你好 這個是系統(tǒng)自動計算的,你可以選擇將部分的進項做進項轉出處理的
老師你好! 請問一下免抵退的問題(生產有內銷也有上銷的公司): 第一:免,就是我出口這筆貨物不用交銷項稅是嗎? 假如銷項稅13萬 第二:抵:就是我外銷這部份有進項發(fā)票的稅額,能拿來抵扣我因為內銷這部銷項稅額. 如果:當期末留抵稅額≤當期“免、抵、退”稅額時,差額是12萬,就是說我能退到手里12萬。 這樣就是說,如果我們這樣出口,免了13萬的,還掙到手12萬退稅款。 像老板說的意思,就是我出口就比全部內銷要多掙25萬,是這意思是嗎?
老師,我們留抵稅額退了8萬多,也已經到賬,今天稅務局打電話說有5萬多的稅不能抵扣,需要進項額轉出,這報表怎么填啊
老師好,我們4月份進項稅有130萬退了70萬的出口退稅,然后現(xiàn)在稅務局說退增量留抵,19年增量是41萬,現(xiàn)在退了我們130-41=89萬,我有個疑問啊,因為我自己已經申請了出口退稅,所以我們現(xiàn)在進項稅只有60萬,但是稅局那邊還退我們89萬的增量留抵?是出口退稅和增量留抵退的不是一個東西嗎?我賬務怎么處理呢,我進項都負數(shù)了啊。
老師 稅務說我們申報的出口退稅金額太多了不給通過 因為進項16萬多 銷項3萬多 留抵有19萬
老師 我們是生產企業(yè) 有出口 10月申報增值稅時增值稅申報表期末留抵稅額15萬 (可退稅款) 我10月做賬 借:其它應收款-出口退稅 15 貸:應交稅費-應交增值稅-出口退稅15 11月增值稅申報表銷項稅額15萬 進項稅額12萬 上期留抵稅額15萬 期末留抵稅額12萬(可退稅款) 我的賬務處理怎么做 調整為退稅款為12萬?
老師工地上租的灑水車給灑水,這個應該讓對方開什么發(fā)票呢?
申請出口退稅時,XML文件如何解密
老師,個體戶都需要保哪些稅,什么時候報?
請問注冊好了營業(yè)執(zhí)照也開通了稅務登記,沒有業(yè)務暫時不去開通銀行賬戶可以嗎? 獨資公司
老師您好,我公司投資一家公司對方的實收資本是200萬,我們占50%,我們實際支出120萬,后來經營不良,我們選擇全額退股,股權轉讓協(xié)議上我們以100萬轉讓股權,實際上一分錢也沒有收到,100萬轉讓股權的價格也是合理的,請問賬務怎么處理,稅務怎么處理
有老賬套的,本月想新建一個賬套,期初余額應該怎么填呢?本月的賬戶匯款還要做記賬憑證嗎?
您好去年的專票沒有入賬,現(xiàn)在入進項還能低嗎,所得稅成本能用嗎
酒店有餐飲,平時在農民伯伯那買的菜也較多,這種情況下可以反向開具收購發(fā)票嗎
工商基本信息有 設立時間 核準時間 說的是一回事嗎?
老師好,針對自己生產的產品發(fā)給員工,和自產的贈送給莫單位,以及外購的產品用于發(fā)給員工,針對這三種類型最新的政策如何賬務處理,感謝
小規(guī)模納稅人23年開票額度也是500萬?
2023年的政策還沒有公布,我也不知道的