同學(xué),你好 可以繼續(xù)確認(rèn)成本,會(huì)有風(fēng)險(xiǎn),就是收入成本不匹配
老師您好!我們是建筑施工企業(yè),因?yàn)楣緵]有專門的經(jīng)營預(yù)算部門,并且甲方又不愿意配合我們每期確認(rèn)完工形象進(jìn)度和做工程結(jié)算,所以我們財(cái)務(wù)上沒有采用完工百分比法,而采用實(shí)際成本法,在實(shí)際成本法下,我們是按照開票來確認(rèn)收入的,那么我們可不可以不管有沒有開票,不管開多少票,每月都把當(dāng)期發(fā)生的施工成本全部結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本里邊去?就是說每期期末結(jié)轉(zhuǎn)施工成本后工程成本類賬戶余額為零。但是這樣處理,由于工程前期,中期開票少,會(huì)出現(xiàn)暫時(shí)性的賬面虧損,有的跨幾年工程,前兩年會(huì)表現(xiàn)賬面虧損,這樣做稅務(wù)局會(huì)不會(huì)答應(yīng)?謝謝!
老師,請(qǐng)問我司今年接了一個(gè)工程項(xiàng)目,發(fā)生了幾十萬的招待費(fèi),但是我記入了“合同成本”科目下的其他費(fèi)用了,今年甲方不會(huì)要求開票了,我目前也沒有確認(rèn)過收入,請(qǐng)問這個(gè)招待費(fèi)可以不在今年結(jié)轉(zhuǎn)嗎?明年確認(rèn)收入的時(shí)候,我再結(jié)轉(zhuǎn)改費(fèi)用。如果非得今年結(jié)轉(zhuǎn)的話就得全額調(diào)增了。我司費(fèi)用方面大部分都是招待費(fèi)。
工程企業(yè)按什么方法結(jié)轉(zhuǎn)成本?我們單位生產(chǎn)水穩(wěn)并攤鋪,我們都是提供建筑服務(wù)水穩(wěn)攤鋪發(fā)票,簽訂合同都是包料包攤鋪,全部開九個(gè)點(diǎn)發(fā)票,,我們這個(gè)企業(yè)工期很短,基本一兩天就結(jié)束了,如果按工程項(xiàng)目去分,那我們一年有一兩百個(gè)項(xiàng)目,那我一一對(duì)應(yīng)又不行,我們開發(fā)票是按客戶付款的錢開具發(fā)票,所以收入只確認(rèn)了一部分,那我的成本實(shí)際已經(jīng)全部完工了,我怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢
請(qǐng)問,建筑施工企業(yè)的,當(dāng)月開出部分發(fā)票,未完工的項(xiàng)目,怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本 當(dāng)月開發(fā)票出去了,確認(rèn)主營收入,怎么知道主營成本? 我們是做環(huán)保磚提供給甲方(房地產(chǎn)公司的)。還有我們加工環(huán)保磚的廠房租金計(jì)入什么科目? 我們沒有完工進(jìn)度,以開發(fā)票確認(rèn)收入的情況下,怎么確認(rèn)成本?還有需要用到工程施工—合同毛利,這個(gè)科目嗎?還有合同結(jié)算的科目呢?開發(fā)票出去時(shí),借:應(yīng)收賬款,貸:工程結(jié)算,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)呢? 還是借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)?
老師好 我們是提供建筑安裝服務(wù)的小微一般納稅人 (清包工),年開票金額在500萬以內(nèi) 會(huì)計(jì)賬務(wù)處理使用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 我們屬于包工頭 項(xiàng)目按上面的大承包商來確定工程進(jìn)度 按他們定的進(jìn)度開具發(fā)票 賬務(wù)處理方面 我們開票就確認(rèn)收入 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本 歸集成本日常分錄就是進(jìn)入合同成本-人工費(fèi) 機(jī)械費(fèi)等 然后結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)直接借主營業(yè)務(wù)成本 貸合同成本~人工費(fèi) 機(jī)械使用費(fèi) 沒有設(shè)置工程結(jié)算 合同收入 合同毛利 履約成本這些的 如果當(dāng)月沒有結(jié)算并開票 歸集的人工費(fèi)等就掛在工程施工_合同成本里面 當(dāng)上方按工程進(jìn)度結(jié)算 我方開具發(fā)票后 就確認(rèn)收入 并再把之前歸集的成本轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本 這樣做賬可以嗎?
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點(diǎn)暈乎乎了,請(qǐng)問一下前會(huì)計(jì)做賬計(jì)提社保 借管理費(fèi)用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個(gè)人合并了,繳納社保也是合并的。現(xiàn)在我要分開個(gè)人部分咋做???假如 借管理費(fèi)用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實(shí)際單位7元,現(xiàn)在我借管理費(fèi)用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會(huì)計(jì)處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
工商年報(bào)中的納稅總額是所得稅嗎
審計(jì)把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動(dòng)資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費(fèi)用,其他流動(dòng)資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個(gè)科目來過渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬,到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來,那成本調(diào)增,財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào),利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表都要調(diào)嗎?
算個(gè)稅時(shí),工資里包含的全勤,績效,獎(jiǎng)金,加班費(fèi)都要加進(jìn)去是嗎
老師,這個(gè)是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個(gè)?
制造業(yè)會(huì)計(jì)哪些表格是需要會(huì)計(jì)人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購入T公司當(dāng)月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費(fèi)400元,實(shí)付200400元,款項(xiàng)用銀行存款支付。 2.1月1日,購入R公司當(dāng)日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價(jià)208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實(shí)際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬元購入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實(shí)際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實(shí)收1500萬元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會(huì)計(jì)分錄
老師不明白,我這邊是提前確認(rèn)了整體的收入,但是成本是根據(jù)完工進(jìn)度去確認(rèn)的額,為什么會(huì)出現(xiàn)不匹配的情況?
同學(xué),你好 收入和成本要匹配的。應(yīng)該按照完工進(jìn)度來確認(rèn)收入,不能提前確認(rèn)
那這種提前開具了發(fā)票的情況,我們?cè)趺促~務(wù)處理?增值稅納稅義務(wù)無法避免,需要繳納增值稅,但是,企業(yè)所得稅納稅義務(wù),怎么處理?
同學(xué),你好 借:應(yīng)收賬款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷 做增值稅的分錄就行
賬務(wù)處理我會(huì),我的意思是全額開具發(fā)票的情況下確認(rèn)收入的比例;還有就像現(xiàn)在這種情況我怎么處理比較合適?是繼續(xù)確認(rèn)剩下的成本還是修改賬務(wù)?
同學(xué),你好 按照完工度確認(rèn)收入的比例。 你現(xiàn)在這個(gè)情況,如果是小工程,就繼續(xù)確認(rèn)成本,不要?jiǎng)又暗馁~