你好;? ? ?那你? 暫估做哈;? 你按照實際金額來做;別虛做暫估哦;? ? ; 季末暫估;? 你是季報的話? ?

你好老師,我們是小規(guī)模納稅人,第三季度開了447萬元的票,暫估成本是438萬,但目前只開了100萬元的成本票,剩下的成本票要第四季度才能開出來了,如果第三季度成本做100萬,要預交很多的所得稅,剩下的成本票做飯第四季度,第四季度不對外開發(fā)票了,年底是不是還要調(diào)賬,如果第四季度不想調(diào)賬,第三季度應該怎么入賬呢
老師您好,想請教下暫估收入,成本的賬務處理。我們公司類似中間公司,與上家簽訂的合同轉(zhuǎn)分給下家去實施,年底基本都完工了,想暫估收入及成本一部分,具體的會計分錄怎么做?如暫估不含稅收入500萬,銷項60萬,如暫估不含稅成本400萬,目前有部分可抵進項的發(fā)票,有部分管理費用的來票,有部分400萬暫估成本里廠商的來票,均未付款,做分錄時又該如何區(qū)別?麻煩詳細解釋,謝謝老師!
小規(guī)模企業(yè),上個月暫估了。材料費19萬元。結轉(zhuǎn)了成本。這個月我要沖紅,上個月的暫估費用。我拿到手的發(fā)票是17萬元。上個月多,暫估了。兩萬元。這我該怎么調(diào)整會計分錄呢?這個月沒有收入。只有暫估的成本。請問我結轉(zhuǎn)成本的時候,該怎么結轉(zhuǎn)?
好的,老師,我年暫估成本10萬暫估費用6萬,3月取得成本12萬,費用取得2萬,在3月的時候我沖紅成本10萬入賬12萬,沖紅費用4萬入賬2萬,5月取得費用1萬,匯算清繳的時候調(diào)整1萬,那我的怎么樣做分錄調(diào)整利潤啊,
老師,第三季度,我收入340萬,成本票到手只有130萬,我想暫估成本入賬,成本未來會有210萬,我想暫估210萬,怎么做分錄呢?分別在什么時候做?
公司買土地房產(chǎn)、設備等但是公司還有好多發(fā)票未開和庫存這個怎么弄,固定資產(chǎn)設備這些賣怎么做分錄
工程公司,負債表應付職工薪酬出現(xiàn)負數(shù),她們說是預估的人工生活費,這個是什么情況?
計提工資與實際工資不一致,怎么調(diào)賬
稅務師準考證從哪里打印
我們租了一個辦公室,裝修中產(chǎn)生的工程款和材料,我怎么做賬合適呢?麻煩老師給我整理一個完整的記賬分錄
老師,你好, 請問一下,我們給員工油補,油補 呢就是給員工公司加油卡,最后開公司發(fā)票進行抵扣進項,這樣風險大不
勾選上以后依然提示,不能正常申報
收到員工宿舍上月付款租賃費的專票,如何做賬
老師,我們是商業(yè)樓棟,如果要求房東開票65000,稅金是多少。
董老師,又有問題請教您了
我9月底暫估:分錄怎么做呢?,10月1號沖掉,分錄怎么做呢?
?你好; 比如借主營業(yè)務成本 -暫估成本貸應付賬款-暫估??