你好;? 你這個 入庫是按照支付的款來做的嗎 ? 那你? 這個要紅沖才行的; 你之前入庫做賬怎么掛科目的; 我看看科目? ?;你們屬于? ? 外購還是委托外單位加工的??
老師好,我們單位是貿(mào)易單位,沒有生產(chǎn)資質(zhì),就購買了原料輔料委托其他單位加工成成品再銷售,現(xiàn)在有個問題,就是原料發(fā)給加工單位后先要第一道工序生產(chǎn)成半成品,半成品再做成成品,但是到月底了,原料發(fā)給他們了,有做好的成品直接從加工單位發(fā)出給客戶了,但是還有半成品在加工單位那里沒有全部生產(chǎn)完,那我們單位該怎么核算成本呢,怎么會計處理
老師,就是我們是藥店連鎖有限公司,下面有30家加盟店。合起來是一般納稅人,現(xiàn)在有10家給它分出來,作為小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在就是賬務(wù)處理這方面,這10家店在總部以部門核算,每月上交營業(yè)款,減去他們店里應(yīng)該承擔(dān)的費用,稅費,剩下的錢以發(fā)工資形式發(fā)給他們各門店。購買做到他們各自店里,銷售收入等全部都做到各自店里,他們付給總部加盟費?,F(xiàn)在這家店去稅務(wù),銀行,全部弄好了,作為小規(guī)模納稅人了,那它在總部的賬怎么處理?是得新建賬套吧,那它原來的庫存商品,房租,應(yīng)收賬款,醫(yī)保欠款,怎么辦?它店還是那家店,業(yè)務(wù)庫存都不變,它只是改變核算方式
老師,我們6月份做了庫存商品57000,這個月對方因為貨沒做好,所以退了我們52276,相當(dāng)于原先一批57000的庫存入庫成本由57000變成了現(xiàn)在的4724,那現(xiàn)在賬上要怎么處理啊,首先我們是委托別的加工廠加工的,每個月有好幾個加工廠給我們加工,6月份這家是做的57000的委托加工物資,其他幾家是150000,累計做了207000 的委托加工物資,那現(xiàn)在這家要沖回57000重新做4724的委托加工物資了,這樣會影響這個月所有 工廠累計的委托加工物資總數(shù),所以應(yīng)該怎么處理呢
請問這個分錄怎么做呢(5)9月19日,收到某企業(yè)退貨一批,該批貨物系2022年7月份售出,因不符合購貨方要求,雙方協(xié)商未果,本月予以退回,貨物已驗收入庫,憑購貨方主管稅務(wù)機關(guān)出具的“開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表”,開具紅字增值稅專用發(fā)票1份,全部款項33900元已退。(6)9月20日,銷售一批A型小家電,市場不含稅售價600000元,因購貨方是長期合作客戶,兼購貨方購買量較大,給予購貨方10%的價格折扣,折扣額與銷售額在同一張發(fā)票上注明,貨款尚未收到。(7)9月22日,為新修建廠房,購進一批工程物資,取得增值稅專用發(fā)票上注明價款1000000元,增值稅稅款130000元。(8)9月23日,收回委托加工B型小家電一批,該貨物材料成本250000元,同時收到受托單位開具的增值稅專用發(fā)票,注明加工費25000元,稅款3250元。銀行存款轉(zhuǎn)賬支付加工費,貨物驗收入庫。
老師你好,我所在的公司目前主營業(yè)務(wù)是幫一家商貿(mào)企業(yè)做鋼材加工貿(mào)易,每個月只會開加工費的票,支付工人工資,鋼材采購和銷售都不經(jīng)過我們,每個月賬務(wù)處理都沒有委托加工物資這一項,直接只有加工費銷項發(fā)票,以及一些零星的加工配件采購,現(xiàn)在我會每月把工人工資和零星的加工配件全部結(jié)轉(zhuǎn)成本,我想請問我在做成本結(jié)轉(zhuǎn)的時候,需要做什么樣的附件呢,麻煩老師解答一下,謝謝
資產(chǎn)產(chǎn)品發(fā)放員工提干里給的市場銷售價為200元(不含稅)員工人數(shù)200人應(yīng)付職工薪酬總額方案里寫的(200*200*1.13)=45200這里提高已經(jīng)寫了不含稅為什么還要1+13%不應(yīng)該直接承稅率200*200*13%來全嗎
請問下老師,國補辦公用品不開企業(yè)發(fā)票,我個人先付款,需要去公司報銷,開收據(jù)可以嗎
請問所得稅年度匯算清繳報表里有個調(diào)整事項表,之前之前有調(diào)整的數(shù)據(jù)填寫了,沒有涉及調(diào)整的沒有填,前兩年都是這樣填的,好像覺得不對,不調(diào)整也需要填寫吧?
結(jié)轉(zhuǎn)時,發(fā)現(xiàn)之前月份不平有余額,可以在后面一次性結(jié)轉(zhuǎn)平嗎
老師,公司購買一臺環(huán)保設(shè)備用于污水處理,市財政部門給與企業(yè)20萬環(huán)保配套資金,這次資金符合不征稅收入條件,會計上尚未確認政府補助收益。老師根據(jù)這段話,這筆20萬資金的相關(guān)分錄怎么寫,
老師小規(guī)模納稅人出租不動產(chǎn)的稅率是多少
老師,我們是制造業(yè),危廢處理費用應(yīng)該算是管理費用還是制造費用呀
請問老師怎么從財務(wù)賬套中導(dǎo)出應(yīng)收賬款賬齡情況呢?
親愛的老師你們能不能給我說一下如何運用好計算器提高答題速度,會計學(xué)堂模擬系統(tǒng)用的計算器是不是和f考試時候不一樣呢,不想在計算器上吃虧,想讓老師幫幫我。
請問一下財務(wù)報表中用函數(shù)用的比較多的是哪些函數(shù),在哪些表格中運用得多,請賈蘋果老師回答,其他人勿接謝謝
入庫是按照我們倉庫實際的數(shù)量來做的,如果沒收到發(fā)票就做暫估,這個不影響,這家是收到發(fā)票57000,實際入庫也是57000,之前入庫做的是 借:委托加工物資 57000,貸:應(yīng)付賬款57000 之前還有其他工廠加起來150000,我們不是外購的,是委托加工的
你好;? ? 那你就 沒有收到發(fā)票之前; 就暫估來入賬; 之后收到發(fā)票有差異調(diào)整成本即可?
怎么調(diào)整呢,能寫下分錄嗎
調(diào)整比如你暫估分錄不變,金額負數(shù)紅沖即可