你好,三臺(tái)都是你買的,也是入你的固定資產(chǎn),那全部折舊就由你們公司來(lái)計(jì)提。折舊要按10447來(lái)算
老師,我們公司計(jì)劃12月底拿到營(yíng)業(yè)執(zhí)照,并且將 集團(tuán)之前幫忙采購(gòu)的 固定資產(chǎn) 從集團(tuán)處買過(guò)來(lái) 入賬,一些之前集團(tuán)支付的費(fèi)用 也要付給集團(tuán),將 一些還沒(méi)有發(fā)生的費(fèi)用 預(yù)提。但是集團(tuán)不一定 月底馬上給我們開票,開票要等到1月份(兩家公司都在上海的話,開票是不是一定要 購(gòu)買方 稅務(wù)登記完成才能開票? 只是拿到工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照還不行?只拿到工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照稅務(wù)信息還不完整,并且基本戶也沒(méi)有開好,暫時(shí)不能給我們 開票?)。 這種情況下,雖然12月底入了固定資產(chǎn) 和 費(fèi)用 并且預(yù)提了一部分費(fèi)用,因?yàn)槎悇?wù)登記沒(méi)有完成,也沒(méi)有收到發(fā)票,那么1月份需要做 納稅申報(bào) 嗎?
老師,您好,我們是集團(tuán)的下屬子公司,然后我們公司這個(gè)月購(gòu)買了三臺(tái)總價(jià)值10447的顯示屏,入了固定資產(chǎn)科目,但是在做經(jīng)營(yíng)報(bào)表的時(shí)候,這筆支出并不都是我們公司的,因?yàn)榧瘓F(tuán)用了2臺(tái),所以要講2臺(tái)的費(fèi)用支出分?jǐn)偨o集團(tuán),也就是10447/3*2=6964.67,我們分?jǐn)偤蟮墓潭ㄙY產(chǎn)金額就是10447-6964=3482,那么我在做折舊的時(shí)候應(yīng)該是按照3482來(lái)算呢,還是之前購(gòu)買的10447來(lái)算呢
老師,您好,我們公司的下屬事業(yè)部,我們事業(yè)部自己每個(gè)月做自己的經(jīng)營(yíng)報(bào)表,然后我們事業(yè)部這個(gè)月購(gòu)買了三臺(tái)總價(jià)值10447的顯示屏,入了固定資產(chǎn)科目,但是在做經(jīng)營(yíng)報(bào)表的時(shí)候,因?yàn)楣居昧?臺(tái),我們事業(yè)部實(shí)際只用了一臺(tái),所以要將2臺(tái)的費(fèi)用支出分?jǐn)偨o公司,也就是10447/3*2=6964.67,我們分?jǐn)偤蟮墓潭ㄙY產(chǎn)金額就是10447-6964=3482,那么我在做折舊的時(shí)候應(yīng)該是按照3482來(lái)算呢,還是之前購(gòu)買的10447來(lái)算呢
老師,我現(xiàn)在是公司的下屬事業(yè)部財(cái)務(wù)分析人員,我們事業(yè)部自己每個(gè)月做自己的經(jīng)營(yíng)報(bào)表,然后我們事業(yè)部這個(gè)月購(gòu)買了三臺(tái)總價(jià)值10447的顯示屏,入了固定資產(chǎn)科目,但是在做經(jīng)營(yíng)報(bào)表的時(shí)候,因?yàn)楣居昧?臺(tái),我們事業(yè)部實(shí)際只用了一臺(tái),所以要將2臺(tái)的費(fèi)用支出分?jǐn)偨o公司,也就是10447/3*2=6964.67,我們分?jǐn)偤蟮墓潭ㄙY產(chǎn)金額就是10447-6964=3482,那么我在做折舊的時(shí)候應(yīng)該是按照3482來(lái)算呢,還是之前購(gòu)買的10447來(lái)算呢
老師,我現(xiàn)在是公司的下屬事業(yè)部財(cái)務(wù)分析人員,我們事業(yè)部自己每個(gè)月做自己的經(jīng)營(yíng)報(bào)表,然后我們事業(yè)部這個(gè)月購(gòu)買了三臺(tái)總價(jià)值10447的顯示屏,入了固定資產(chǎn)科目,但是在做經(jīng)營(yíng)報(bào)表的時(shí)候,因?yàn)楣居昧?臺(tái),我們事業(yè)部實(shí)際只用了一臺(tái),所以要將2臺(tái)的費(fèi)用支出分?jǐn)偨o公司,也就是10447/3*2=6964.67,我們分?jǐn)偤蟮墓潭ㄙY產(chǎn)金額就是10447-6964=3482,那么我在做折舊的時(shí)候應(yīng)該是按照3482來(lái)算呢,還是之前購(gòu)買的10447來(lái)算呢
