你好,那你是不是有發(fā)票沒有做進(jìn)去。
請問,稅務(wù)認(rèn)證平臺上認(rèn)證的進(jìn)項稅比賬面余額多怎么處理
待認(rèn)證轉(zhuǎn)進(jìn)項科目有余額,是以前年度遺留下來的,想把這個科目平賬,該怎么做分錄調(diào)整
你好 賬上的待認(rèn)證科目余額比系統(tǒng)多 怎么做平?分錄怎么寫
你好 賬上的待認(rèn)證進(jìn)項稅金額多于發(fā)票平臺上的進(jìn)項稅金額 怎么平賬 分錄怎么做
你好 待認(rèn)證進(jìn)項稅這個科目余額 比發(fā)票平臺的進(jìn)項稅金額少 怎么平賬呢 分錄怎么寫
我司的經(jīng)營范圍有農(nóng)副產(chǎn)品銷售,我能不能開水果類型的發(fā)票
你好老師,建筑公司的資源稅的稅率是多少?
老師,我們公司是一般納稅人從養(yǎng)殖場購買雞蛋再銷售出去,對方給我們開的免稅普票,我們不能開免稅發(fā)票出去,那么我們的進(jìn)項免稅可以抵扣嗎,應(yīng)該怎么處理
請問一下 現(xiàn)在報稅是不是最基本的要求是達(dá)到稅負(fù)率,然后像庫存呀?其他應(yīng)收應(yīng)付的,這些指標(biāo) 也會被比對?還是說有任務(wù)了才會被比對?
老師。購買購物卡。發(fā)票這些項目開具哪個入賬更好?
10萬房租,要交多少稅?
董老師 在線嗎?有問題想咨詢~
老師,整理亂賬時,發(fā)現(xiàn)有幾個客戶是多年前的業(yè)務(wù),一直沒開票,掛賬中,現(xiàn)在如何處理比較合適,謝謝老師
專業(yè)合作社都有農(nóng)村經(jīng)濟(jì)組織登記證?
公司年末有利潤,能不能通過多發(fā)老板工資的形式讓利潤人為做成負(fù)數(shù)?
你把發(fā)票挨個核對一下。
中間接的賬 不好找 不找了 怎么平賬 分錄怎么寫
差額放到營業(yè)外收支。
這是稅額 為什么放到營業(yè)外呢
你好,那你放到其他的哪一個科目,它都有余額不是嗎。
為什么有人說放到進(jìn)項稅額
然后放到進(jìn)項稅額里面,你看下你的進(jìn)項稅額對嗎。
對應(yīng)的庫存不用轉(zhuǎn)是嗎
你好庫存不用動的,這個不需要結(jié)轉(zhuǎn)。
之前的賬 沒有結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)銷項 直接轉(zhuǎn)出未交增值稅 所以進(jìn)項和銷項的余額都特別多 有影響嗎 積累了很長時間了 正常應(yīng)該如果進(jìn)項接借有余額 僅僅是留底的稅額就對了 是嗎
余額多不要緊,只要是正確的就行。
現(xiàn)在可以結(jié)轉(zhuǎn),也可以不用結(jié)轉(zhuǎn),也可以年末的時候結(jié)轉(zhuǎn)。
我把進(jìn)項都結(jié)轉(zhuǎn)了 銷項還有2萬多 是什么意思 都懵了
你好,你現(xiàn)在都有哪些科目有余額?
銷項和待認(rèn)證
借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項, 貸應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅。你看一下你的未交增值稅有余額嗎?
未交增值稅有余額 這是我結(jié)轉(zhuǎn)了這個月的進(jìn)銷項 余額是下月要交的稅 我剛才把之前所有的進(jìn)項和銷項結(jié)轉(zhuǎn)了 一共做了2個分錄 這是兩件事 銷項還有2萬多余額 老師 我馬上就要結(jié)束追問了 能要您一個私信嗎 謝謝 我知道平臺不能留私信 但我真的很需要
那你看下你有沒有延期繳納的稅款?
馬上結(jié)束了,沒有關(guān)系,你再重新提問,我再接手就可以的,你艾特我就行。
怎么艾特
找郭老師 不就可以了