學(xué)員你好,是不是圖片沒上傳
老師:剛轉(zhuǎn)行到一家小單位上班。他的經(jīng)營(yíng)模式是:自己一家廠生產(chǎn)的酒店用5格機(jī),和外面釆購(gòu)回來(lái)7種左右的酒店用品全部叫代理商先放到酒店,開的第一張手工單。然后酒店銷售的數(shù)量以第二張圖為準(zhǔn),用的第三張圖的進(jìn)銷存軟件,怎么錄銷售出庫(kù)單?結(jié)果他要看到每個(gè)代理商下面的每家酒店的庫(kù)存數(shù)量。到底怎么錄銷售出庫(kù)單?請(qǐng)老師詳細(xì)介紹一下, 謝謝!
老師你好,公司開了一張材料補(bǔ)差的發(fā)票,沒有數(shù)量,規(guī)格,單有補(bǔ)差的金額,然后庫(kù)存銷售模塊與帳上主營(yíng)收入有差,就差這個(gè)補(bǔ)差發(fā)票的金額,庫(kù)存銷售模塊要怎么出這個(gè)金額速達(dá)軟件
老師,你好,你仔細(xì)看一下出庫(kù)單數(shù)量和臺(tái)賬數(shù)量(皮質(zhì)褐色),庫(kù)存只有110張,出庫(kù)140張,怎么沒庫(kù)存還出庫(kù),錯(cuò)了嗎?
老師你好,我想從電子表格上設(shè)計(jì)一個(gè)模板,控制存貨呆滯時(shí)間的,就是有入庫(kù)日期,在我看表格的當(dāng)天,怎么設(shè)置一個(gè)公式能直接出來(lái)貨物在庫(kù)日期 =DATEDIF(入庫(kù)日期所在的單元格,TODAY(),"d") 好的,謝謝老師 老師我能再加上一個(gè)篩選條件嗎,如果發(fā)貨了,沒有庫(kù)存了,就不存在這個(gè)問題了,如果沒發(fā)貨,或者發(fā)了一部分,就有庫(kù)存,就涉及貨物呆滯日期,我有一列數(shù)是庫(kù)存結(jié)余,入庫(kù)數(shù)減去已發(fā)貨數(shù) 如果庫(kù)存結(jié)余有數(shù),就計(jì)算,如果庫(kù)存結(jié)余沒有數(shù),就不用計(jì)算了 你好,老師,上次的問題老師沒有回答完,能再給回復(fù)一下嗎
新入職公司是工廠,庫(kù)管是一個(gè)50多歲的人,不懂?dāng)?shù)字化操作,一直手工賬,期初數(shù)和平時(shí)的出入庫(kù)數(shù)都是他給我的,到了月中跟他對(duì)一下庫(kù)存余額數(shù),結(jié)果對(duì)不上,一查是因?yàn)樗峁┝隋e(cuò)誤的期初數(shù)和平時(shí)漏記出入單,因?yàn)楦麑?duì)賬很費(fèi)時(shí)間,而且?guī)旃芤矡┪医?jīng)常找他要數(shù)據(jù),我是一開始跟他要了期初數(shù),后來(lái)每天找他拿出入庫(kù)單,結(jié)果庫(kù)存數(shù)還是跟他對(duì)不上,請(qǐng)問老師我的工作辦法錯(cuò)了嗎?有什么省時(shí)省力的辦法能減少倉(cāng)管這邊對(duì)賬的工作量又能保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確?
水稻運(yùn)輸開具發(fā)票應(yīng)該選擇什么商品編碼
老師我想問哈有個(gè)客戶她買了我們店的電器,然后享受了國(guó)家補(bǔ)貼。她買的時(shí)候是10000元,享受國(guó)家補(bǔ)貼300。我們應(yīng)收賬款是10000,但是客戶先付10000-300=9700,到時(shí)候國(guó)家補(bǔ)貼再打到我們公司,我們?cè)偻丝蛻暨@300國(guó)補(bǔ)。作為公司我們收客戶錢的時(shí)候怎么做賬,然后國(guó)家補(bǔ)貼打到我們公司賬戶又怎么做賬,退給客戶這筆國(guó)補(bǔ)的錢又如何做賬,想請(qǐng)教哈老師,我賬擺來(lái)好像不平
老師開發(fā)票為啥這單位還插一證通?開發(fā)票去電子稅務(wù)局老師?
小規(guī)模納稅人30萬(wàn)免稅收入是指的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入還是總的收入
老師,想開出口退稅發(fā)票,稅率免稅怎么選
請(qǐng)問一下收到的二手車發(fā)票,一輛車開的是二張二手車交易發(fā)票,二手車交易是2個(gè)單位有什么用影響
老師,小規(guī)模公司,5月份暫估材料成本10萬(wàn),到12月底只取得6萬(wàn)的材料成本回來(lái),賬該怎么做?辛苦把原理和會(huì)計(jì)分錄寫出來(lái)講解一下
老師您好,我們主管要我每個(gè)月把成本算好給她算利潤(rùn),我氣死了,為什么自己不做
資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)一直是負(fù)數(shù)要緊嗎?
張某某領(lǐng)款1574.09元交公司費(fèi)用,但實(shí)際繳納1574.00元,像這種掛在其他應(yīng)收款-個(gè)人借款(張某某)借方余額0.09元,應(yīng)該通過什么科目來(lái)把這個(gè)余額做平呢?分錄是
這樣結(jié)轉(zhuǎn)成本也不對(duì)呀?
如果庫(kù)存只有110張,那么不能出庫(kù)140的,除非有到貨沒入庫(kù),那么需要先暫估入庫(kù)