同學,你好 計提的工資里面需要包含主播
老師,請問一下,本公司是技術(shù)服務(wù)公司,只有支付工資,報銷費用的支出,計提工資時:借:管理費用 貸:應(yīng)付職工薪酬——應(yīng)付工資 ,支付借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 工資計入管理費用,不計入主營業(yè)務(wù)成本,那利潤表里,營業(yè)成本可以為0嗎?還是應(yīng)該借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬?
一般納稅人 工資計提是 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬 那么月末結(jié)轉(zhuǎn)也要再做一筆 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬嗎?
計提工資,管理人員的工資計入,管理費用-職工薪酬,生產(chǎn)工人的工資計入,主營業(yè)務(wù)成本-工資,計提工資時的分錄,借管理費用一職工薪酬,主營業(yè)務(wù)成本一工資,貸應(yīng)付職工薪酬一工資。為什么管理費用的二級科目是職工薪酬,不是工資呢?
計提的工資借,管理費用,貸,職工薪酬。做資產(chǎn)負債表時,要提現(xiàn)在應(yīng)付職工薪酬里面嗎。
應(yīng)付職工薪酬是只有主播的嗎?那么工資里面的計提工資還用再核算主播工資嗎
老師,交個稅的時候不能選擇三方支付,請問是咋回事
6月底暫估了辦公樓裝修工程,6月底轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),8月在建工程來票了,沖了6月的暫估,8月余額表在建工程應(yīng)該有余額嗎
個體戶的查賬征收是不是跟小規(guī)模納稅人一樣的賬務(wù)處理和稅務(wù)申報,只是個體戶是按經(jīng)營所得申報個稅,小規(guī)模納稅人按利潤交企業(yè)所得稅
老師,問一個問題哈 主營業(yè)務(wù)稅金及附加在借方是減少?
你好老師工會經(jīng)費在什么條件下反錢?
老師您好,A供應(yīng)商提供設(shè)備免費給我試用2個月,我們又轉(zhuǎn)給C客戶試用2個月,合同是A和我簽,我在和C簽,試用期間不收費用。請問試用期間要視同銷售嗎 繳納增值稅嗎
老師好,煙絲不是應(yīng)該在委托加工收回時繳納消費稅嗎?為什么收回時要把之前的再減去?
老師好,煙絲不是應(yīng)該在委托加工收回時繳納消費稅嗎?為什么要在銷售時繳納還要把之前交過的減去?
一般納稅人本月無收入,增值稅0申報嗎?
個體戶一般納稅人,繳納個人所得稅經(jīng)營所得稅稅率?
老師,是這樣的,我公司收入,一部分是貨物收入,一部分是主播帶貨傭金收入,月底結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候,貨物收入對應(yīng)的科目是庫存商品,但是 傭金收入對應(yīng)的科目是應(yīng)付職工薪酬嗎?如果是 那么 借:主營業(yè)務(wù)成本-傭金 貸:應(yīng)付職工薪酬- 應(yīng)付職工薪酬只核算主播個人的就可以是嗎??
同學,你好 嗯嗯,是的
老師,8月22確認的傭金收入10萬,月底算出主播8月份個人的工資1.5萬,那么結(jié)轉(zhuǎn)傭金成本就可以 借:主營業(yè)務(wù)成本 傭金1.5 貸:應(yīng)付職工薪酬1.5萬 這樣對嗎, 是不是哪個月確認的傭金收入,就結(jié)轉(zhuǎn)那個月主播個人的應(yīng)付職工薪酬
同學,你好 嗯嗯是的
老師還有一個問題, 那么我月底計提所有員工工資的時候就把主播的摘出來是嗎, 只計提剩下下員工的
同學,你好 你分開計提,是可以的
好的,謝謝老師
不客氣,滿意請5星好評,謝謝
老師,還有一個問題,比如我收到平臺結(jié)算金額10萬,但是這是已經(jīng)扣除了技術(shù)服務(wù)費1萬的錢,就是每次我結(jié)算的時候都已經(jīng)扣除了,這樣我如何入賬, 借:銷售費用-推廣費 貸:什么 錢是先結(jié)算單平臺,平臺扣除后有提現(xiàn)到公戶的
同學,你好 那你收到9萬元,你發(fā)票收到的金額是多少?