您好,那你填寫增值稅申報表,表二,在表二上進行轉(zhuǎn)出。
您好老師,我公司19年取得稅控盤專票,進項稅款抵扣了,但稅務局打電話說不可以抵扣,要我們現(xiàn)在進項稅額轉(zhuǎn)出,那我們需要去稅務局更正申報嗎?如果是的話,我們做賬怎分錄怎么寫?
老師,我們留抵稅額退了8萬多,也已經(jīng)到賬,今天稅務局打電話說有5萬多的稅不能抵扣,需要進項額轉(zhuǎn)出,這報表怎么填啊
這個月我們縣稅務打電話來說不允許增值稅有留抵,我們因為買了個固定資產(chǎn),所以這個月留抵了1萬多的進項稅,要求退稅。現(xiàn)在對公賬戶收到退的1萬多的留抵稅額了,那怎么做賬?借銀行存款 貸什么?
留抵退稅 老師4月初我們按照專管員老師的要求申請了留抵退稅,退的就是我們3月增值稅申報表期末留抵稅額那一欄的金額,其實就是多出還未抵扣完的進項稅額,我們也實際收到了這部分退稅,那么我們是一般納稅人,我們可以享受進項加計10%,這部分退的進項稅,我們已經(jīng)收到了,還能在享受進項加計10%嗎?還是說現(xiàn)在報4月的,對應退給我們的進項的10%要轉(zhuǎn)出?謝謝
老師打擾了,有個公司有筆進賬需要轉(zhuǎn)出,稅額30多萬,申報6月份稅時做的轉(zhuǎn)出,稅務局要求的,公司沒那么多錢交稅,今天問的稅務人講,今天開點兒進項也可以抵這筆稅款,但票開了,無法勾選抵扣,想問一下,有什么辦法可以把今天的進項抵到上月的申報里呢,今天報稅最后一天,想問問,是有什么辦法嗎
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產(chǎn)負債表的原材料項目是負數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負債加所有者權益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進行月末計提嗎?入什么科目呢?
為什么對一般借款要計算資本化率?而不是對用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險會計分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費用應付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對500算半年的利息?
老師,請教一個轉(zhuǎn)供水業(yè)務的問題。我們收到自來水公司3%的水費普票,給下游開具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進平出。請問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對自己做的憑證對不對
這樣填的話會顯示留抵還有3萬,但是實際上留抵已經(jīng)全部退回了
這樣就會多退5萬,這5萬怎么轉(zhuǎn)出來呢
你好,稅務局不是已經(jīng)通知你嗎?不會給你多退呢?5萬的他應該是你改完表以后他才會給你退稅的呀。
是已經(jīng)退完了,我們已經(jīng)收到8萬留抵稅了
收到過后才打電話說有5萬需要進項額轉(zhuǎn)出
那你要轉(zhuǎn)出的話,你得跟稅務局問一下,你是不是要把這個錢給他退回去呀。
我問了 只說讓我改報表
哦,那你就聽稅務局的吧,先修改一下保鏢吧。
那先修改一下報表吧。