你好,視同銷售,增值稅,附加稅,印花稅,所得稅
老師,你好!我公司是醫(yī)療器械有限公司,賣貨物給醫(yī)院,醫(yī)院要求贈送一臺電腦給她們,請問我這個電腦該怎么做賬務(wù)處理,我們買了電腦也收到發(fā)票了
我們投資公司收購一家醫(yī)院,分兩個主體來收購,一家是收購物業(yè)土地,一家收購醫(yī)院牌照,請問對方怎么開票給我們,需要交什么稅?
老師:我們是一家私人醫(yī)院,有一臺醫(yī)療設(shè)備要贈送給另一家醫(yī)院,請問我們都需要繳納什么稅?
老師:我們是一家私立醫(yī)院,外面專家給我們醫(yī)院提供的專家咨詢費,需要繳納印花稅嗎?
老師。您好,我們是做各大醫(yī)院科室檢驗耗材的,比如說我進一批檢驗耗材,廠家送給我一臺設(shè)備,我可不可以把這批耗材跟設(shè)備都同時正價賣給醫(yī)院?。?/p>
我司在9月5號采購了一批貨,隨貨同行單的時間是9月5日,9月8號這批貨我司驗收入庫,供應(yīng)商在9月10日開了發(fā)票,結(jié)果我收到發(fā)票和隨貨同行單的時候,發(fā)現(xiàn)該張隨貨同行單其中一個品的單價有誤,但發(fā)票上的單價無誤,反饋給供應(yīng)商,供應(yīng)商針對這一個品重新開具一張正確單價的隨貨同行單,但是隨貨通行單的銷售日期變成了開具當(dāng)天日期9月25日了,請問這種更換隨貨同行后它的日期比開具發(fā)票的日期要晚,會不會虛開發(fā)票的風(fēng)險?
老師好,請問多少金額的收據(jù)可以入賬?有行業(yè)和支出內(nèi)容限制嗎?
請問:企業(yè)2025年7月至12月月末發(fā)放工資,財務(wù)記賬,借:管理費用 貸:應(yīng)付職工薪酬 ,這筆費用可以在企業(yè)所得稅稅前扣除的嗎?謝謝
老師,一個是幼兒園會計和一個出納一個會計一個辦公室,一個是建筑公司內(nèi)賬會計和老板一個辦公室,選擇哪里比較好啊
老師,把貨賣給A,和B造的有合同160萬,款B通過對公戶打給我們,但是不給B發(fā)貨,這種情況開的發(fā)票屬于虛開發(fā)票嗎!
全資子公司的虧損利潤怎么合并到母公司,他們沒有任何往來,包括資本投資都沒有
請農(nóng)產(chǎn)品專業(yè)老師回復(fù),謝謝, 老師,農(nóng)產(chǎn)品(部分自產(chǎn)自銷的一般納稅人)應(yīng)稅項目和非應(yīng)稅項目分別是指什么?
老師,4 S店收到浙商銀行應(yīng)解匯款并扣款如何做帳
老師您好!請教一個問題 我成立了一個子公司A公司,由B公司和我共同控股,B公司為我們的集團總部,所有的營收都直接入帳B公司,這樣的話我們分紅嗎? 我還有個朋友成立了C公司,同樣也有我朋友和B公司共同控股,B公司同樣為集團總部。營收也都直接轉(zhuǎn)進總公司。 我們的業(yè)務(wù)鏈?zhǔn)怯晌褹公司開發(fā)客戶成交后給到B公司,B公司繼續(xù)維護續(xù)費,但是A公司和C公司唯一的關(guān)聯(lián)只有B總公司,這樣我能享受C公司客戶續(xù)費的分紅嗎?因為客戶都是我司成交后交接過去的。
用朋友的身份信息直播,提現(xiàn)后錢到朋友那里,他再轉(zhuǎn)給我。所以個人所得稅由他來申報還是我來申報
用不用去稅務(wù)局代開發(fā)票呀?
這個看對方需求,可以開具
增值稅稅率是多少?
如果說你是小規(guī)模納稅人3%一般納稅人13%。
我們怎么做會計分錄?
借營業(yè)外支出 貸相關(guān)的資產(chǎn),同時貸增值稅。
這是一臺使用過的社備,不用走固定資產(chǎn)清理科目嗎,增值稅的計稅銷售額怎么確定?
需要走固定資產(chǎn)清理啊,你帶一下光頭資產(chǎn),那你這個是固定資產(chǎn),你就貸固定資產(chǎn)清理啊。
增值稅的計稅銷售額怎么確定,是按原值減去累計折舊數(shù),還是雙方協(xié)商的價格?
增值稅是按照現(xiàn)在你這個設(shè)備,你這個支撐它的一個功能,市場價格來確定它的依據(jù)。
舊設(shè)備現(xiàn)在的市場價格我也不知道是多少呀?由誰來給定呢?
評估啊,或者是你看一下其他企業(yè)他們正常的銷售價格呀。
老師:增值稅納稅申報表怎么填,銷售的分錄是借營業(yè)外支出貸固定資產(chǎn)清理,應(yīng)交稅費銷項稅無票收入這里怎么填?