你好,之前做了工程結(jié)算嗎?還是收入一點兒也沒有做?
老師去年10月份有一個工程結(jié)束了,7月份有成本入賬,但是在10月忘記結(jié)這筆賬成本了,現(xiàn)在才發(fā)票這個工程還有成本余額在怎么辦?我們是按開票做收入的,沒有用工程結(jié)算這個科目的,
你好,我是一個建筑公司,有一個工程我們開票金額49萬,但因為這個工程做下去肯定虧的很厲害,我們提前結(jié)束這個工程了,但我們成本用了66萬,這個要如何做收入確認和結(jié)轉(zhuǎn)呢?
老師,我們?nèi)ツ瓿薪右粋€一個建筑施工工程服務(wù),甲方要求24年年底之前開具發(fā)票,所以我們?nèi)~開具了發(fā)票,但是施工并沒有結(jié)束,完工進度才45%,但是去年我已經(jīng)確認了收入和繳納了增值稅,結(jié)轉(zhuǎn)了454%的成本,請問今年還可以繼續(xù)確認他的成本么?有沒有什么風(fēng)險
老師你好,我這個工作經(jīng)歷那寫的不對啊,報考中級顯示工作年限不夠
老師你好,我報中級,你看我工作經(jīng)歷哪寫的不對啊,報考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬,匯算清繳前收到10萬,剩余10萬已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬后,分錄該怎么寫,是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動費用的變動率,利潤定50%,怎么算吊牌價
老師,對公賬戶轉(zhuǎn)款法人個人卡,怎么才能合理合法的轉(zhuǎn)賬?對公轉(zhuǎn)法人個人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類的
請問老師,今天6月份啟用金蝶標準版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個軟件中,但是在算利潤表的時候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結(jié)轉(zhuǎn),5月已做完匯算清繳,如何在這個月6月做分錄調(diào)整呢
請問,電子發(fā)票怎么作廢,謝謝
老師,公司租給老板住的宿舍產(chǎn)生的房租和水電費如何入賬?
職工交通費抵扣怎么抵?
你們是根據(jù)什么來確認收入的?
賬面上還沒有做結(jié)算
收入一點都沒做
借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅銷項。
老師因為這個工程不會再做了,要結(jié)轉(zhuǎn)的話咋個做分錄呢
你好,是作廢了嗎?產(chǎn)生了收入沒有?
如果沒有的話,借營業(yè)外支出貸工程施工。
增值稅已經(jīng)交了,現(xiàn)在是需要做收入確認和結(jié)轉(zhuǎn)。
你們能收到錢嗎? 工程有完工進度的嗎
產(chǎn)生了收入,但是收入比這個工程用的成本低,低這部門也是做營業(yè)外支出嗎?
你好,差額的那一部分做到營業(yè)外支出。
有完工進度,我們已經(jīng)按照發(fā)票金額收到款了,我現(xiàn)在是不知道咋個做這個工程的結(jié)算,因為我們的成本高于收入了很多,這部分也是做營業(yè)外支出嗎?
謝謝老師的耐心解答
不用客氣工作順利