你好,這個(gè)是根據(jù)收入,對(duì)應(yīng)的找成本票

這是上一個(gè)會(huì)計(jì)做的。老師上一年暫估了1084063.45元,匯算清繳之前提供620906.01元的成本票過來,才能把利潤(rùn)控制在100萬以內(nèi),這是是什么意思???這是怎么算出來的?
老師你好,我問一下,我看之前的會(huì)計(jì)做賬,這幾年賬上暫估了1000萬的成本,匯算清繳的時(shí)候也沒有做納稅調(diào)增。我現(xiàn)在結(jié)過這個(gè)燙手山芋來了,之前幾年暫估的成本怎么給沖銷掉。
老師,我會(huì)計(jì)幫我暫估了好幾年的成本票,說每年匯算清繳幫我把暫估的也沒有調(diào)增出來,然后現(xiàn)在賬上暫估了500萬成本了,說叫我一下子找成本票,這個(gè)成本今年進(jìn)來賬怎么做???怎么會(huì)有這樣的賬本的啦
老師您好!我2023年有100萬元的項(xiàng)目施工成本,金額不確定,當(dāng)時(shí)做了暫估成本,會(huì)計(jì)分錄為:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本----暫估100,貸:應(yīng)付賬款----暫估100。在2024年匯算前發(fā)票一直沒有開回來,匯算時(shí)我做了調(diào)增。今年1月份這個(gè)人才把這部分成本票給我開過來,98萬元。那我現(xiàn)在這個(gè)分錄要怎么做,直接計(jì)入今年的項(xiàng)目成本,借:工程施工---**項(xiàng)目,然后把原來的貸方應(yīng)付賬款----暫估,做:借:應(yīng)付賬款----暫估,貸:應(yīng)付賬款----開發(fā)票的這一方,最后結(jié)轉(zhuǎn)工程施工科目到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。可以嗎?
建筑公司,因?yàn)?4年的成本票要25年才開,24年開不出來,所以在25年一季度暫估了24年的成本,比如說100萬,然后25年4月份票進(jìn)來了,再紅沖掉1季度暫估的100萬成本,這個(gè)方法可行吧? 然后我想這個(gè)暫估的成本呢最晚是不是可以等26年5月底也就是所得稅匯算清繳前紅沖?有什么稅務(wù)紅頭文件嗎? 然后26年又會(huì)涉及25年的成本沒開票進(jìn)來,暫估再26年一季度
老師 之前其他業(yè)務(wù)收入沒有設(shè)二級(jí)科目 現(xiàn)在有一筆費(fèi)用需要??顚S? 可以再去賬里設(shè)嗎? 主要以前的賬都訂好了 如果改的話 以前的賬需不需要更正
9月入庫商品一批,當(dāng)月沒有銷售,10月銷售,用售價(jià)核算法(商品進(jìn)銷差價(jià))會(huì)計(jì)分錄9月和10月分別怎么做賬?
為什么要結(jié)轉(zhuǎn)損益,怎么結(jié)轉(zhuǎn)損益
做審計(jì)的時(shí)候,做合并的現(xiàn)金流量表,是怎么做的?是把經(jīng)過審計(jì)的合并資產(chǎn)負(fù)債表,利潤(rùn)表作為參考,做的嗎
老師您好,請(qǐng)問出口匯率是按申報(bào)月份還是按出口月份美金折算人民幣的
公司購(gòu)買的ERP系統(tǒng)是計(jì)入“無形資產(chǎn)”對(duì)吧,按幾年攤銷呢?
老師,我用管家婆財(cái)貿(mào)雙全普及版,打出來的憑證為啥沒有格?
老師 請(qǐng)幫忙看看附圖這個(gè)怎么用函數(shù)來快速求出
老師物業(yè)公司季度租金收入不超過30萬,需要交增值稅嗎?
老師,我想問下24年的成本票25年10月才補(bǔ)回來,匯算的時(shí)候我也沒有調(diào)增,可以嗎


全年收入是:3585551.43
能給我解釋一下為什么要控制在100萬內(nèi),是怎么計(jì)算出來的?
你們是不是小微企業(yè)的
小微企業(yè)100萬以內(nèi)稅率是2.5%
怎么計(jì)算出來60多萬,
這個(gè)具體的還要咨詢一個(gè)計(jì)算的 一般收入減去100萬,差額就是要發(fā)票的