看一下稅率是不是免稅的。

你好老師,我想問一下,現(xiàn)在不是我們開始買那個發(fā)票嗎?要和發(fā)票核定嗎?和票和發(fā)票核定那個稅種嗎?然后呢,他不是要填那個全年預計銷售額嗎?從今天假如說今天開始申請到過年不是才有幾個月嘛,是這樣子算還是說。從今天開始到明年的就是明年的這個時候,一年還是說2020年的預計銷售額。
你好老師,我今天申報遇到這樣一個問題,我公司是小規(guī)模納稅人,開了專票含稅是205345元,電子普票220000元,減按1%開具的發(fā)票.未達起征點,專票交稅1個,普票免稅,在申報系統(tǒng)里怎么填那個減免金額,是填專票的減免金額,還是專票和普票合計的2個稅點的金額?
老師,我今天查到之前的合同里面的明細金額加起來比合同上的總金額少60元,開票都是按總金額開的,這樣會不會有問題,稅局一般會查這些嗎,要怎么辦呢
老師你好,今天開票遇到個問題就是我這總金額填在金額欄里怎么又讓我重新核算了,比如總金額5000我還要拆開來算不含稅跟含稅的么?昨天開票還沒有這現(xiàn)象呢
老師,問個問題,開三個點的專票給人家,價稅合計金額是352375.2,價是342111.84稅是,10263.36總共開明細有98個單品明細要開,現(xiàn)在人家要給價款,不含稅的價款折扣總金額是2212.81元折扣到每個單品明細下面去,如果含稅就是,分攤的金額是,2279.19元,這個怎么開票呢?我們的發(fā)票是十萬元版的
屬期23年的罰款,24年交的,補錄在25年,會計分錄怎么寫
老師,怎樣把這合并單元格拆分,然后所有訂單號還能顯示出來
現(xiàn)申報10月增值稅,前幾天已申報,稅款沒交,放著……今天讓更改補稅,把10月的表作廢了……可是進項勾選顯示11月的屬期……這個進項勾選的怎么撤銷重新勾選呢?
我們是一家電梯銷售及維修的一般納稅人,電梯的維修要簽什么合同交印花稅呢
你好,老師我問下我們是金屬制造加工A公司,我們自己買料加工成一個零件然后供給B公司,B公司再加工出產品,那我們A公司跟B公司簽的合同屬于什么合同呢,產品名稱又叫啥呢,都是金屬制品
老師你好,我初級考完做的內賬,報考的稅務師,今年如果稅一稅二還沒過,我想放棄學實操,等年限夠了考中級可以嗎?
老師,咨詢下,手機電商行業(yè)賣華為系列的手機,手表,耳機。有300多個不同省份,地方的供應商,開進來的進項發(fā)票,花花綠綠,如,稅務開票系統(tǒng)里貨物或應稅勞務名稱里的大類,供應商有直接選移動通信設備~手機,規(guī)格型號里寫暢享70X活力板8G+256G星耀黑。這是來的進項是規(guī)范化點的。有的供應商把這個規(guī)格型號直接開在貨物或應稅勞務名稱里面,規(guī)格型號里是空的沒填!有的進項發(fā)票來的各種各樣的都有!可是稅務局要求我們按照進項來的貨物應稅勞務名稱開出去!但是我們300多個供應商,1000多個客戶,每次開出去的銷項發(fā)票,都得扒拉是那個供應商開進來的進項開出去,這也不現(xiàn)實???作為電商,我應該咋處理?因為產品型號幾百個!
老師您好!收玉米要交到廠里,廠里要求開票,可以辦理個體戶不?個體戶要交哪些稅?各自稅率是多少?
某小微企業(yè)擁有兩棟房產原值為100萬元的倉庫,2022年12月31日,將其中一棟倉庫用于投資聯(lián)營,約定不含稅月固定收入1.8萬元;同日將另一棟倉庫出租給某物流公司,不含稅月租金為2萬元,用等值的運輸服務抵付租金。當?shù)赝悅}庫不含稅月租金為2.2萬元,則該企業(yè)2023年應繳納的房產稅是( )萬元。
老師,7月有一筆無票收入771.29元,增值稅未達起征點已轉入營業(yè)外收入7.71元,現(xiàn)在又開了771.29元專票,我做分錄:貸:主營業(yè)務有票收入771.29 貸:主營業(yè)務無票收入-771.29,那增值稅7.71元怎么沖
不是免稅啊,是專票,昨天我輸進去立馬金額就是對的,今天為什么要核算了呢?
你好,那你看一下你收入的金額是含稅的還是不含稅的。
發(fā)票票面上有一個含稅的,如果你想要按照不含稅的來填寫的話,你點上方的價格就行。
收入金額是含稅的直接填寫是不是?
開票上方點含稅不含稅么?
你好,你知道含稅的金額按照含稅的填寫,如果知道不含稅的,按照不含稅的來填寫啊。
開票金額是含稅的
那就是我這里面設置有問題是嗎?
如果是含稅的點下,不含稅的點下是么?
打印出來默認的是不含稅的,他肯定會給你自動轉換。
那我就是知道開票總金額再按下開發(fā)票金額就可以直接顯示是吧?
你好是的,可以這么做。
老師問下就是正常專票是13個點,單位在報含稅價為什么只報9個點呢?
你以為你有進項抵扣?你雖然開13%的增值稅,但是你交不了這些稅款。
也就是說單位給折中了一下加幾個點是么?
對的是的是這個意思的。