你好,直接就是開銷售雕塑的就可以。
老師,我們公司是建筑裝飾公司,經營范圍有可以銷售也可以工程和建筑安裝服務,現(xiàn)在有份合同,是包工包料的,工是我們公司請了安裝團隊來安裝的,人家開票給我們,料是,我們公司買了材料,到公司后,我們自己的工人進行制作成成品,再運到工地上。請問老師,1.我們這整個項目能否全部開工程合同,稅率為9,2.我買這個材料進來的材料票,我入什么科目,領用的時候,我又入什么科目?
老師,我有個問題想咨詢一下,我們公司承接了一個項目,對于客戶需要更換的就設備舊零件等,我們進行重新更換和安裝服務,這些需要更換的設備和零件我們不生產也是外購的然后進行安裝服務。我們是一般納稅人,我現(xiàn)在想問一下我們開具增值稅發(fā)票應該怎么開具?是兼營還是混合還是可以簡易?我這塊不太清楚
老師,公司和政府簽訂了一項采購服務合同,項目包含雕塑,標識以及這些全部設計及采購制作安裝,現(xiàn)在需要進行開票,我這邊開票類目應該開什么
我公司是商貿公司,經營范圍如下:電子產品、智能硬件、通訊設備、物聯(lián)網信息系統(tǒng)、計算機軟件的研發(fā)、銷售與技術服務;經營電子商務(涉及前置性行政許可的,須取得前置性行政許可文件后方可經營);貨物及技術進出口;第一類醫(yī)療器械、第二類醫(yī)療器械、勞動防護用品、護理用品的批發(fā)與零售。(法律、行政法規(guī)、國務院決定規(guī)定在登記前須經批準的項目除外)。 現(xiàn)在有個產品需要開模定制,我們簽訂的采購合同分別為設計費,開模費和電子標簽。我們到時候也會收到這3項進項發(fā)票。那么,我們在簽訂銷售合同的時候,也是分開3項簽訂的,開具銷項合同能否分別開具設計費,開模費和電子產品3個類別嗎?
我公司是一家一般納稅人文化發(fā)展有限公司 主要做文旅景區(qū)多媒體服務 進項有硬件設備13個點比例大概一半 也有6個點設計進項 那我們開給客戶的發(fā)票稅率應該開幾個點的 之前都是全部開6個點的發(fā)票 但是合同簽訂時約定6 就是設計服務包含了采購設備的金額在里面 合同簽的設計服務 這個時候發(fā)票怎么開?
老師們,我有個煩惱請教一下。公司一位老板,關于業(yè)績提成,全用費用報銷來抵提成減輕員工繳稅。不合理和存在風險已同分析過,但老板否認了我,堅持這樣做,我應該怎么處理這問題呢?
個稅申報時間是怎么樣的,9月份申報的是7月份的工資嗎 ?還是8月份的工資
我們上??偣臼歉咝录夹g企業(yè),有個分公司在江蘇昆山,我想問下分公司的研發(fā)費用可以在總公司加計扣除嗎,因為總公司的研發(fā)費用不夠,分公司人員也參與研發(fā)活動了,這種情況分公司的費用可以加計扣除么?總公司報表是合并申報的企業(yè)所得稅是按分配比例申報,賬務和增值稅是獨立核算!
每個月都可以正常三方協(xié)議繳費,這個月怎么突然不可以用了?
你好,老師,如果現(xiàn)金流量表是季報的話,假如申報4月份的,我直接拿出一個3月份的現(xiàn)金流量表按這個填寫就可以了嗎?
公司的未交增值稅其實已經繳納了應改怎么調整
老師,我單位是小規(guī)模,季度不含稅銷售額<30萬,銷售貨物,我公司開具銷貨發(fā)票,但購進貨物,沒有任何進貨發(fā)票,老師,這樣,有沒有稅務風險
請問老師,殘保金,甲公司有從乙公司派來的人員,但是甲公司支付工資,放到甲公司的費用,但是乙公司申報個稅。殘保金在哪里繳納呢
老師,我想問,我公司是老項目一般納稅人,簡易計稅,開發(fā)房地產,之前營改增前開了發(fā)票給業(yè)主,但是這些發(fā)票當時會計是沒有以發(fā)票入帳的,但是按預收房款已經申報了營業(yè)稅和土增稅,只是有部分發(fā)票沒開完,也就是說比方某業(yè)主交了100萬商鋪款,當初我們只開了50萬而已,現(xiàn)在我把差額的補開完給業(yè)主同,那么這發(fā)票怎么入帳呢,分錄怎么做
老師,本月認證了幾張用于職工福利費的發(fā)票,稅額幾十地需要進項稅轉出嗎
這些算是工藝品之類的,開工藝品可以嗎
有具體的名字嗎?最好開具體的名字。
具體明細是指
你好,具體的名字,這個產品有名字吧,不是很工藝品,工藝品太籠統(tǒng)。
一整個項目里面的產品很多
看具體的明細就可以了 根據(jù)《國家稅務總局關于增值稅發(fā)票開具有關問題的公告》(2017年第16號)的有關規(guī)定,銷售方開具增值稅發(fā)票時,發(fā)票內容應按照實際銷售情況如實開具,不得根據(jù)購買方要求填開與實際交易不符的內容。開具方不能再使用“食品”、“日用品”、“辦公用品”、“禮品”這種大類項目籠統(tǒng)用語,取而代之的是具體購物的明細,比如買了簽字筆,在發(fā)票上要把簽字筆的名稱、型號、數(shù)量等都打印出來。