同學(xué)你好,開票給客戶是0稅率的。
老師您好 之前我們做的是貨代 是國際貨物運輸代理 開具的發(fā)票都是免稅的經(jīng)濟代理服務(wù)-國際貨物運輸代理服務(wù) 現(xiàn)在我們的母公司租給我們一條船 我們現(xiàn)在有自己的船運輸了 那涉及到有關(guān)的項目開具的發(fā)票需要進行更改嗎 更改的話是改成什么呢
老師您好 我們是貨代 開的發(fā)票都是國際貨運代理 免稅的 然后現(xiàn)在我們現(xiàn)在租了別人的船 但是有船沒有集裝箱 要問租箱公司租集裝箱 租箱公司是境內(nèi)公司 那我們向客戶開的發(fā)票有什么要求嗎 還是說和之前一樣開代理費就可以了?
老師您好,境外的單向境內(nèi)單位提供期租服務(wù),就是把船租給我們,我們用于國際貨物運輸,但是我們營業(yè)執(zhí)照上是無船承運,也就是不能有自己的船,都是租來的船來運輸,那我們開票給客戶是0勝率還是免稅呢
物業(yè)直接把土地免費提供給我們單位作為停車場使用,我們單位就是做停車運營的,日后根據(jù)這個停車場的收益進行收費。1.這種屬于租賃還是管理費核算比較合適呢,如何才能最大程度的減少稅務(wù)上的風險呢,因為有個老師說這種屬于分紅形式,除了股東外是不被允許的。但是這就不能類似于大型商場銷售提點那種可變對價嗎
我朋友是進口貨物的企業(yè),按理應(yīng)該境外企業(yè)自己訂艙把貨運給我們,但是現(xiàn)在海運費很貴,有時我們訂會比客戶訂便宜,然后現(xiàn)在客戶就讓我們訂艙。那我們肯定要賺錢,不白忙活,我們收到訂艙款之后把款給船公司 我們賺個差價 那我們增值稅這塊怎么交,開票怎么開呢 老師 意思是我們進口貨物,但是進貨的海運費這塊我們來訂,我們有賺這部分差價
我司是勞務(wù)派遣公司,每月向用工單位收取勞務(wù)派遣人員的工資,由我司發(fā)放給在用工單位上班的勞務(wù)派遣人員,我司開具發(fā)票給用工單位。企業(yè)所有稅匯算清繳時,我司作為勞務(wù)派遣公司,《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表》工資薪金等欄次的需要填報勞務(wù)派遣人員的職工薪酬嗎?
債務(wù)重組和非貨幣性資產(chǎn)交換,都是非日?;顒?,那為啥非貨幣性資產(chǎn)涉及存貨要確認收入,債務(wù)重組不是?
我們公司是主營汽車維修,保險公司打來的別人修車理賠的錢,沒給他開發(fā)票,直接做主營業(yè)務(wù)收入嗎
中級會計分錄標注單位不影響得分?(單位正確)
老師,公司的銀行流水里有一張付款回單收款方是某鎮(zhèn)財政辦公室,那這個分錄借方是什么
老師事業(yè)單位買軟件預(yù)算系統(tǒng)和銀企直連,政府機關(guān)采購流程是什么呢?領(lǐng)導(dǎo)讓我看看文件,問我有什么思考
老師,我有個特別小白的問題,是應(yīng)該把相同日期不同銀行的業(yè)務(wù)張貼到一張張貼單,還是應(yīng)該把相同銀行不同日期的業(yè)務(wù)張貼到一張張貼單
請問開3個點的專票可以按1個點交稅嗎?
你好老師,假如本月有留底稅額的話,是不是就不會產(chǎn)生附加稅了?
無形資產(chǎn)怎么攤銷有什么規(guī)定
0稅率的話進項稅額是不是可以抵扣的?
同學(xué)你好,0稅率的進項稅額是不可以抵扣的。
我的意思是對方開過來的專票可以抵扣嗎?
同學(xué)你好,對方開過來的專票,用于0稅率的項目的,不可以抵扣增值稅的。
那0稅率和免稅的區(qū)別是啥 老師
同學(xué)你好,零稅率和免稅的區(qū)別是,零稅率的稅率為零,納稅人實際上不需要繳納稅款;而免稅是未達到納稅的起征點或者國家給予優(yōu)惠政策而不需繳納稅款,是免除納稅人繳納稅款的義務(wù),沒有相應(yīng)的稅率。
老師你好,對方開過來的專票,用于0稅率的項目的,不可以抵扣增值稅的,這是正確的嗎?我查了好像是可以抵扣的呢
同學(xué)你好,不好意思,是我搞錯了,零稅率在計算繳納增值稅時,銷項稅額按照0%的稅率計算,進項稅額允許免抵退的。
什么情況下開給客戶是免稅的啊 老師
同學(xué)你好,你指的國內(nèi)業(yè)務(wù)還是國際業(yè)務(wù)?
就是國際業(yè)務(wù) 因為之前開給對方的都是運輸服務(wù)-國際貨物運輸 免稅的
同學(xué)你好,境內(nèi)單位和個人以無運輸工具承運方式提供的國際運輸服務(wù),由境內(nèi)實際承運人適用增值稅零稅率;無運輸工具承運業(yè)務(wù)的經(jīng)營者適用增值稅免稅政策。
同學(xué)你好,不好意思,我們一起探討啊,現(xiàn)在我也就點懵了。
是這樣的,老師,我們是貨代公司,沒有自己的船,營業(yè)執(zhí)照也是無船承運,現(xiàn)在發(fā)展了新的業(yè)務(wù)模式,租了別人的船來運輸,就想問問到底是屬于免稅還是0稅率
同學(xué)你好,這樣的話,貴單位是屬于無運輸工具承運方式提供的國際運輸服務(wù),而是境內(nèi)實際承運人,對吧。
同學(xué)你好,或者換句話說,貴單位租了船,雖然營業(yè)執(zhí)照是無船承運,實際是有船承運了。對吧。
對的 但是是租的船
承運人是我們
同學(xué)你好,那就是0稅率了,不是免稅的。
我也有點疑問 就是我們沒有自己的船 這種算不算無運輸工具承運業(yè)務(wù)
同學(xué)你好,我的理解,租了船,就不算無運輸工具的承運業(yè)務(wù)了。