可以直接選擇不抵扣,勾選直接價稅合計做賬。

老師,我收到幾張高速公路通行費(fèi)的發(fā)票,我們不能抵扣,我是先認(rèn)證再轉(zhuǎn)出,還是直接就不認(rèn)證?
老師,福利費(fèi)專票不用的,是先認(rèn)證再轉(zhuǎn)出還是直接發(fā)票勾選的時候直接勾選不抵扣比較好
老師,①有一筆進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣,已經(jīng)認(rèn)證了,現(xiàn)在需要 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?②如果遇到不能抵扣的發(fā)票,直接轉(zhuǎn)出還是先認(rèn)證再轉(zhuǎn)出?
老師,不能抵扣的進(jìn)項(xiàng)專票需要勾選認(rèn)證再轉(zhuǎn)出嗎,還是我就直接不勾選就行了
老師,您好請教一下,我們收到一張專票,購買零食的,用于員工生日會吃的,這個是要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的,那我是先認(rèn)證了這張發(fā)票在做轉(zhuǎn)出,還是直接不認(rèn)證這張發(fā)票直接按不含稅金額入福利費(fèi)呢
甲公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%。2×20年12月31日開始對某生產(chǎn)用設(shè)備進(jìn)行改良。改良之前,該設(shè)備的賬面價值為120萬元,改良過程中領(lǐng)用成本為50萬元的自產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品,該產(chǎn)品市場售價為80萬元,適用的消費(fèi)稅稅率為10%。另外,領(lǐng)用了原計劃用于生產(chǎn)產(chǎn)品的成本為60萬元的外購原材料。改良工程于2×21年3月31日完成,并于當(dāng)日再次投入使用。預(yù)計該設(shè)備尚可使用年限為8年,采用雙倍余額遞減法計提折舊,預(yù)計凈殘值為18萬元。不考慮其他因素,甲公司2×21年應(yīng)對該固定資產(chǎn)計提折舊的金額為( )。 怎么計算呢? 麻煩老師把計算工程寫一下
老師個人去稅務(wù)局代開的砂石料發(fā)票可以嗎
您好老師,我發(fā)現(xiàn)23年有一筆帳做的有問題,當(dāng)時是紅沖20年開的發(fā)票1800萬,我做賬時沖減了當(dāng)期的主營業(yè)務(wù)收入。導(dǎo)致那個月利潤負(fù)數(shù)幾百萬,我現(xiàn)在覺得這筆賬做的很不合理,請問我現(xiàn)在怎么處理合適?23年我們沒有審計報告,24年有做了審計報告。
老師我們付給勞務(wù)公司的錢,包含在已計入 成本費(fèi)用的職工薪酬中嗎?所得稅申報事項(xiàng)1第一行
水電分割單什么時候用,什么時候不可以用
老師,酒店前臺,現(xiàn)金收營業(yè)款,怎么做分錄
老師,稅務(wù)注銷資產(chǎn)負(fù)債表那些科目不能有余額?負(fù)債類的沒有余額就可以了是嗎?
老師,微信小程序平臺補(bǔ)貼支出,賬務(wù)怎么處理
你好,裝飾畫怎么開票,開票項(xiàng)目,怎么選,
按季度繳納的小規(guī)模,月度超過10萬,季度未超過30萬,要繳稅嗎?

