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老師,您好!我在去年用銀行預(yù)付了一筆招待費用,今年收到發(fā)票發(fā)現(xiàn)開票日期是去年的,我想把發(fā)票補入在去年,補錄的科目是借:管理費用,貸:應(yīng)付賬款。這樣的話今年應(yīng)付賬款的初始余額就要更改為0,那我對應(yīng)還要更正哪個科目呢?

2022-05-06 16:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-05-06 16:54

你好;? ? 你這個費用是21年的還是22年的;這個要考慮處理 走以前年度損益調(diào)整科目處理的? ?

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你好;? ? 你這個費用是21年的還是22年的;這個要考慮處理 走以前年度損益調(diào)整科目處理的? ?
2022-05-06
你好,同學(xué) 如果未來不付款,現(xiàn)在核銷余額的話,要沖掉的,用以前年度損益調(diào)整科目
2024-04-12
你好,去年的做得沒錯,來的發(fā)票再本年度計入未分配利潤一正一負(fù)就可以的
2023-02-11
借:費用類科目(或原材料 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:預(yù)付賬款 如果是專用發(fā)票,一般納稅人就可以抵扣進項稅,如果是普通發(fā)票,沒有第二行分錄。
2021-10-15
去年開票是1%開票 今年紅沖后 還是按照這個稅率開具 不能改
2022-04-28
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職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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