同學你好 這個可以的
老師,因為前期第二季度的管理費用多入賬了,不小心在第二季度的賬務進行處理,而沒有在第三季度調(diào)整,導致現(xiàn)在申報第三季度利潤表時,本年累計數(shù)相差那筆多的費用,那本期(第三季度)發(fā)生額要減去那筆費用填列麼?還是如實填列本期發(fā)生的,這樣本年累計金額就有和軟件里的不一樣了。
老師,現(xiàn)在第三季度企業(yè)所得稅申報就可以享受研發(fā)費加計扣除,企業(yè)為了在第三季度享受研發(fā)費加計扣除后不出現(xiàn)多交企業(yè)所得稅的情況下,在第一季度和第二季度用暫估成本的方法把利潤做到負數(shù),這個操作有什么影響嗎
老師,第三季度的差旅費發(fā)票較多,可以不做到第三季度的賬里,留著做到第四季度的賬里嗎?(預計第四季度沒什么差旅費)這樣銷售費用會平穩(wěn)一點,可以這樣嗎
個體戶查賬征收,收入和開票集中在第三季度,開支分攤在四個季度,第二第四季度沒有收入,如果把第四季度開支報上去就有退稅額,突然刷到網(wǎng)上退稅會被查賬,是不是退稅就會被s局查賬?收入以后每年都是一樣的集中在一個季度開百來萬,那很有可能開在前三個季度的某一個季度,后面的季度一旦沒收入又報開支就會退稅。我能想到的就是以后把個體戶老板的工資報上去,年后做納稅調(diào)增,請問這樣是否有必要是否可行。今年前三個季度的收入支出都已經(jīng)報上去,是必然會退稅的,第四季度還沒有報,想問的是真的個體戶個稅預繳或者匯算清繳退稅會被查賬嗎?
老師,前三個季度都有繳企業(yè)所得稅,第四季度利潤是負的,這種情況就是不交企業(yè)所得稅就可以了吧?在做賬上有什么不一樣嗎?
老師您好,公司收到一筆款,對方不需要發(fā)票,但是報稅的時候填的是無票收入,已經(jīng)繳稅了,這筆款沒有做開發(fā)票的憑證,這樣的話是對不起來的,如何處理?
老師,剛剛跟老板溝通了下,報稅的時候給外賬電話,他們告訴我填很小的數(shù)字?這樣有沒有風險,我該怎么辦
公司員工報銷的費用沒有發(fā)票,員工自己能在稅務局開發(fā)票報賬嗎
A企業(yè)向自然人B花1000萬購買了5000萬債權(quán),A企業(yè)向自然人B個人賬戶轉(zhuǎn)賬就依據(jù)合同嗎?自然人B是否需要提供發(fā)票?如果不提供能否直接轉(zhuǎn)賬?B企業(yè)賬戶如何處理?是否需要納稅?
就是我公司買產(chǎn)品給個人,然后貨發(fā)給他了,對方不要票,但是我收了對方的錢,這種怎么平賬啊
劉艷紅老師應該怎么寫分錄?才能把稅務局的發(fā)票抵扣呢?
老師,小企業(yè)會計準則如果調(diào)整之前年度的費用科目,是計到利潤分配-未分配利潤里嗎
老師,一般查被審計單位的收入,要看哪些資料?
請問,停車費手撕發(fā)票如何記賬?領3萬元的手撕發(fā)票,一個月用不完。
老師請問這個分錄對嗎可以這樣做嗎