同學你好 做相反分錄就可以
老師你好,我有個問題想問一下您。就是我們公司是一家工業(yè)企業(yè),然后呢,現(xiàn)在有一筆業(yè)務(wù)不是很清楚。就是我們公司有一部分的那個東西在別人那里加工,然后那個原材料,我們也同在加工那家公司買,然后就等于說那個原材料沒有直接到我們工廠里面來,就直接在那個加工公司里面買的原材料。然后一起加工,然后這個我要做賬的話,該怎么做呢?因為那個原材料沒有回來,我就想著那個是直接做那個委托加工物資里面還是怎么樣?麻煩老師幫我看一下好不好?
您好,老師,想問一下受托加工物資結(jié)余如何處理呢?我們是受托加工方,接受委托加工的材料生產(chǎn)產(chǎn)品,現(xiàn)在結(jié)余一部分受托加工材料,委托方也不要了,我們應(yīng)該怎么處理呢?而且涉及去年的材料結(jié)余
老師,請問下,21年9月,我司是加工方,未入賬,也沒開票,現(xiàn)在對方公司要求我司開加工費,對方公司也沒有付款給我司,但是實際上是有這筆業(yè)務(wù)發(fā)生的,是會計漏入賬了,應(yīng)該怎么補入賬呢?現(xiàn)在補開發(fā)票。那之前未計提也沒做委托加工物資出去,現(xiàn)在應(yīng)該怎么做賬呢?
老師,您好。請問下我們發(fā)生委托加工物資退回,已經(jīng)做了以前年度損益調(diào)整。后續(xù)我們相應(yīng)委托第三方的加工也不做了,那退回的委托加工物資怎么沖平呢?
老師,我們6月份做了庫存商品57000,這個月對方因為貨沒做好,所以退了我們52276,相當于原先一批57000的庫存入庫成本由57000變成了現(xiàn)在的4724,那現(xiàn)在賬上要怎么處理啊,首先我們是委托別的加工廠加工的,每個月有好幾個加工廠給我們加工,6月份這家是做的57000的委托加工物資,其他幾家是150000,累計做了207000 的委托加工物資,那現(xiàn)在這家要沖回57000重新做4724的委托加工物資了,這樣會影響這個月所有 工廠累計的委托加工物資總數(shù),所以應(yīng)該怎么處理呢
應(yīng)收賬款的合同質(zhì)量扣款是否可以計入營業(yè)外支出,營業(yè)外支出的二級科目列什么明細?這部分營業(yè)外支出在所得稅匯算清繳稅前扣除是否有相關(guān)的政策依據(jù)?
計提社保時,計提了14個人的其他應(yīng)收款個人社保部分,但發(fā)工資時,因有一個員工離職,同事沒有扣除個人社保金額,直接發(fā)放了,那做發(fā)放工資賬的時候,其他應(yīng)收款個人社保部分就有余額,這筆賬應(yīng)該怎么做
24年計提的,25年收到發(fā)票啦,那發(fā)票時附再24年還是25年,然后記賬憑證是啥
老師,公司給員工繳納5月份的社保(公司第一次給員工繳納社保,新員工),申報的時候選擇稅款所屬期起:2025年5月;稅款所屬期止:2025年5月,為什么繳費期限是2025年6月30日呢?我現(xiàn)在想要繳納5月份的社保,繳費期限不應(yīng)該是5月25日或者5月底結(jié)束嗎?還是我申報的時候稅款所屬期填錯了嗎?請老師指教呢
老師,我想請教一下,我的預(yù)收賬款不平,應(yīng)該怎么做呢?
老師,晚上好!我想請教一下
個稅首次忘交 是不是不用罰滯納金
老師,請問一下,申請出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案,需要先辦個電子口岸卡是嗎?那要怎么申請呢?個體戶可以申請這個備案嗎?
老師你好。請問25年1月補繳的2024年7-12月的養(yǎng)老保險,匯算清繳算24年還是25年
個稅除了在個稅APP能查看交沒交費。電子稅務(wù)局里能看到嗎?