你好,是的,是補(bǔ)30萬*企業(yè)所得稅稅率的企業(yè)所得稅和罰款。
你好老師,我有個問題我這個企業(yè)2016年查到虛開增值稅專用發(fā)票,稅務(wù)處罰了只補(bǔ)交了增值稅,沒有補(bǔ)繳附稅和企業(yè)所得稅,當(dāng)是讓我按普票處理,現(xiàn)在2020年又讓補(bǔ)繳附稅和所得稅,我想問一下這個還收我滯納金和罰款嗎?
老師,你好,我們是小規(guī)模納稅人,18年有60萬的成本票被稅局在今年給我們列支出來了補(bǔ)交了企稅及罰款和滯納金,這60萬不是真實(shí)的交易,分錄怎么寫?
公司收到兩張報銷的餐飲業(yè)普通發(fā)票,是去年入賬的,沒有簽合同,只有一張收據(jù)。今年稅務(wù)局查出來說那個公司虛開發(fā)票,一共一萬多塊錢的 要我們這邊罰款交滯納金,罰25%,和滯納金 該怎么應(yīng)對?
老師您好,稅務(wù)局專管員查到我們公司19年收到了三張專票是虛開,金額是30萬。需要做成本轉(zhuǎn)出,我是需要在19年的匯算清繳申報表中做調(diào)減成本么?如果19年是虧損了50萬,是不是不用繳納企業(yè)所得稅了。就彌補(bǔ)虧損就行?
老師您好,稅局專管員問2017年兩筆罰款和滯納金,我自查了賬是稅費(fèi)和社保延繳的罰款和滯納金,現(xiàn)稅局說這個企業(yè)所得稅疑點(diǎn)要自查一下,并問1、是否在一般成本支出中反映?2、這個收稅滯納金是否屬于罰沒支出中按照規(guī)定經(jīng)濟(jì)合同規(guī)定支付的違約金、罰款?這個是什么意思?我們做的罰款和滯納金科目都是在營業(yè)外支出下面的。請問我應(yīng)該怎樣去回答?謝謝
老師,這個異常咋回事?咋處理
老師,請問小企業(yè)會計準(zhǔn)則是不是不用報送現(xiàn)金流量表。會計準(zhǔn)則的企業(yè)必須報送現(xiàn)金流量表嗎?
老師,承兌賬號和銀行賬號是一個嗎
老師,你好,請問其他公司開給我公司的發(fā)票,我公司未做賬,還需要交印花稅嗎
你好老師,24年匯算清繳,職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表,A105050工資薪金支出,帳載金額,實(shí)際發(fā)生額,分別填那個數(shù)啊,獎金需要填進(jìn)去嗎?
平時視同銷售需要做賬嘛?怎么申報增值稅,匯算清繳的時候數(shù)據(jù)填哪里
老師,支付員工報銷是填寫在經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量中支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金中嘛
老師:您好!個體工商戶(主營業(yè)務(wù)是設(shè)計),去年第四季度開了兩張合計7.4萬的設(shè)計費(fèi)用專票給甲方,這兩張專票的增值稅及附加稅已于今年一月份繳納。甲方一直沒有付款也沒勾選抵扣這兩張專票?,F(xiàn)在甲方說這兩張發(fā)票已經(jīng)跨年,要求沖紅,重新開具,只開具5.4萬的專票。想問一下老師,現(xiàn)在還可以沖紅去年開具的這兩張專票嗎?沖紅后,已經(jīng)繳納的增值稅如何處理?
轉(zhuǎn)讓專利,轉(zhuǎn)讓收入200w,要全額交稅嗎?有啥稅收優(yōu)惠政策
現(xiàn)在e窗通查公司的變更記錄,怎么看
那如果2019年有虧損是不是還要減掉虧損啊
你好,是的,是這樣的。
那2019年前的虧損要不要也減下
你好,同學(xué)的19年虧損是多少?
10萬元左右
你好,那就把這個10萬虧損減去。
17.18年也有虧損可以減嗎
你好,是的,是可以減的。
謝謝您哈
不客氣,祝工作順利哦!