你好 是的,股東要繳納個(gè)人所得稅的
老師 股東收到公司分紅不管多少錢(qián)都要交稅嗎?
我公司今天實(shí)際盈利,給A,B公司兩股東分紅100萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)我公司要交多少稅,AB公司收到后分給自己股東又要交多少稅?
老師,公司股東分紅的 怎么算個(gè)稅該交多少錢(qián)
?老師,請(qǐng)問(wèn)下不管分紅多少錢(qián)都是交20%嗎?公司扣,還是公司匯給股東,股東收到后各自申報(bào)?
股東不在公司做了,分紅要交多少稅,這個(gè)稅是誰(shuí)交的,公司還是分紅的股東?
集團(tuán)報(bào)表只有財(cái)務(wù)信息審計(jì)才需要組成部分重要性么,
請(qǐng)問(wèn)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個(gè)人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過(guò)您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購(gòu)買(mǎi)入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷(xiāo) 無(wú)證的不動(dòng)產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷(xiāo) 這樣分開(kāi)會(huì)不會(huì)少納一些稅?還是所有(有證無(wú)證的)都以租賃方式租入會(huì)少納稅?請(qǐng)老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購(gòu)進(jìn)存貨時(shí)部分沒(méi)有發(fā)票,用白條(20萬(wàn))抵,并用樂(lè)移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷(xiāo)售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬(wàn)重新計(jì)算銷(xiāo)售成本并將與原來(lái)的銷(xiāo)售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營(yíng)業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬(wàn)收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒(méi)生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒(méi)有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整
那收入利潤(rùn)1300要交多少稅呢?
這個(gè)分紅1300,那么就是要繳納1200*20%=240
為啥是1200*20%呢,不是1300*20%
打錯(cuò)字了,是1300的 這個(gè)分紅1300,那么就是要繳納1300*20%=260
好的 謝謝,還有個(gè)問(wèn)題就是這股東分紅交稅稅率固定是按20%征稅,不是像個(gè)人所得稅一樣分好幾個(gè)檔次吧?申報(bào)的話(huà)是要怎么申報(bào)呢?
不是的,就是只有一個(gè)稅率的,在自然人扣繳客戶(hù)端那邊申報(bào)的