你好,咱可以反沖借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)成本94500。然后再借應(yīng)付賬款貸銀行存款94500。
老師,6月份有一張銷售發(fā)票開錯重量,少開了,但金額是對的,當時做的分錄是,借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入(這里沒錄重量)貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)月末結(jié)轉(zhuǎn)成本是一起轉(zhuǎn)的,結(jié)轉(zhuǎn)成本就轉(zhuǎn)少了,到7月份做了紅沖,重新開了銷售發(fā)票,這個做分錄沖哪張啊?分錄是怎樣的?
老師你好,我三月份開出去發(fā)票是一個點,當時錢當月到賬了,我做的會計分錄是:借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,銷項稅額,借:銀行存款,貸應(yīng)收賬款,到四月份這張發(fā)票紅沖了,我應(yīng)該怎么做分錄
老師 我們1月份受到一筆預付款 但是沒有開票給客戶,我寫了分錄 借 銀行存款 貸 預收賬款 。2月份我們開了全額的發(fā)票 ,寫分錄借預付賬款 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)稅 。。。(銷售的是音響設(shè)備,現(xiàn)目前還沒有收到相關(guān)的購買的發(fā)票和付款)我的賬是不是錯了,銷售不是應(yīng)該有庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎)
我的原分錄是這樣的: 收到發(fā)票時: 借:其他應(yīng)付款 應(yīng)交稅金-進項稅 貸:應(yīng)付賬款 月底時按年分攤到每月計提 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:其他應(yīng)付款 支付時: 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 但是我去年收到發(fā)票時做成了: 借:主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅金-進項稅 貸:應(yīng)付賬款 月底計提: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款 付款時: 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 是不是成本多進了?這是上年的,我現(xiàn)在怎么調(diào)整?
老師,我這邊有個費用,6月份發(fā)票收到金額52500元(缺94500發(fā)票)付出去147000,當時分錄做的是借,主營業(yè)務(wù)成本147000,貸銀行存款147000,這個客戶4月份還有筆掛賬,借:主營業(yè)務(wù)成本94500,貸,應(yīng)付賬款94500 我是不是做錯啦,現(xiàn)在要做什么分錄沖銷下啊
老師,您好,請教一下,像我們一此客戶要求把預收賬款的發(fā)票提前開出來,才會把預收賬款的錢轉(zhuǎn)給我們,按照 會計準備要求,會計上是不能確認收入的,但是客戶要求我們提前把預收賬款的發(fā)票開出來的話,那這樣我要提前開票跟確認收入了,那這個在會計賬務(wù)處理跟報稅時怎么申報呀,
老板私人轉(zhuǎn)公司的水電費,老板要求出納把這筆錢付給他,,轉(zhuǎn)款用途填什么
老師您好,分公司如果獨立核算,企業(yè)所得稅是否可以隨總公司的,比如總公司是小型微利企業(yè)或者是高新企業(yè)?
個人出租房屋給一個企業(yè),個人要給企業(yè)開發(fā)票(10萬),請問個人都需要交哪些稅,如果房租為一年10萬,這些稅如何計算?再如果這個房子是A企業(yè)的,企業(yè)出租房屋給另一個企業(yè),A企業(yè)是一個小規(guī)模,那A企業(yè)因為出租房屋需要交的這些稅金如何計算(一年10萬)?
您好,個體工商戶一季度開過專票,交了700元多增值稅,個稅是核定征收,專管員說增值稅和個稅計稅依據(jù)不一致,讓個稅重新申報。
增值稅申報表上月稅費沒錯,有些明細數(shù)據(jù)需要調(diào)整,必須更正申報嗎?
我公司在給對方提供服務(wù)時,包含了兩種服務(wù),但他們的稅率不一樣,在簽合同的時候要注意什么?是否可以將兩種服務(wù)在合同上分別提現(xiàn)出來價格?繳稅的時候可以分開繳稅
老師,把肆佰元整 寫成 肆佰圓整 元和圓可以互換嗎?
請教老師,注冊有限合伙企業(yè),能不能所有合伙1人均為有限合伙人 承擔有限責任?(即 沒有普通合伙人)
請問老師,企業(yè)法人是殘疾人,稅收有什么優(yōu)惠?
老師,兩個問題(1)如果借:應(yīng)付賬款94500,貸,主營業(yè)務(wù)成本94500,這樣可以嘛,(2)那我4月份的,6月份的憑證都裝訂了,沒關(guān)系嘛
你好,咱現(xiàn)在就是來反沖,如果說你最終形成的這個主營業(yè)務(wù)成本是負數(shù)的話,那咱們先暫時不要反正這么多,你可以一部分一部分的反沖。
那是按你的分錄來做,還是我的分錄也可以呢?調(diào)整后,4月份缺的94500發(fā)票就沒關(guān)系了是吧
你好,他后期給我們來了發(fā)票,我們在做費用就可以了。
分錄是? 前面票不全我直接做成本了,后面來了票,我又做了筆
你好,咱不是說后期把那個成本給返沖掉嗎,反沖掉就相當于沒有做成本呀。
恩,那分錄怎么做呀
你好,咱反沖的話還是借應(yīng)付賬款,貸主營業(yè)務(wù)成本。
好的 那我6月份那筆分錄后面缺發(fā)票就沒問題了是吧
你好,沒事兒的,這個是沒事兒的。
好的,謝謝
祝您生活愉快開心