你好,你的這個收入和成本是不是多寫了一個萬?
請問,小規(guī)模納稅人,企業(yè)所得稅按季度預繳,以前年度有虧損 本年第一季度盈利,可以彌補以前年度虧損嗎?第一季度要預繳企業(yè)所得稅嗎?第二季度虧損,怎么計算企業(yè)所得稅?企業(yè)所得稅申報的時候,彌補虧損是不是自動生成不用填?每季度老板都不想交企業(yè)所得稅,怎么根據(jù)開票收入預估企業(yè)所得稅,讓老板準備多少成本?
老師好!我們一直都是按實際業(yè)務入賬,到了第四季度老板說年終利潤要做到15萬,但是我之前沒有暫估點費用入賬,第三季度應納稅所得額是45萬元,累計繳納了11萬多的企業(yè)所得稅,現(xiàn)在要申報第四季,如果按利潤15萬元計算那就是會有退稅了,但是這樣會引起稅務稽查的注意,有很大風險。而且現(xiàn)現(xiàn)在全年的累計銷售額有498萬了。擔心會被認定為一般納稅人。因為是物業(yè)公司進項比較少,如果認定成一般納稅人稅負就高得多了。該怎么辦?
請問老師,就是比如第三季度主營業(yè)務收入30000萬 成本20000萬 費用5000 算需要繳納多少所得稅 稅率2.5% 交多少稅是合理的 如何倒推還需開回多少成本票 第一季度虧損10000 第二季度虧算20000
請問老師,就是比如第三季度主營業(yè)務收入30萬 成本4萬 費用5萬 算需要繳納多少所得稅 稅率2.5% 交多少稅是合理的 如何倒推還需開回多少成本票 第一季度虧損6000元 第二季度虧算12000
請問今天前三個季度的的成本票比較多屬于虧損比較多,十月份開出去了一張票,,目前預測就是第四季度就會交企業(yè)所得稅,但是匯算清繳的時候肯定是虧損,需要退稅,需要退稅怎么辦呢,我想避免這個退稅,如果第四季度再開成本票進來的話可以,但是全年虧損一分錢不交會不會被查,主要是交了匯算清繳還要退稅,我不想退呀
離職后福利 為什么還要提社保費 是提的離職員工當月的社保費嗎
以前年度報表中需要提現(xiàn)研發(fā)費用,報表怎么修改一下,老師舉例說一下完整流程
老師好,一般納稅人是本月初才開始勾選上月的進項稅票,那么 借,應交稅費-應交增值稅進項稅額, 貸,應交稅費-待抵扣進項稅額, 這筆分錄是應該做到本月的月末還是下月勾選時的月初呢?
老師好,一般納稅人在發(fā)在收到進項票的時候,是應該記到應交稅費-應交增值稅進項稅額還是應交稅費-待抵扣進項稅里面呢?
麻煩問一下,公辦學校的食堂,不對外開放,也不盈利,需要辦營業(yè)嗎?如果需要辦,需要什么資料
執(zhí)照經(jīng)營范圍為 一般項目 業(yè)務培訓 培訓內(nèi)容大概是主播行業(yè)情況等 這種開發(fā)票,開什么內(nèi)容?
老師您好,七月份公積金員工個人繳納部分公司代扣金額是101元,員工實際發(fā)工資是2010元,暫時還沒繳納社保,請問個稅申報的金額是申報2010元還是2010+101=2111元這個金額申報?
公司廠房重新裝修,要不要申報房產(chǎn)稅?
如果發(fā)票是去年的,今年想報銷怎么辦
我把銷售方和購買方都是我咋辦
就是比如第三季度主營業(yè)務收入30000萬 成本10000萬 費用5000萬 算需要繳納多少所得稅 稅率2.5% 交多少稅是合理的 如何倒推還需開回多少成本票 第一季度虧損5000萬 第二季度虧算2000萬
老師,是這個
15000萬*25% 你的利潤都已經(jīng)超過300萬了,稅率是25%的。
30000-10000-5000-7000)萬*25% 按這個來的 想要2.5% 你的成本增加7900萬
就是比如第三季度主營業(yè)務收入30萬 成本4萬 費用5萬 算需要繳納多少所得稅 稅率2.5% 交多少稅是合理的 如何倒推還需開回多少成本票 第一季度虧損5000萬 第二季度虧算2000萬,這是個小規(guī)模的
老師老師,看這個
你好像沒有明白我的意思
30-4-5-5-2)萬*2.5% 按照這個繳納企業(yè)所得稅的,你是什么行業(yè)的,你可以根據(jù)你的稅負來交稅 商貿(mào)的一般1%左右,工業(yè)的2%
老師,我知道這個是要交的所得稅,但是怎么控制它就是既交稅的情況下,就是稅是合理的繳納,沒有偷稅漏稅的情況下,然后我還缺多少成本票這個。
你好,你們單位是什么行業(yè)的?根據(jù)稅負來的。你得說一下什么行業(yè)才能給你計算。
裝飾設計,做包裝的
所得稅稅負1.5%左右的 你上面那些不缺成本發(fā)票 稅負按上面的1.2%