你好 沒交的不做賬?
疫情社保減免期間怎么做賬,比如2月單位部分繳納15367.2,個人部分繳納6041.24,已入賬,借管理費用15367.2 其他應(yīng)收款~職工社保6041.24 貸銀行存款。 3月份這樣怎么做賬
請教老師:每月繳納醫(yī)社保原公司會計按實際繳納費用借:管理費用-社保 借管理費用-醫(yī)保 貸:銀行存款;發(fā)工資的時候:借:應(yīng)付工資 貸:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款-個人社醫(yī)保,累計幾個月下來,現(xiàn)在其他應(yīng)收款-個人社醫(yī)保貸方金額10233,我是不是要結(jié)轉(zhuǎn)借:其他應(yīng)收款。貸:管理費用-社保。貸管理費用-醫(yī)保
銀行轉(zhuǎn)出的社保補繳個人部分 扣款,做憑證圖一繳納稅款,借方其他應(yīng)收(個人社保部分) 貸方銀行。。。。圖二代扣社保 借方現(xiàn)金——貸方其他應(yīng)收款(個人社保繳納)!以此調(diào)平其他應(yīng)收個人社保繳納 部分的余額為0合理嗎?
支付工資時沒有計提,當月工資當月發(fā)放。借:管理費用—工資其他應(yīng)收款—個人部分社保貸:銀行存款繳納社保時借:管理費用—社保其他應(yīng)收款—個人部分社保貸:銀行存款請問是否正確?為什么其他應(yīng)收款會有余額?
現(xiàn)在社保一部分可以緩繳,8月繳納稅款社保(有一千沒繳納)怎么入帳? 借方管理費用社保,借方其他營收社保個人部分,貸方銀行存款,剩下一千怎么做?
制造業(yè)會計哪些表格是需要會計人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來
老師,個人獨資企業(yè),未分配利潤是負數(shù),個人經(jīng)營所得稅不用交,正常獨資企業(yè)交完個人經(jīng)營所得稅就分紅了,資產(chǎn)負債表未分配項是0,但是是負數(shù),資產(chǎn)負債表未分配利潤咋填呢
老師,請問有筆12月份制造費用暫估,5月到不了票了,匯算清繳怎么處理呢?后期到票,又如何處理呢?
轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入是主營業(yè)務(wù)收入還是其他業(yè)務(wù)收入
我們公司有一個和學(xué)校的校園餐共管賬戶,餐費和校園餐補貼都會匯到這個賬戶,這些錢全部都要用來支付食材和學(xué)校食堂人工。食材是我公司參與運營,食材的支出可以作為我公司的成本,但是學(xué)校餐廳的人員是學(xué)校聘請的,不是我公司員工,人員工資由我公司結(jié)算算是代學(xué)校支付工資。我想問用來支付工資的這部分錢是不是應(yīng)當從收入中剝離出來,如果面對稅務(wù)稽查,用來代付人員工資這部分錢怎么處理。因為是混在餐費里的,我是否需要做一個分割單將真實收入分割出來,但是我怎么證明代付工資這部分錢不是我的收入。
老師,我們公司占地費應(yīng)該微信轉(zhuǎn)賬或者對公轉(zhuǎn)然后用途寫工資,但是我對公轉(zhuǎn)賬了用途還寫了占地費,這種情況應(yīng)該怎么整呀
請問老師,補繳了2022年到2024年的增值稅,借方計入什么科目?,貸方銀行存款
像平常所說的年度匯算清繳這個年度是指會計年度嗎
20年企業(yè)所得稅工資調(diào)增25萬,報表改好了分錄要怎么做
我們企業(yè)固定資產(chǎn)取得時未取得增值稅發(fā)票,只有評估報告,當時就按評估價格96萬入的賬,所得稅匯算表里的固定資產(chǎn)折舊表,賬載金額資產(chǎn)原值是96萬,那稅收金額里的資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)填資產(chǎn)原值96萬可以嗎?沒有發(fā)票也填96萬嗎?
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