你好 不是的,這個你認證,是可以抵扣的
我們公司是貿(mào)易型的,我們沒有開票出去,我們收到了房租發(fā)票(專票)是否需要進行認證,如果不需要認證是直接入費用嗎?如果認證是否有風險,已經(jīng)認證的進項稅是否需要調(diào)賬?
老師,我福利費拿來專票,我要進項稅額轉出,是不是先認證再進項稅額轉出?
老師,我收到幾張高速公路通行費的發(fā)票,我們不能抵扣,我是先認證再轉出,還是直接就不認證?
老師:我們是家私人醫(yī)院,收到房租的專票,我是不是需要先認證,再進項稅轉出呀?
老師,①有一筆進項稅不能抵扣,已經(jīng)認證了,現(xiàn)在需要 進項稅額轉出嗎?②如果遇到不能抵扣的發(fā)票,直接轉出還是先認證再轉出?
(完稅價格+關稅)是含稅價還是不含稅價? /1-消費稅率是還原成本價嗎?
你好,老師。我的應收賬款是負數(shù)現(xiàn)在我怎么平了?借應收賬款負數(shù)貸營業(yè)外支出負數(shù)這樣沒錯吧?
老師,麻煩看下這道題屬于非房企轉讓新房還是舊房?
老師,請問社保醫(yī)保停交很久了,重新交還能續(xù)上嗎?
老師,我們公司剛成立,籌備時間有一個多月,發(fā)生的很多開辦費,這些開辦費是計入管理費用的開辦費,還是計入長期待攤費用進行分期攤銷?
公司2020年有虧損,2023年有分紅利潤,想查看2023年當年是否已抵扣2020年的虧損,在哪里可以查看?
老師,我們公司正常業(yè)務都有發(fā)票,但是董事長司機的油費、餐費、過路費等有很多沒有發(fā)票的,這個應該怎么處理呢?
一套賬,無票支出,公戶報銷。匯算清繳時納稅調(diào)增這部分無票支出?
老師我們國慶過節(jié)費發(fā)的是現(xiàn)金 那我需要坐在工資表上體現(xiàn)出來之后報個稅嗎?但是這樣的話,因為過節(jié)福利費18的現(xiàn)金,到時候銀行發(fā)工資的話會不會銀行賬就不平了呀
請問老師,我9月份更正了今年3月所屬期的增值稅申報表,產(chǎn)生了滯納金和增值稅及附加稅,銀行已扣款,然后發(fā)現(xiàn)更正選錯了所屬期,應該改2月的,又重新更正了2月所屬起,產(chǎn)生了新的稅款和滯納金,也又再次都交了,同時對于多交的稅做了退稅申請,這相關業(yè)務發(fā)生的會計分錄我怎么做???
我們現(xiàn)在銷售收入是免稅的呀?增值稅是免稅的
但是這個是不用進項轉出的阿,許多公司現(xiàn)在都留抵退稅的
我們醫(yī)院是免增值稅的呀。
我再留底退稅,不是屬于騙稅了?
是的,因此你的進項就不需要抵扣了
老師:是不能抵扣
不是不能抵扣,是不需要抵扣
是不是得認證了再轉出,或者選擇不抵扣老師?
不是阿,你這個認證就可以了