同學(xué)你好 你們直接不收錢嗎

我們是機(jī)械租賃公司,用吊車給人提供服務(wù),如何區(qū)分我們是物流輔助服務(wù)呢?還是建筑服務(wù)呢?是不可以理解為:只是單純把物品從一個地方放在另一個地方就是物流輔助服務(wù)的吊裝費,稅率6,而把東西放在不動產(chǎn)上,即用于構(gòu)造建筑物時,提供的就是建筑服務(wù),稅率為9。我理解的對嗎?
我們公司稅務(wù)核實地址,我們公司地址一直工商和稅務(wù)都未變更,由于都在一棟樓,不在一層 。我們就沒有變,現(xiàn)在原來租賃地址有新公司注冊了,稅務(wù)專管員讓我們提供租賃合同和發(fā)票,我們租的是個人的,一直是以現(xiàn)金支付的房租 ,對方不給代開發(fā)票 ,收的錢比較低,現(xiàn)在需要怎么辦,會不會讓我們開票補(bǔ)稅,怎么處理合適
老師,我單位把廠房中的一塊地方借用給另一個單位放庫存商品了,現(xiàn)在稅務(wù)要我們提供租賃合同,但是我們沒有租賃合同,僅僅就是借給對方一塊地方,我們沒有收取費用,如何跟稅務(wù)解釋
我們單位的土地是租賃政府的,按年交租金這樣子,然后在土地上建設(shè)了廠房和辦公建筑物用于經(jīng)營生產(chǎn),屬于制造業(yè),沒交過房產(chǎn)稅,老板認(rèn)為我沒有房產(chǎn)證為啥要交房產(chǎn)稅,現(xiàn)在是我們廠房有一部分被租出去了,對方單位要求開租賃費發(fā)票,一旦開了租賃發(fā)票,稅務(wù)就應(yīng)該可以稽查出來,我們需要補(bǔ)繳房產(chǎn)稅,我想有啥政策文件能說服老板把這個房產(chǎn)稅給交了
老師,我們是合作社,別的企業(yè)有一塊地給我們服務(wù)費讓我們給他鹽堿地改良,收成都是我們的,只是他每晌地給我1萬元費用。我需要給對方開機(jī)械租賃的發(fā)票,我稅率是免稅嗎還是1的稅率呢地不是我們單位的
老師,我司和A地產(chǎn)合作康養(yǎng)項目,A地產(chǎn)出房子,我司出裝修,按35 65分成!請問如何入賬?
我想問下這個分錄要怎么寫?
小規(guī)模納稅人開出1%專用發(fā)票給客戶,客戶也是按1%抵扣是嗎?
老師,汽油開專票,可以進(jìn)項抵扣嗎
我公司是商業(yè)管理公司,為商場經(jīng)營商戶提供管理服務(wù)。為促進(jìn)銷售,我公司發(fā)放消費券,消費者領(lǐng)取消費劵以后在商場消費,經(jīng)營商戶收到消費券后跟我公司結(jié)算。那么我公司支付給商戶的消費劵結(jié)算款該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理呢
老師,我公司要做資產(chǎn)減值入賬,需要哪些資料,才能稅前扣除?或者說是做為會計記賬的佐證。
老師 合作社理事長和成員可以做工資表發(fā)工資嗎,年底利潤分紅和發(fā)工資不影響對嗎
老師,請問勞務(wù)公司申報勞務(wù)報酬,產(chǎn)生的個稅工人自己怎么繳納呢?
老師 公司小規(guī)模納稅人企業(yè) 現(xiàn)在電商稅同步后臺銷售額319169.43元,其中 第三季度開具紅沖專票47000元,開具普通發(fā)票6.4萬(是線上客戶要求開具) 如何更正增值稅申報表怎么填寫金額數(shù)據(jù),是否要繳納超過30萬增值稅? 麻煩老師幫忙標(biāo)注填寫金額及對應(yīng)欄數(shù)!謝謝! 剛問郭老師,填寫第3欄,稅務(wù)提示未超過免稅標(biāo)準(zhǔn)申報,我是要扣減填寫到10欄嗎?老師怎么填寫?
老師 公司小規(guī)模納稅人企業(yè) 現(xiàn)在電商稅同步后臺銷售額319169.43元,其中 第三季度開具紅沖專票47000元,開具普通發(fā)票6.4萬(是線上客戶要求開具) 如何更正增值稅申報表怎么填寫金額數(shù)據(jù),是否要繳納超過30萬增值稅? 麻煩老師幫忙標(biāo)注填寫金額及對應(yīng)欄數(shù)!謝謝! 剛問郭老師,填寫第3欄,稅務(wù)提示未超過免稅標(biāo)準(zhǔn)申報,我是要扣減填寫到10欄嗎?老師怎么填寫?
沒收啊,三年疫情,對方就是倒手賣點庫存商品,就是二道販子,沒有自己的廠房,
那就要做收入計入營業(yè)外
沒有收入,我們沒收取對方租金,
這個是你應(yīng)該收的但是沒收 所以計入營業(yè)外