老師你好,石油化工行業(yè),損耗率千分之,期初0,本年累計(jì)入庫(kù)323.53噸,本年出庫(kù)255.07噸,賬面庫(kù)存為68.46噸,盤點(diǎn)實(shí)際庫(kù)存為67.95噸,求損耗率怎么算
老師我去年收入分錄借應(yīng)收賬款5000貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入5000借庫(kù)存商品3000貸應(yīng)付賬款3000成本是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本3000貸庫(kù)存商品3000今年2月我做了沖紅分錄借應(yīng)收-5000貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-5000借庫(kù)存-3000貸應(yīng)付賬款-3000成本分錄是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-3000貸庫(kù)存商品-3000沒(méi)用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)來(lái)做,4月份怎么調(diào)整用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)來(lái)做,分錄寫下吧
老師好問(wèn)下個(gè)人所得稅匯算清繳,今年申報(bào)去年的,按照所屬期,還是按照單位申報(bào)的時(shí)間匯總?
自產(chǎn)自銷在稅務(wù)官網(wǎng)可以看出來(lái)嗎?哪個(gè)地方
老師,企業(yè)稅務(wù)登記備案小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,我們有其他收益,其他收益如何在財(cái)務(wù)報(bào)表中填列
你好老師,如果匯算清繳時(shí)暫估的成本還沒(méi)沖銷,怎么處理,可以跨期處理嗎
老師,子公司在年中注銷了,成立了分公司,子公司的半年利潤(rùn)小于300萬(wàn),那能享受小微企業(yè)的所得稅優(yōu)惠政策嗎?
飛機(jī)票報(bào)銷要取得什么憑證呢
老師你好,民辦非企業(yè),應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)入什么科目
發(fā)票開出來(lái)了,然后不付全款,先付部分款項(xiàng),這樣可以嗎
謝謝老師,可是固定資產(chǎn)凈額是3482呢,我在固定資產(chǎn)里面細(xì)分了一下二級(jí)科目,是這樣設(shè)置的:購(gòu)買固定資產(chǎn)10447,分?jǐn)?6964.67,那么最后固定資產(chǎn)金額就是3482了
你好,你固定資產(chǎn)的最終入賬只是3482,那你只能按3482計(jì)提。你對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣的話也要按攤后的進(jìn)項(xiàng)抵扣,你就不 能全額抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。
明白了,謝謝老師的提醒!那這個(gè)3482提折舊,我在經(jīng)營(yíng)管理類報(bào)表里面也是做在9月份的報(bào)表里面吧,殘值率我可以設(shè)定為5%吧,這個(gè)顯示屏年限一般多久合適呢,3年還是5年呢
你好,顯示屏3年折舊,5%折舊率可以的,9月購(gòu)入,10月才折舊
就是說(shuō)我做進(jìn)10月份的經(jīng)營(yíng)報(bào)表中,折舊金額是3482*(1-5%)/36對(duì)嗎
你好,是的,你9月購(gòu)進(jìn),10開始提折舊是這樣計(jì)算的
謝謝老師,老師,那9月份我們還收到了集團(tuán)分?jǐn)偨o我們的固定資產(chǎn)金額50000,實(shí)際就是集團(tuán)購(gòu)買的50000元的電腦,但是電腦是我們?cè)谟?,所以固定資產(chǎn)的最終總額是3482+50000,這個(gè)50000我需要計(jì)提折舊嗎
你好,新問(wèn)題請(qǐng)重新提問(wèn),平臺(tái)有規(guī)定,回復(fù)不了