你好,贈(zèng)送的設(shè)備需要發(fā)票,如果有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票就可以的

老師經(jīng)營(yíng)范圍里有技術(shù)服務(wù),現(xiàn)在合同資料整理歸檔錄入掃描上傳系統(tǒng),開(kāi)票是開(kāi)信息技術(shù)服務(wù),還是研發(fā)和技術(shù)服務(wù)
老師:要用EXCEL做手工賬,有沒(méi)有自動(dòng)生成財(cái)務(wù)資產(chǎn)負(fù)債表 利潤(rùn)表的模板
老師,我們公司是一家小規(guī)模納稅人,2024年第一季度第二季度都紅沖了發(fā)票,增值稅形成了負(fù)數(shù),申報(bào)增值稅直接0申報(bào)了,2024年第三季度開(kāi)具7萬(wàn)的正數(shù)發(fā)票,沒(méi)有進(jìn)行負(fù)數(shù)的抵減,直接按7萬(wàn)申報(bào)了增值稅,增值稅跟企業(yè)所得稅形成了比對(duì)差異差異,需要更正報(bào)表, 把2024年第一第二季度更正為實(shí)際的負(fù)數(shù)金額比較好呢,還是更正第三季度的報(bào)表比較好,第三季度按實(shí)際開(kāi)具的金額抵減第一第二季度的負(fù)數(shù),按抵減后的數(shù)據(jù)填列更正,
個(gè)體戶全年開(kāi)票小于120萬(wàn),并且全部開(kāi)的是普票,你是不是不用交增值稅和個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅
老師,2024年之前實(shí)行認(rèn)繳制的企業(yè),3年緩沖期+5年內(nèi)實(shí)繳。如果想減資本和注銷(xiāo),是必須在3年緩沖期完成嗎,如果過(guò)了三年緩沖期還可以減資或者注銷(xiāo)嗎
你好,老師,我想把下面負(fù)數(shù)2萬(wàn)多調(diào)平,其他應(yīng)付款。
個(gè)體戶每個(gè)季度開(kāi)28萬(wàn)的票出去,但是沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,是定期定額的,需要交個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅嗎,需要的話是按照開(kāi)票金額交稅嗎
個(gè)體戶每個(gè)季度開(kāi)28萬(wàn)的票出去,但是沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,需要交個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅嗎,需要的話是按照開(kāi)票金額交稅嗎
開(kāi)9個(gè)點(diǎn)的增值稅發(fā)票,需要4.5個(gè)點(diǎn)去買(mǎi),開(kāi)13個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,需要7個(gè)點(diǎn)去買(mǎi),哪個(gè)劃算一些呢,怎么算的呢
委托研發(fā)所需要的成本?什么時(shí)候使用委托研發(fā)什么時(shí)候自主研發(fā)?


贈(zèng)送進(jìn)來(lái)的設(shè)備零元,我們是不是應(yīng)該按公允價(jià)值售賣(mài)啊?
是的,需要按公允價(jià)值出售
老師,如果我們采購(gòu)的試劑型號(hào)是100型,開(kāi)出去的時(shí)候開(kāi)成300型,這樣可以嗎?
可以的只要對(duì)方?jīng)]問(wèn)題
那這種屬不屬于進(jìn)出型號(hào)不匹配???
那最好按照進(jìn)來(lái)的型號(hào)開(kāi)出去
老師,我們賣(mài)給醫(yī)院一臺(tái)設(shè)備,同時(shí)贈(zèng)送他們一些試劑耗材,這個(gè)試劑耗材不給他們開(kāi)發(fā)票,只給他們出一個(gè)出庫(kù)單可以嗎?
不可以的,對(duì)方?jīng)]法入賬
老師。還有個(gè)問(wèn)題,就是我們買(mǎi)廠家一臺(tái)設(shè)備,租廠家一臺(tái)設(shè)備,但是我們把這兩臺(tái)設(shè)備都賣(mài)給醫(yī)院,給醫(yī)院開(kāi)了兩臺(tái)設(shè)備的發(fā)票,這樣行嗎?
租賃的不可以開(kāi)買(mǎi)賣(mài)的發(fā)票的