你好,學(xué)員,這個(gè)是不是損益科目做錯(cuò)了
請(qǐng)問(wèn)郭老師,去年的損益類(lèi)科目和金額沒(méi)有分類(lèi)好,做錯(cuò)了,今年可以直接紅沖更正,不走以前年度損益調(diào)整可以嗎?去年的是虧損
老師,您好!我在去年用銀行預(yù)付了一筆招待費(fèi)用,今年收到發(fā)票發(fā)現(xiàn)開(kāi)票日期是去年的,我想把發(fā)票補(bǔ)入在去年,補(bǔ)錄的科目是借:管理費(fèi)用,貸:應(yīng)付賬款。這樣的話今年應(yīng)付賬款的初始余額就要更改為0,那我對(duì)應(yīng)還要更正哪個(gè)科目呢?
你好老師我去年科目做錯(cuò)了,是這樣更正的嗎是去年銀行收到失業(yè)穩(wěn)崗返還,我科目做錯(cuò)了,今年來(lái)更正,科目看看對(duì)不對(duì)
那小規(guī)模銷(xiāo)售的時(shí)候,在速達(dá)財(cái)務(wù)軟件里,銷(xiāo)售了什么貨物,也要進(jìn)行銷(xiāo)售開(kāi)單么
我公司2024年開(kāi)具一張34萬(wàn)的對(duì)應(yīng)項(xiàng)目的普通發(fā)票給甲方,但是25年跟甲方結(jié)算這個(gè)項(xiàng)目工程量實(shí)際沒(méi)有那么多,只有30萬(wàn),因?yàn)槲覀兏追胶炗営袃蓚€(gè)項(xiàng)目,另一個(gè)項(xiàng)目甲方還沒(méi)打完工程款,我們就退4萬(wàn)給甲方,甲方又把4萬(wàn)按照另一項(xiàng)目備注項(xiàng)目名稱(chēng)打給我們,我紅沖上一年的發(fā)票34萬(wàn),然后開(kāi)一張30萬(wàn)的發(fā)票,和一張4萬(wàn)的另一項(xiàng)目的發(fā)票,4萬(wàn)是按照今年收入入賬的,結(jié)轉(zhuǎn)成本。但是上一年的紅沖34萬(wàn),和再開(kāi)的30萬(wàn),應(yīng)該怎么入賬,我公司是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。怎么做賬比較合理,而且會(huì)計(jì)分錄直接就是入收入和銀行存款,我應(yīng)該怎么做賬呢。
三個(gè)月做一次賬,在財(cái)務(wù)軟件就是把一到三月的賬,都做到第三個(gè)月里對(duì)嗎,然后四五六,做到六月里,如果四月沒(méi)有業(yè)務(wù),在財(cái)務(wù)軟件直接就空結(jié)賬到六月嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)下,E表,我框選列表,查看有多少行,多少列,怎么操作呀?
老師好,我公司布一固定資產(chǎn),原值100萬(wàn),凈殘值5%,折舊年限10年。本月拆除了部分固定資產(chǎn),價(jià)值5萬(wàn)。到本月共計(jì)提8個(gè)月,已提折舊額63333.36元。剩余112個(gè)月如何重新計(jì)提折舊?謝謝!
單位幫職工繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)和醫(yī)療保險(xiǎn)等費(fèi)用個(gè)人部分和單位部分怎么入賬?
碎石加工勞務(wù)分包屬于建筑工程嗎?如果不是,稅率是多少?
老師,在8月開(kāi)了增值稅專(zhuān)用發(fā)票,然后8月紅沖,重新開(kāi)票,需要把之前開(kāi)的發(fā)票做賬務(wù)處理然后紅沖重新寫(xiě)分錄嗎,當(dāng)時(shí)沒(méi)有做賬務(wù)處理
老師,政府補(bǔ)貼辦公經(jīng)費(fèi)當(dāng)年未做賬,跨年補(bǔ)記賬,怎么處理
老師,你好,我們是一家建筑公司,現(xiàn)在承包了一個(gè)勞務(wù)工程,我們可以給對(duì)方開(kāi)幾個(gè)點(diǎn)的發(fā)票
那要怎么調(diào)整呢
這個(gè)只能反結(jié)賬,今年調(diào)整不了
反結(jié)賬到去年12月可以調(diào)整嗎?還是直接反結(jié)賬到錯(cuò)誤那個(gè)月直接改呢
反結(jié)賬到去年12月可以調(diào)整嗎?還是直接反結(jié)賬到錯(cuò)誤那個(gè)月直接改呢 12月份就可以的
我錯(cuò)誤在9月,那12月可以更正
我錯(cuò)誤在9月,那12月可以更正 可以的
那我就直接做,借管理費(fèi)用失業(yè)保險(xiǎn),貸營(yíng)業(yè)外收入嗎?
那我就直接做,借管理費(fèi)用失業(yè)保險(xiǎn),貸營(yíng)業(yè)外收入嗎? 是的