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一般納稅人現(xiàn)在申報(bào)稅務(wù)報(bào)表 附加稅也減免50%嗎?

2022-09-15 16:54
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-09-15 17:06

同學(xué)你好 對(duì)的 有這個(gè)優(yōu)惠政策就減免

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同學(xué)你好 對(duì)的 有這個(gè)優(yōu)惠政策就減免
2022-09-15
你好,月度收入低于10萬(wàn)元,季度低于30萬(wàn)免征教育費(fèi)附加,地方教育費(fèi)附加。
2020-10-09
不需要,這個(gè)不需要填寫(xiě),
2020-08-06
你好,不建議的 這個(gè)其他是很特殊的才選的,如果金額比較大,稅務(wù)局也會(huì)問(wèn)詢你們的
2021-12-08
需要寫(xiě), 一、一般納稅人 填報(bào)涉及表格: 1、《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(四)》: 需要將當(dāng)期發(fā)生的稅控設(shè)備費(fèi)及服務(wù)費(fèi)抵減金額填寫(xiě)在第1欄第2列及第3列中,將本期需要使用抵稅的金額填寫(xiě)在第4列中。若本期應(yīng)納稅額小于可抵減金額,則余額應(yīng)該填報(bào)在第5列中。 2、《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》: “減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購(gòu)置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅”;其它欄次填報(bào)與附表四相同。 3、《增值稅納稅申報(bào)表(適用于一般納稅人)》主表:第23欄‘應(yīng)納稅額減征額’將會(huì)根據(jù)附表四和《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》“本期實(shí)際抵減稅額”自動(dòng)帶出數(shù)據(jù)進(jìn)行抵減。當(dāng)本期減征額小于或等于第19欄“應(yīng)納稅額”與第21欄“簡(jiǎn)易征收辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額”之和時(shí),按本期減征額實(shí)際填寫(xiě);當(dāng)本期減征額大于第19欄與第21欄之和時(shí),按本期第19欄與第21欄之和填寫(xiě)。
2021-01-15
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