你好; 1. 是的; 月末要結轉到 未交增值稅借方掛著的 ;? 留底進項稅; 是負數(shù)的??
因本月沒有銷項,火車票可抵扣的進項稅額本月不用抵扣。做賬的時候把這個進項稅額計入待抵扣進項稅額,還是正常做增值稅進項稅額,申報的時候在報表中填列留抵
8月增值稅銷項1488.67,進項32.08,是不是屬于銷大于進,這個分錄我會做,但是我上個月不想交稅,就把之前5.6月的沒抵扣的稅額,沒抵扣的全部計入到轉出未交增值稅里面了,這次就抵扣了1560.87,增值稅申報表就留底了72.2,這個分錄怎么做呢,
本月增值稅有進項沒銷項做賬是不是把銷項轉到未交增值稅,等有進項的時候再抵扣申報,這個月增值稅申報是不是申報負數(shù)
上個月只有專票進項沒有銷項是不是抵扣就不勾選,只在賬上把進項轉到未交增值稅,等以后有銷項了再勾選,還是這個月賬上有進項,抵扣就必須勾選抵扣
老師。我們當月開銷項票 但是進項票還沒收到 那到時候申報增值稅需要交稅么 還是可以等進項來了再抵扣呢?
建廠期間支付的土地使用費入什么科目
老師 我想問一下,員工報銷火車票費用,發(fā)票金額是176 用了優(yōu)惠券后實際付款是173,可以按176報銷么
我公司有一臺叉車 之前是作為固定資產(chǎn) 每個月進行折舊,現(xiàn)在把它賣掉了 ,我現(xiàn)在是不是要在卡片中減少這個固定資產(chǎn)? 還是說直接做分錄?
一般納稅人開專票,加幾個點稅點
請問,老師殘保金計算公式里上年在職職工人數(shù),這個怎么取數(shù)?是平均人數(shù)嗎?
老師您好,我在某平臺訂購住宿,某旅行社,開具住宿發(fā)票給我開票內容是:旅游服務*住宿服務對嗎? 還是應按:住宿服務*住宿費才對? 發(fā)票內容是旅游服務開頭是否可按專票開具?能否抵扣? 還有我在某平臺訂購住宿費開具發(fā)票內容是,生活服務*代訂酒店住宿 開票內容是不是不對呀?應該是經(jīng)紀代理對嗎?開票內容不對能抵扣嗎
我公司有一臺叉車 之前是作為固定資產(chǎn) 每個月進行折舊,現(xiàn)在把它賣掉了 ,我現(xiàn)在是不是要在卡片中減少這個固定資產(chǎn)? 還是說直接做分錄?
老師,中級會計和職業(yè)醫(yī)師證哪個難,哪個更有含金量
老師,我開票的銀行是建行的,但是對方后面打錢進了公司農(nóng)行,這樣可以嗎?兩個都是公戶來的
一般納稅人證明有稅務蓋章的,要在電子稅務局哪里下載
那企業(yè)所得稅也是負數(shù),是不是就不用計提所得稅了
還是要集體個負數(shù)
還是要計提個負數(shù)
?你好1; 你虧損了就不用計提所得稅哈? ?