你好 6000*80%*20% 你好按照這個(gè)來的
老師您好,請(qǐng)問個(gè)人代開勞務(wù)發(fā)票,個(gè)稅在開票時(shí)自己繳還是對(duì)方單位代扣代繳?稅率多少?有沒有限額規(guī)定?謝謝!
老師好,請(qǐng)問收到個(gè)人代開勞務(wù)發(fā)票,金額6000元。因?yàn)椴磺宄邲]有代扣代繳個(gè)稅,請(qǐng)問讓個(gè)人自己去稅局繳納個(gè)稅可以不?如果個(gè)稅匯算清繳這6000元產(chǎn)生的960元個(gè)稅能給個(gè)人全額退回來嗎?
個(gè)人去稅務(wù)局代開垃圾清運(yùn)費(fèi)發(fā)票,金額為1400元,個(gè)稅要求支付單位代扣代繳,請(qǐng)問我公司應(yīng)該扣多少個(gè)稅,具體稅額怎么計(jì)算
老師好,個(gè)人去稅務(wù)局代開發(fā)票,開票金額6000元,請(qǐng)問由支付企業(yè)代扣代繳個(gè)稅,個(gè)稅金額是多少?怎么算?謝謝!
廣州企業(yè)與個(gè)人(居民個(gè)人)合作后企業(yè)支付費(fèi)用,個(gè)人方是否去稅局代開發(fā)票?那么增值稅是企業(yè)代扣代繳還是去稅局開票的時(shí)候稅局收???還有個(gè)人所得稅怎么計(jì)算?金額是幾萬元的,麻煩老師解答這3個(gè)問題,謝謝!
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
稅金及附加借貸方表示什么
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個(gè)稅,這個(gè)未分配利潤是按稅務(wù)報(bào)表還是哪里取的數(shù)
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個(gè)稅,這個(gè)未分配利潤是按稅務(wù)報(bào)表還是哪里取的數(shù)
老師,要交960元個(gè)稅,這么多啊
80%、20%怎么來的啊
應(yīng)納稅所得額 = 勞務(wù)報(bào)酬(少于4000元) - 800元 應(yīng)納稅所得額 = 勞務(wù)報(bào)酬(超過4000元) × (1 - 20%) 應(yīng)納稅額 = 應(yīng)納稅所得額 × 適用稅率 - 速算扣除數(shù) 說明: 1、勞務(wù)報(bào)酬所得在800元以下的,不用繳納個(gè)人所得稅; 2、勞務(wù)報(bào)酬所得大于800元且沒有超過4000元,可減除800元的扣除費(fèi)用; 3、勞務(wù)報(bào)酬所得超過4000元的,可減除勞務(wù)報(bào)酬收入20%的扣除費(fèi)用;
老師, 1. 勞務(wù)所得700元,免個(gè)稅。 2. 勞務(wù)所得3000元,個(gè)稅=(3000-800)*20% 3. 勞務(wù)所得5000元,個(gè)稅=5000*(1-20%)*20% 4.勞務(wù)所得30000元,個(gè)稅=30000*(1-20%)*30%-2000 對(duì)嗎?謝謝!
你好 起征點(diǎn)是800的,你第一個(gè)就不對(duì)
剩下的下面的正確。
第一個(gè)700元,低于800啊,不用交個(gè)稅啊,免的吧
你的意思是一共發(fā)生了700,免個(gè)稅可以的,我以為你說的起征點(diǎn)700。
是是,我沒表達(dá)清楚。 然后我想問一下,像個(gè)人經(jīng)常去稅務(wù)代開發(fā)票的,每年需要匯算清繳嗎?謝謝
你好,次年需要匯算清交的,合并到綜合所得,年累計(jì)收入6萬的可以全額退回
老師,就是類似于工資薪金,全年不超過所得額不超過6萬元,已交的個(gè)稅全額退回,對(duì)嗎?
你好可以的 可以可以
那如果全年所得額超過6萬,是如何交個(gè)稅的呢
和工資一樣交個(gè)稅
這個(gè) 個(gè)人勞務(wù)竟然和工資交個(gè)稅的累進(jìn)稅率一樣的等級(jí)啊
我看到快手視頻里講的是每年10萬以內(nèi),不用交個(gè)稅
次年匯算清繳是和工資一樣 累計(jì)扣除6萬 10萬怎么算的
老師,工資有專項(xiàng)附加扣除費(fèi)用,像勞務(wù)的這個(gè)扣除費(fèi)用有嗎?謝謝
按照勞務(wù)報(bào)酬的次年匯算清繳的時(shí)候才可以抵扣。
老師,次年匯算清繳時(shí)抵扣什么?每年什么時(shí)候匯算清繳啊?謝謝!
你不是說專項(xiàng)附加扣除嗎 就是扣除這些抵扣勞務(wù)報(bào)酬
每年的六月底之前。