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老師,第三季度,我收入340萬,成本票到手只有130萬,我想暫估成本入賬,成本未來會有210萬,我想暫估210萬,怎么做分錄呢?分別在什么時候做?

2022-09-19 13:45
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-09-19 13:48

你好;? ? ?那你? 暫估做哈;? 你按照實際金額來做;別虛做暫估哦;? ? ; 季末暫估;? 你是季報的話? ?

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快賬用戶8204 追問 2022-09-19 13:49

我9月底暫估:分錄怎么做呢?,10月1號沖掉,分錄怎么做呢?

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齊紅老師 解答 2022-09-19 13:50

?你好; 比如借主營業(yè)務成本 -暫估成本貸應付賬款-暫估??

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你好;? ? ?那你? 暫估做哈;? 你按照實際金額來做;別虛做暫估哦;? ? ; 季末暫估;? 你是季報的話? ?
2022-09-19
借應付賬款貸以前年度損益調(diào)整130。
2022-02-28
你好 收入25萬對應的成本是多少
2021-05-02
您好,收到發(fā)票借:暫估1.8萬 貸:應付賬款,剩余的暫估,在所得稅匯算清繳前需取得發(fā)票,沒有取得發(fā)票,匯算時,做納稅調(diào)增
2025-01-13
你好,你要把暫估收入實際要納稅嗎?
2021-11-30
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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