,今年才給對(duì)方開票,要做未開票收入嗎
我接了一個(gè)小規(guī)模業(yè)務(wù)應(yīng)該是不多,也沒憑證,什么也沒有呢,什么也沒轉(zhuǎn)給我,只把財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人改成我了,有這樣的嗎?
老師資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配期末利潤(rùn)減去年初利潤(rùn)不等于利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)本年累計(jì)金額要怎樣查,差了146.17元
稅務(wù)老師通知需要剔除19年06月的管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)14000 那當(dāng)年的會(huì)計(jì)分錄是借:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)14000,貸:銀行存款14000 19年12月需要做的調(diào)整分錄是
老師,購(gòu)進(jìn)商品所產(chǎn)生的小額運(yùn)費(fèi),可以不計(jì)入成本嗎?
老師,你好,我請(qǐng)問一下。轉(zhuǎn)讓股權(quán)萬繳納印花稅嗎?
老師,能詳細(xì)講一下新增社保到社??圪M(fèi)操作流程嗎
老師,退稅率是0就是視同內(nèi)銷征稅嗎?
老師,稅務(wù)清稅注銷,賬上貸方應(yīng)交稅費(fèi)2.2萬,這個(gè)改怎么賬務(wù)處理,稅務(wù)上報(bào)表沒有顯示欠稅
庫(kù)存商品貸銀行存款,這個(gè)也不是的。
我現(xiàn)在用的就只有這3個(gè)科目,其他應(yīng)付款,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本和銀行存款
那你有沒有借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸其他應(yīng)付款的?
沒有的,都是走的銀行存款,因?yàn)槲沂怯浀膬?nèi)賬,我就想著怎么省事怎么來,原來是用的表格,但是我發(fā)先表格有的不太好記
你好,那你直接就是沒有做賬務(wù)處理,都是表格做的,你的表格怎么做?比如發(fā)生的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本沒有付款怎么做?
有投資人打入的錢我就計(jì)入銀行存款和其他應(yīng)付款,然后從銀行存款付出去的錢我就計(jì)入成本,
那就是按照你上面的公式來。