你好,可以做賬,但是沒法抵扣所得稅。
老師,請(qǐng)問(wèn)一下公司不開票的話,公司剛成立兩三個(gè)月,餐飲發(fā)票能做賬的嘛?沒有收入一點(diǎn)業(yè)務(wù)招待費(fèi)都不能扣除嘛?要是法人出差吃飯的能扣除嘛?還是說(shuō)只要是吃飯的,公司沒有收入都不能扣除吖?
老師,我想問(wèn)下,如果我們公司有食堂大家吃飯,也不是外包,就是自己請(qǐng)了阿姨煮飯,接著每個(gè)月她在財(cái)務(wù)那預(yù)支了3000做伙食費(fèi),接著月底就拿這部分例如白菜10,豆腐10。等,寫著價(jià)格的單據(jù)過(guò)來(lái),我能入賬嗎?沒有發(fā)票
老師請(qǐng)問(wèn)一下,我們公司7月份有一筆貨款的預(yù)付賬款,但是對(duì)方公司一直沒有開發(fā)票給我,對(duì)方公司也開不了貨款的發(fā)票,只能開服務(wù)發(fā)票。這種情況有什么辦法解決嗎?
老師,您好!我想問(wèn)兩個(gè)問(wèn)題的,第一,公司法人代表不在公司受薪的,每月的工資表上沒有他的,他在別的公司還有工作的,他每月個(gè)人名下的電信話費(fèi)(有正規(guī)發(fā)票的)能不能作為公司費(fèi)用報(bào)銷呢?第二,現(xiàn)在公司每月的電費(fèi)是通過(guò)物管公司繳費(fèi)的,沒有供電局的正規(guī)發(fā)票,只能物管公司開出的蓋章收據(jù),這個(gè)收據(jù)可以作為零星費(fèi)用報(bào)銷嗎?謝謝老師!
想問(wèn)下,公司有員工在別的公司共伙食吃飯,我們公司付餐費(fèi),對(duì)方公司沒法開發(fā)票過(guò)來(lái),只有蓋了財(cái)務(wù)章的收據(jù),這種能不能入賬?
10月大報(bào)稅期需要提前做哪些準(zhǔn)備,我是新手即將上崗的小白
請(qǐng)問(wèn)員工這個(gè)月10月開始買社保,這個(gè)月發(fā)上月工資,社保個(gè)人部分是買這個(gè)月扣出來(lái)還是下個(gè)月11月再扣呢?
老師,新辦企業(yè)第一個(gè)季度開票產(chǎn)生收入,申報(bào)所得稅時(shí)是否可以暫估成本?
老師好(財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)) 我看預(yù)計(jì)負(fù)債的定義是現(xiàn)時(shí)義務(wù)、金額能可靠計(jì)量、很可能流出企業(yè)。而一般負(fù)債的定義:跟我剛描述預(yù)計(jì)負(fù)債的確認(rèn)條件是一樣的。 那我想問(wèn):預(yù)計(jì)負(fù)債跟一般的負(fù)債有什么特別之處嗎?或者說(shuō)跟一般負(fù)債有什么不一樣的地方嗎?
老師問(wèn)一下如果老板想提取公司38萬(wàn)元,按照分紅和發(fā)工資,老四可以講一下計(jì)算過(guò)程嗎?
新手小白,大征期如何報(bào)稅,需要做些什么,從那步開始
老師長(zhǎng)期應(yīng)收款怎么合理平賬呢?
老師問(wèn)一下資料7說(shuō)增值稅由支付方承擔(dān)是什么意思進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎
下列項(xiàng)目屬于企業(yè)存貨的1,我理解的意思是受托產(chǎn)品視同存貨;為什么習(xí)題中d選項(xiàng)是對(duì)的,受托加工存貨成本中不應(yīng)包括委托方提供的材料成本
公司買的煙,酒的專票作為業(yè)務(wù)招待費(fèi),請(qǐng)問(wèn)這些專票的稅額能抵扣嗎?銷項(xiàng)稅減去進(jìn)項(xiàng)稅,少交增值稅