借庫(kù)存商品貸銀行存款確認(rèn)收入之后結(jié)轉(zhuǎn)成本就可以的, 匯算清繳在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫(xiě)帳載金額調(diào)整就可以的,不允許抵扣
外賬里的庫(kù)存商品是負(fù)數(shù)怎么調(diào)整好?平時(shí)采購(gòu)沒(méi)有正規(guī)發(fā)票,開(kāi)票收入結(jié)轉(zhuǎn)的庫(kù)存商品多了,怎么調(diào)整呢?原來(lái)有些庫(kù)存商品也是沒(méi)入賬,直接借庫(kù)存商品貸未分配利潤(rùn)行嗎
一般納稅人,公司進(jìn)了一些庫(kù)存商品,但是沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)票的。又必須要開(kāi)銷(xiāo)項(xiàng)票給客戶(hù)。請(qǐng)問(wèn):做賬和報(bào)稅怎么做?商品才能做到一入一出平衡?謝謝!
21年12月收到供應(yīng)商開(kāi)具的材料發(fā)票,我公司入賬:借 庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng) 貸 應(yīng)付賬款-供應(yīng)商,22年7月,供應(yīng)商說(shuō)發(fā)票開(kāi)錯(cuò),因已申報(bào)抵扣,我公司作為購(gòu)買(mǎi)方,開(kāi)具了紅字負(fù)數(shù)信息表,供應(yīng)商作為銷(xiāo)售方,開(kāi)具了紅字負(fù)數(shù)專(zhuān)票,我公司按照去年入賬,做了一筆紅沖,請(qǐng)問(wèn)帳和發(fā)票勾選系統(tǒng)還需要做什么動(dòng)作嗎?
購(gòu)買(mǎi)庫(kù)存商品,供應(yīng)商沒(méi)有發(fā)票開(kāi),只開(kāi)了收據(jù)。請(qǐng)問(wèn)入賬和報(bào)稅分別是怎么操作的呢?謝謝!
請(qǐng)問(wèn)老師,采購(gòu)商品供應(yīng)商一直沒(méi)有開(kāi)票,客戶(hù)又催發(fā)票是不是可以先開(kāi)出?采購(gòu)款是先預(yù)付的,做分錄是借預(yù)付賬款,貸銀行存款。然后是借庫(kù)存商品,貸預(yù)付賬款-暫估(供應(yīng)商名稱(chēng))?但是后來(lái)進(jìn)貨發(fā)票供應(yīng)商一直沒(méi)有開(kāi),那怎么處理賬務(wù)呢?進(jìn)銷(xiāo)存又該怎么做呢?
麻煩問(wèn)一下老師 我覺(jué)得有個(gè)問(wèn)題就是我們北京的會(huì)計(jì)有問(wèn)題,業(yè)也許實(shí)際為了這么操作只是我不清楚哈 我們工資是8月份發(fā)7月份的然后 7月份底發(fā)了6月 然后我8月申報(bào)不應(yīng)該是申報(bào)7月份時(shí)實(shí)際發(fā)的6月的嘛 但是我們北京就是8月份就申報(bào)7月的但是7月還沒(méi)發(fā)呢?這個(gè)合理嘛 ,可以這么一直操作嘛
老師好,我公司有個(gè)應(yīng)付款是2020年5月開(kāi)始至今一直未付,現(xiàn)被對(duì)方上訟了,現(xiàn)在要付這幾年的利息,合同上沒(méi)約定利率,法院判決要以全國(guó)銀行間同業(yè)拆借中心公布的一年期貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率計(jì)算利息,我這怎么去算利息,是分年一年一算嗎?
個(gè)體戶(hù)定期定額享受減半征稅政策嗎?有沒(méi)有相關(guān)文件
沒(méi)有抵扣的進(jìn)項(xiàng)紅沖后怎么做賬呀?事情是這樣的我們和供應(yīng)商合作買(mǎi)餐具前面他開(kāi)了發(fā)票合計(jì)金額是251921.78稅額是2519.22,我做的分錄是借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用251921.78。 進(jìn)項(xiàng)2519.22 貸:銀行存款254441,現(xiàn)在對(duì)方說(shuō)前期的明細(xì)有問(wèn)題就把發(fā)票紅沖掉了,然后重新開(kāi)了,那我現(xiàn)在需要怎么做分錄呀
老師,請(qǐng)問(wèn)下,貨款總額10萬(wàn),對(duì)方要加1%的稅點(diǎn)。那這個(gè)稅費(fèi)是這么算的嗎?100000-(100000/1.01)=990.1還是直接100000*1%=1000
前會(huì)計(jì)把土地折攤在,累計(jì)折舊科目的,對(duì)嗎,要不要調(diào)整
老師,這個(gè)月只有進(jìn)沒(méi)有銷(xiāo),那進(jìn)貨正常做,電子稅務(wù)局的進(jìn)項(xiàng)不用認(rèn)證就行是不,增值稅直接0報(bào)就行對(duì)不
一般納稅人加工企業(yè),按規(guī)定招自主就業(yè)退役士兵,按定額扣減。企業(yè)超比例按安排殘疾人就業(yè)或?yàn)榘才艢埣踩司蜆I(yè)做出成績(jī),這倆都通過(guò)其他收益,是不是政府補(bǔ)助
老師,湖南公司注銷(xiāo)登記申請(qǐng)書(shū)是在哪里下載或者工商局那里有紙質(zhì)檔給我們填寫(xiě)嗎
零星支出多少可以稅前支出,需要哪些資料
做賬的時(shí)候都沒(méi)做稅金的,也沒(méi)有抵扣啊。不明白調(diào)整表怎么填。
你直接轉(zhuǎn)到主人業(yè)務(wù)成本怎么沒(méi)有抵扣
假如我取得的是5萬(wàn)的收據(jù),做賬是:借庫(kù)存商品,貸銀行存款。出庫(kù)時(shí)是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸庫(kù)存商品。這個(gè)做賬沒(méi)問(wèn)題吧。那么,調(diào)整表30欄其他項(xiàng),有四列要填,分別是賬載金額,稅收金額,調(diào)增金額,調(diào)減金額。我要怎么填呢?
只填寫(xiě)賬載金額5萬(wàn)
意思是到時(shí)候要補(bǔ)5萬(wàn)的企業(yè)所得稅嗎?
你好,如果單位有盈利的話,5萬(wàn)乘以所得稅稅率,按這個(gè)來(lái)交。
明白了,反正這些無(wú)票支出,匯算清繳都要做是吧。無(wú)票收入就不用管是嗎?
對(duì)的,是的,無(wú)票收入需要正常交稅,不調(diào)整。
無(wú)票收入怎么正常交稅?
你好 和有發(fā)票的一樣交,有發(fā)票的怎么繳他就怎么腳
另外我想問(wèn)問(wèn),前兩年公司有虧損,如果今年盈利,可抵虧損,但這筆5萬(wàn)的需要調(diào)整的,是不是另外的要補(bǔ)企稅?
你好,不需要的,彌補(bǔ)完虧損還是虧損的,不需要交稅。
和有發(fā)票的一樣交,意思是申報(bào)表那里要加上這筆錢(qián)嗎?
對(duì)的是的對(duì)的是的對(duì)的是的。
哦,我大概懂了。無(wú)票收入,每個(gè)月增值稅申報(bào)表那里表一未開(kāi)具發(fā)票填上數(shù)據(jù),照常交稅。無(wú)票支出,賬照常做,匯算清繳時(shí)調(diào)整,只在賬載金額填。老師,是這樣吧?謝謝了!
對(duì)的,是的,是這么做的。