借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅留地。 。借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅留抵退稅貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。

老師,請問收到留抵退稅如何進(jìn)行賬務(wù)處理
老師 請問 留底退稅的賬務(wù)處理怎么處理
請問老師,收到增值稅留底退稅,怎么做賬務(wù)處理?
老師你好,請問收到的留底退稅的金額,應(yīng)該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?
老師你好,進(jìn)項(xiàng)留底金額比較小,決定不申請退稅,那么分錄該如何處理呢,謝謝!
老師,固定資產(chǎn)清理的時候開票了,該怎么申報收入,分錄是怎樣的
偶然所得個稅申報選勞務(wù)報酬(不適用累計預(yù)扣法)?
認(rèn)股權(quán)證計算增加的普通股股數(shù)時,不是:(每股市價-行權(quán)價)*數(shù)量/每股市價嗎?每股市價不影響稀釋每股收益嗎?
甲卷煙廠為增值稅一般納稅人,2024年3月從煙農(nóng)手中購進(jìn)煙葉,支付買價100萬元,并且按照規(guī)定支付了10%的價外補(bǔ)貼,同時按照收購金額的20%繳納了煙葉稅。將其運(yùn)往乙企業(yè)(增值稅一般納稅人)委托加工成煙絲,支付不含稅運(yùn)費(fèi)7.44萬元,取得貨運(yùn)增值稅專用發(fā)票,向乙企業(yè)支付加工費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票注明加工費(fèi)12萬元、增值稅1.56萬元。已知煙絲消費(fèi)稅稅率為30%,乙企業(yè)應(yīng)代收代繳消費(fèi)稅( ) 問,需要按照收購農(nóng)產(chǎn)品再扣除嗎?
老師出口退稅需要開具出口的發(fā)票么, 一個訂單分不同月份收到訂單定金和尾款, 然后分幾個報關(guān)單出貨的 那我開票的時候選擇哪個月的匯率
老師你好,新成立的公司,沒有業(yè)務(wù),需要報稅嗎
1一6月為核定征收,1一3月已交稅款,7一9月變查帳征收,7一9月開要23萬,無進(jìn)項(xiàng),如何申報
工程行業(yè)的成本票,到底怎么解決?有沒有在這個崗位做過的老師,給個實(shí)實(shí)在在的建議
分公司設(shè)立的相關(guān)資料在哪里下載。到線下去辦理的
企業(yè)會計準(zhǔn)則解釋第18號至幾月幾日起實(shí)行。


好的,那我再交的時候應(yīng)該怎么處理呢
您好。為啥在教呢?什么情況?
就是下個月再正常計提繳稅的時候
這些科目應(yīng)該怎么沖啊
正常交稅和退稅的科目沒有關(guān)系。就是平常交稅的處理。
那應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的科目的金額不用轉(zhuǎn)出來了嗎,一直留在科目里?
是轉(zhuǎn)。是轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅了,期末做結(jié)轉(zhuǎn)分。是轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅了,期末做結(jié)轉(zhuǎn)分錄。