你好這個不需要交印花稅

老師:我們是家私人醫(yī)院,收到房租的專票,我是不是需要先認證,再進項稅轉(zhuǎn)出呀?
老師:我們是一家私人醫(yī)院,有一臺醫(yī)療設備要贈送給另一家醫(yī)院,請問我們都需要繳納什么稅?
老師,你好,我們公司公對公轉(zhuǎn)了一筆錢給一家私立醫(yī)院,是幫員工墊付的醫(yī)藥費,請問這個可以向醫(yī)院索要增值稅普通發(fā)票嗎?
老師好,我公司是一家培訓醫(yī)生的公司,可做遺傳咨詢,也有在線上做病人的咨詢,根據(jù)業(yè)務需要邀請了一些專家做線上診斷,這些專家的轉(zhuǎn)診費一般通過什么方式給報酬?另外我們不是醫(yī)院不能說是轉(zhuǎn)診費,那這個費用叫什么好?
老師您好,我們是一家提供養(yǎng)老服務企業(yè),我們與入住養(yǎng)老院的老人簽的合同需要繳納印花稅嗎
老師經(jīng)營范圍里有技術服務,現(xiàn)在合同資料整理歸檔錄入掃描上傳系統(tǒng),開票是開信息技術服務,還是研發(fā)和技術服務
老師:要用EXCEL做手工賬,有沒有自動生成財務資產(chǎn)負債表 利潤表的模板
老師,我們公司是一家小規(guī)模納稅人,2024年第一季度第二季度都紅沖了發(fā)票,增值稅形成了負數(shù),申報增值稅直接0申報了,2024年第三季度開具7萬的正數(shù)發(fā)票,沒有進行負數(shù)的抵減,直接按7萬申報了增值稅,增值稅跟企業(yè)所得稅形成了比對差異差異,需要更正報表, 把2024年第一第二季度更正為實際的負數(shù)金額比較好呢,還是更正第三季度的報表比較好,第三季度按實際開具的金額抵減第一第二季度的負數(shù),按抵減后的數(shù)據(jù)填列更正,
個體戶全年開票小于120萬,并且全部開的是普票,你是不是不用交增值稅和個人經(jīng)營所得稅
老師,2024年之前實行認繳制的企業(yè),3年緩沖期+5年內(nèi)實繳。如果想減資本和注銷,是必須在3年緩沖期完成嗎,如果過了三年緩沖期還可以減資或者注銷嗎
你好,老師,我想把下面負數(shù)2萬多調(diào)平,其他應付款。
個體戶每個季度開28萬的票出去,但是沒有進項發(fā)票,是定期定額的,需要交個人經(jīng)營所得稅嗎,需要的話是按照開票金額交稅嗎
個體戶每個季度開28萬的票出去,但是沒有進項發(fā)票,需要交個人經(jīng)營所得稅嗎,需要的話是按照開票金額交稅嗎
開9個點的增值稅發(fā)票,需要4.5個點去買,開13個點的發(fā)票,需要7個點去買,哪個劃算一些呢,怎么算的呢
委托研發(fā)所需要的成本?什么時候使用委托研發(fā)什么時候自主研發(fā)?
還有外部單位給我們醫(yī)院提供的消殺服務是不是也不用交印花稅?
你好,這種是不需要教的