你好 借:管理費(fèi)用等科目,貸:銀行存款等科目 用分割單入賬作為附件。
老師請(qǐng)問(wèn)一下這樣一個(gè)業(yè)務(wù)我怎么處理,我公司付之前用公賬付了房租,是付到個(gè)人賬戶(hù),之前沒(méi)有發(fā)票,做的分錄為借其他應(yīng)收款,貸銀行存款,今年房東又給我們提供了發(fā)票,我是要怎么做賬呢,能沖之前的嗎
老師,我是新公司,小規(guī)模納稅人,要付辦公室房租給房東,但是對(duì)方是個(gè)人賬戶(hù),沒(méi)有開(kāi)票,可以用公戶(hù)付款嗎? 老師這個(gè)一般怎么處理,1,沒(méi)有發(fā)票能對(duì)公付款嗎? 沒(méi)有發(fā)票能做賬嗎
房東是個(gè)人,就是自然人,我們要求房東代開(kāi)發(fā)票給我們,但是這個(gè)開(kāi)票的稅金需要我們來(lái)支付,這個(gè)有沒(méi)有什么辦法可以做到賬務(wù)里并且合法的稅前扣除???
老師,付房東電費(fèi),但是房東要求付到他個(gè)人戶(hù),我這沒(méi)有發(fā)票只有分割單,入賬怎么處理合適呢
老師:您好!請(qǐng)問(wèn)公司剛剛租賃了辦公室,但房東沒(méi)辦法提供發(fā)票,現(xiàn)在要從公司銀行支付給房東65000的房租(公司公戶(hù)打到房東個(gè)人銀行卡上),怎么處理比較合適?
老師,有的會(huì)計(jì)在記賬憑證后面附件的時(shí)候,直接把票據(jù)貼在記賬憑證的后面,沒(méi)有票據(jù)粘貼單,有啥影響嗎?
(判斷題)固定資產(chǎn)因存在棄置義務(wù)而確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債并計(jì)入固定資產(chǎn)成本,由此產(chǎn)生的可抵扣暫時(shí)性差異和應(yīng)納稅暫時(shí)性差異,應(yīng)同時(shí)確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債。為什么是對(duì)的?可抵扣、應(yīng)納稅兩種暫時(shí)性差異怎么會(huì)同時(shí)產(chǎn)生呢?
6.28號(hào)給客人開(kāi)的普通發(fā)票,今天他說(shuō)開(kāi)錯(cuò)了要專(zhuān)票,這個(gè)怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個(gè)第一條,為啥在機(jī)構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當(dāng)?shù)亟粏??不是垮縣市還視同銷(xiāo)售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬(wàn)。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點(diǎn),有固定地點(diǎn)的企業(yè),去外地,稅是不是交到當(dāng)?shù)?,而不是機(jī)構(gòu)所在地?
1、個(gè)體電商矩陣形式,都是小店鋪,店鋪感覺(jué)分得太細(xì)了,入會(huì)計(jì)分錄太麻煩,能不能收入支出按總的一天一筆做掉? 2、如果不細(xì)分,又涉及到各個(gè)店鋪的押金,營(yíng)業(yè)款到?jīng)]到賬賬,平臺(tái)提現(xiàn)到個(gè)人,個(gè)人再轉(zhuǎn)到公款戶(hù),感覺(jué)又分不清,特別苦惱。
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價(jià)不同,可以開(kāi)在同一張發(fā)票上嗎?因?yàn)?月給這家客戶(hù)送了三個(gè)訂單號(hào)的貨,合同單價(jià)分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購(gòu)置一條生產(chǎn)線(xiàn)。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬(wàn),I=10%,計(jì)算它的現(xiàn)值金額。我的計(jì)算對(duì)嗎 答案是691.62
老師,我的意思是付款付給給人了,還用讓對(duì)方寫(xiě)一份代收款證明嗎
你好,這個(gè)過(guò)程,不需要代收款證明啊
這筆電費(fèi)從我基本戶(hù)付給個(gè)人可以嗎
你好,電費(fèi)可以從單位賬戶(hù)付款給房東個(gè)人
房東是公司戶(hù)
你好,那應(yīng)當(dāng)付給對(duì)方單位才是啊?
是呢,這個(gè)問(wèn)題怎么放附件合適呢
你好,附件:就是銀行回單啊?
好的,感謝老師
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià),謝謝。