得有沖裁文書和收據(jù)才可以扣除
老師,咨詢一下,我們辦公的地點(diǎn)是一個(gè)房地產(chǎn)租給我們的,這個(gè)房地產(chǎn)收我們的電費(fèi),但是沒(méi)有給我們發(fā)票,給的是國(guó)家電網(wǎng)給他們開的發(fā)票的復(fù)印件,以及一個(gè)收電費(fèi)的單據(jù),這個(gè)我們單位做賬直接進(jìn)費(fèi)用,所得稅前可以 扣除嗎
老師,供應(yīng)商把專票的發(fā)票聯(lián)搞丟了只有抵扣聯(lián)給我們,可以拿抵扣聯(lián)的復(fù)印件入賬嗎
老師,供應(yīng)商給我公司開的發(fā)票丟失了,對(duì)方說(shuō)可以給我們一個(gè)發(fā)票復(fù)印件蓋上發(fā)票章入賬,這種可以嗎?稅務(wù)局認(rèn)可嗎?
老師,這個(gè)收據(jù)是仲裁庭開給供應(yīng)商的,我們拿復(fù)印件,可以稅前扣除?
老師,供應(yīng)商和我們仲裁,仲裁庭開給供應(yīng)商仲裁費(fèi)用的收據(jù),我們現(xiàn)在付了一半給供應(yīng)商,我們這個(gè)費(fèi)用怎么操作?供應(yīng)商也不能開票給我們。
老師,我公司是出租市場(chǎng)攤位的,我公司交的水費(fèi),電費(fèi),供熱費(fèi),需要繳納印花稅嗎?
老師您好,公司為小規(guī)模納稅人,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸方有點(diǎn)稅差額0.64元用什么科目把它沖平
老師,我科目余額表里面能清晰看到銀行存款賬戶里面是有錢的,為什么錄入憑證的時(shí)候,提示我這個(gè)銀行存款余額小于0啊,請(qǐng)問(wèn)什么原因啊
老師好,以下業(yè)務(wù),不知道怎么記賬核算,請(qǐng)教老師。 我公司跟美團(tuán)合作業(yè)務(wù),并從美團(tuán)購(gòu)買收銀設(shè)備,然后我們?nèi)ヂ?lián)系各大新開業(yè)的餐館、酒店,給新開業(yè)的餐館安裝調(diào)試收銀設(shè)備。后期也要對(duì)收銀設(shè)備進(jìn)行維護(hù)。每個(gè)月并從餐館的營(yíng)業(yè)額中分得一定比例錢作為維護(hù)費(fèi),這個(gè)維護(hù)費(fèi)是美團(tuán)給我們。給餐館安裝調(diào)試好收銀設(shè)備后,餐館老板把錢直接付給美團(tuán),美團(tuán)再全額打入我公司公賬上(美團(tuán)打款我公司公賬,備注是這樣寫的“代理商銷售款付款”)。這個(gè)業(yè)務(wù)流程是這樣的。 請(qǐng)問(wèn),1、我們收到的設(shè)備款后,發(fā)票應(yīng)該開給誰(shuí)? 3、每個(gè)月從營(yíng)業(yè)額中分得的一定比例提成,發(fā)票開給誰(shuí)?(這個(gè)錢是美團(tuán)給我們的),我公司確認(rèn)是什么收入
#提問(wèn)#老師06月出售公司二手車一臺(tái),開具的二手車發(fā)票,這個(gè)申報(bào)增值稅是怎么申報(bào)的
補(bǔ)繳印花稅會(huì)計(jì)分錄怎么寫,賬務(wù)處理怎么弄
補(bǔ)繳22年所得稅,會(huì)計(jì)分錄怎么寫
可修復(fù)產(chǎn)品和不可修復(fù)產(chǎn)品,都用廢品損失科目過(guò)度,最終結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本,為什么可修復(fù)產(chǎn)品計(jì)入產(chǎn)品成本,不可修復(fù)產(chǎn)品不計(jì)入產(chǎn)品成本,從分錄上來(lái)看不可修復(fù)和可修復(fù)都損失最重都轉(zhuǎn)入生產(chǎn)成本,為啥不可修復(fù)產(chǎn)品不計(jì)入生產(chǎn)成本
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費(fèi)計(jì)提的是10000,實(shí)際上是15000,因?yàn)槲覀円恢睕](méi)有付款,對(duì)方也沒(méi)有給開票,今年5月才付的款,票也是今年五月才開的,現(xiàn)在賬怎么調(diào)整呢,
企業(yè)所得稅季度報(bào)表,營(yíng)業(yè)收入,營(yíng)業(yè)成本,利潤(rùn)總額,怎么填寫。營(yíng)業(yè)收入-營(yíng)業(yè)成本,不可能得利潤(rùn)總額呀,還有其他費(fèi)用。
仲裁文書和收據(jù)都有,但是我們付給了供應(yīng)商一半的費(fèi)用,而收據(jù)是仲裁庭開給他們的。那我們?cè)趺纯梢远惽翱鄢?
就那樣就是可以了呀