你好,你看下是不是有發(fā)票沒有認(rèn)證。

其他應(yīng)付款—墊付,這個(gè)科目有兩百多萬的余額,該怎么調(diào)整,這個(gè)科目是用來公轉(zhuǎn)私,收到購貨發(fā)票的,現(xiàn)在稅局說這個(gè)科目應(yīng)該放在應(yīng)付賬款,是用來購貨的,要怎么調(diào)整,想把這個(gè)可能做平,以前代賬公司做的
以前應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目沒結(jié)轉(zhuǎn),怎么調(diào)整,這個(gè)科目下的三級科目如進(jìn)項(xiàng)稅,銷項(xiàng)稅等都有余額,應(yīng)該怎么做調(diào)整呢
待認(rèn)證轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)科目有余額,是以前年度遺留下來的,想把這個(gè)科目平賬,該怎么做分錄調(diào)整
老師,請教一下,其他應(yīng)收款-個(gè)人社??颇坑杏囝~,是以前做賬遺留下來的問題,怎么做分錄調(diào)整余額?
老師您好,我24年認(rèn)證了進(jìn)項(xiàng)稅額,但是我當(dāng)時(shí)是做到待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額了,然后現(xiàn)在科目余額表待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額有余額,現(xiàn)在這個(gè)應(yīng)該怎么調(diào)整合適呢
小規(guī)模酒公司A,成為另一個(gè)小規(guī)模酒公司B的股東,并投入100萬,這100萬A公司應(yīng)怎么做賬,會(huì)計(jì)分錄的借方是什么?
收到款項(xiàng)時(shí): · 借:銀行存款 · 貸:其他應(yīng)收款 緊接著暫估收入: 借:其他應(yīng)收款 · 貸:其他業(yè)務(wù)收入 · 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 暫估銷項(xiàng)稅額 因?yàn)檫€有留抵進(jìn)項(xiàng),所以結(jié)轉(zhuǎn)暫估稅費(fèi)為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 暫估銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi) -待抵扣進(jìn)項(xiàng) 本月現(xiàn)在已經(jīng)開具發(fā)票給客戶了,請問要怎么做沖銷
老師您好,公司買的廠房出租了,開發(fā)票時(shí)到底寫廠房租金還是寫非住宅租金呢
薪資收入24750怎么算個(gè)人所得稅
老師,做受益所有人備案出現(xiàn)這種彈窗是什么情況
老師,為什么做受益人備案,老是這樣彈窗呢
三個(gè)人一起開洗車店如何做一個(gè)合同
老師,深圳公司受益人備案,出現(xiàn)這個(gè)頁面,算是搞定了嗎?
電商行業(yè)的,我是代銷的,需要給客戶提供什么資料?
老師,總公司代付我們分公司的員工工資但是不想做賬,就掛賬外我們欠他的現(xiàn)金,等我們這邊現(xiàn)金貨款收夠了,然后還給他們,我們這邊做賬讓直接做支付工資錢不夠先負(fù)數(shù)著,但是我們得半個(gè)月現(xiàn)金才能收到那個(gè)金額,一直掛負(fù)數(shù)會(huì)不會(huì)有問題


都已經(jīng)認(rèn)證過了,是之前的會(huì)計(jì)把賬做亂了,現(xiàn)在要調(diào)賬
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證。