你好,那你是不是有發(fā)票沒有做進(jìn)去。

請問,稅務(wù)認(rèn)證平臺上認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅比賬面余額多怎么處理
待認(rèn)證轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)科目有余額,是以前年度遺留下來的,想把這個科目平賬,該怎么做分錄調(diào)整
你好 賬上的待認(rèn)證科目余額比系統(tǒng)多 怎么做平?分錄怎么寫
你好 賬上的待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅金額多于發(fā)票平臺上的進(jìn)項(xiàng)稅金額 怎么平賬 分錄怎么做
你好 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅這個科目余額 比發(fā)票平臺的進(jìn)項(xiàng)稅金額少 怎么平賬呢 分錄怎么寫
老師印花稅應(yīng)稅憑證要寫什么
老師,我們是醫(yī)藥公司。我是出票人,出了一張承兌匯票,又背書轉(zhuǎn)讓了。這怎么寫分錄?
老師,請問印花稅是購買方繳納還是銷售方繳納?
個人轉(zhuǎn)讓商鋪能扣除購入時增值稅么?
老師,廣宣費(fèi)是不是不超過營業(yè)收入的15%就可以,我們是服務(wù)型公司
老師,現(xiàn)在社保不是變了嗎?工資條怎么體現(xiàn)呢
公司現(xiàn)目前有土地修建 廠房,股權(quán)變更的話是修建前變更合適還是廠房修建好之后
老師,請問小規(guī)模納稅人到月末應(yīng)交增值稅的賬務(wù)處理不需要走費(fèi)用科目嗎?
一般納稅人要加多少稅點(diǎn)開票,一般才不會虧
抖音來客,補(bǔ)償款商家的確認(rèn)到營業(yè)外收入是不是不需要確認(rèn)增值稅


你把發(fā)票挨個核對一下。
中間接的賬 不好找 不找了 怎么平賬 分錄怎么寫
差額放到營業(yè)外收支。
這是稅額 為什么放到營業(yè)外呢
你好,那你放到其他的哪一個科目,它都有余額不是嗎。
為什么有人說放到進(jìn)項(xiàng)稅額
然后放到進(jìn)項(xiàng)稅額里面,你看下你的進(jìn)項(xiàng)稅額對嗎。
對應(yīng)的庫存不用轉(zhuǎn)是嗎
你好庫存不用動的,這個不需要結(jié)轉(zhuǎn)。
之前的賬 沒有結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)銷項(xiàng) 直接轉(zhuǎn)出未交增值稅 所以進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)的余額都特別多 有影響嗎 積累了很長時間了 正常應(yīng)該如果進(jìn)項(xiàng)接借有余額 僅僅是留底的稅額就對了 是嗎
余額多不要緊,只要是正確的就行。
現(xiàn)在可以結(jié)轉(zhuǎn),也可以不用結(jié)轉(zhuǎn),也可以年末的時候結(jié)轉(zhuǎn)。
我把進(jìn)項(xiàng)都結(jié)轉(zhuǎn)了 銷項(xiàng)還有2萬多 是什么意思 都懵了
你好,你現(xiàn)在都有哪些科目有余額?
銷項(xiàng)和待認(rèn)證
借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng), 貸應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅。你看一下你的未交增值稅有余額嗎?
未交增值稅有余額 這是我結(jié)轉(zhuǎn)了這個月的進(jìn)銷項(xiàng) 余額是下月要交的稅 我剛才把之前所有的進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)了 一共做了2個分錄 這是兩件事 銷項(xiàng)還有2萬多余額 老師 我馬上就要結(jié)束追問了 能要您一個私信嗎 謝謝 我知道平臺不能留私信 但我真的很需要
那你看下你有沒有延期繳納的稅款?
馬上結(jié)束了,沒有關(guān)系,你再重新提問,我再接手就可以的,你艾特我就行。
怎么艾特
找郭老師 不就可以了