六稅兩費(fèi)包含附加稅的城建,教育費(fèi)附加,地方教育附加,小型微利減半,

本月享受了六稅兩費(fèi)的減免政策,附加稅和印花稅賬上要按哪個(gè)數(shù)計(jì)提?
以前六稅兩費(fèi)減免的政策是減免50%嗎
小微企業(yè)的六稅兩費(fèi)減免政策是什么,增值稅的附加稅怎么計(jì)算
老師,這是減免我們消費(fèi)稅的附加稅嗎?符合六稅兩費(fèi)減免政策?
六稅兩費(fèi)減免優(yōu)惠政策?
個(gè)稅利潤(rùn)總額20365.25,交經(jīng)營(yíng)所得多少?
老師,餐飲公司,早餐餐標(biāo)10塊,午餐20塊,現(xiàn)在知道每個(gè)月成本20000,總共用餐人數(shù)是2000,早餐1000人,午餐1000人,單人單量成本是20000/2000嗎,還是用分配系數(shù),分配出早餐成本和午餐成本,再分別除以早餐人數(shù)和午餐人數(shù)
什么是無(wú)票收入,指的是對(duì)公的還是什么
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人銷售收入超過(guò)30萬(wàn)和沒(méi)超過(guò)都怎么記賬?
現(xiàn)在個(gè)人可以開(kāi)公司抬頭的電話費(fèi),但備注欄會(huì)寫個(gè)人姓名以及電話號(hào),開(kāi)這樣的發(fā)票如何寫會(huì)計(jì)分錄?如果是個(gè)人抬頭的電話費(fèi)發(fā)票,如何寫會(huì)計(jì)分錄?
我們公司系統(tǒng)里面的入庫(kù)和實(shí)體倉(cāng)庫(kù)里的東西不一致,入庫(kù)有時(shí)候會(huì)晚一些,在做銷售出庫(kù)單的時(shí)候就會(huì)有一部分東西沒(méi)有從系統(tǒng)里面過(guò),我做賬是以發(fā)票來(lái)做的,收入是正確的。今天意識(shí)到了有一部分東西沒(méi)從系統(tǒng)過(guò)導(dǎo)致沒(méi)有核算成本,應(yīng)該怎么處理這個(gè)問(wèn)題呢?
視同銷售:什么情況下 1、借:*** 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅~銷項(xiàng)稅 再借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品 還有是直接 2、借:*** 貸:庫(kù)存商品 應(yīng)交増值稅~銷項(xiàng)稅 例如:贈(zèng)送樣品10萬(wàn)元作為市場(chǎng)推廣費(fèi),分錄怎么做
沖賬是什么意思。比如從公司借錢出來(lái)
老師,我們?cè)诔隹谕硕愊到y(tǒng)上提交100萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng),稅局只給我們退80萬(wàn),那剩下不給退的20萬(wàn)是轉(zhuǎn)到留抵里邊嗎
老師,三季度無(wú)票收入少報(bào)了,四季度補(bǔ)可以嗎


教育費(fèi)附加和地方教育附加減免政策如下: 1.2016年2月1日起按月納稅的月銷售額或營(yíng)業(yè)額不超過(guò)10萬(wàn)元(按季度納稅的季度銷售額或營(yíng)業(yè)額不超過(guò)30萬(wàn)元)的繳納義務(wù)人,免征教育費(fèi)附加和地方教育附加。 注:小規(guī)模納稅人和一般納稅人都是適用的
到時(shí)我看有時(shí)超過(guò)了,也沒(méi)交,啥情況!這個(gè)需要申請(qǐng)嗎?就怕不交再罰款
季度下來(lái)肯定是超過(guò)30萬(wàn)了
如果超了30萬(wàn)不可能減免附加稅,除非您增值稅沒(méi)有繳納
增值稅有交,但是我也納悶怎么附加稅自己帶不出來(lái)金額,之前都給代理公司做的,一直沒(méi)交過(guò)
如果繳納了增值稅我理解一定是要繳納附加稅的
這種沒(méi)有的話,是哪里填寫有問(wèn)題嗎?還是說(shuō)稅務(wù)系統(tǒng)設(shè)置問(wèn)題,可以改嗎
我建議您先聯(lián)系一下這征納互動(dòng)客服,那是您主管稅局后臺(tái)工作人員,讓他們給您看看什么原因
會(huì)不會(huì)罰款或者補(bǔ)交呀,好幾年的,這不沒(méi)事找事了
附加稅是隨增值稅征繳的,現(xiàn)在您沒(méi)有繳納的話,如果找不出原因,只能跟稅局核實(shí)。如果是一般納稅人前期有留抵退稅的話,會(huì)出現(xiàn)當(dāng)期有增值稅不用繳納的情形
好的,謝謝,有的月份確實(shí)有前期留抵,這個(gè)知道,但是正常繳納的附加稅都顯示0