你好,請問產(chǎn)品成本是800000*65%%2B150000%2B10000%2B6000

某生產(chǎn)企業(yè)6月份假定有關(guān)數(shù)據(jù)如下: (1)購進材料500萬元,其中60%被生產(chǎn)領(lǐng)用; (2)生產(chǎn)工人工資100萬元,生產(chǎn)車間管理人員工資8萬元,職工澡堂人員工資8000元,企業(yè)技術(shù)人員工資12萬元; (3)貸款購買設(shè)備支付利息6000元; (4)發(fā)生廣告費10萬元; (5)生產(chǎn)設(shè)備計提折舊20萬元。 請問產(chǎn)品成本是多少?
購進材料20萬元,其中80%被生產(chǎn)領(lǐng)用,生產(chǎn)工人工資10萬元,車間管理人員工資2萬元,企業(yè)管理人員工資3萬元,銷售機構(gòu)人員工資1萬元,貸款購買設(shè)備支付利息8000元,發(fā)生廣告費2萬元,生產(chǎn)設(shè)備計提折舊5000元,計算該企業(yè)的產(chǎn)品成本
生產(chǎn)企業(yè)6月份假定有關(guān)數(shù)據(jù)如下: (1)購進材料500萬元,其中60%被生產(chǎn)領(lǐng)用; (2)生產(chǎn)工人工資100萬元,生產(chǎn)車間管理人員工資8萬元,職工澡堂人員工資8000元,企業(yè)技術(shù)人員工資12萬元; (3)貸款購買設(shè)備支付利息6000元; (4)發(fā)生廣告費10萬元; (5)生產(chǎn)設(shè)備計提折舊20萬元。 請問產(chǎn)品成本是多少?
順達工廠7月份有關(guān)數(shù)據(jù)如下:①購進材料800000元,其中65%被生產(chǎn)領(lǐng)用。②生產(chǎn)工人工資150000元,生產(chǎn)車間管理人員工資10000元,職工食堂人員工資9000元,企業(yè)技術(shù)人員工資25000元。③貸款購進設(shè)備支付的貸款利息7000元。④付產(chǎn)品廣告費20000元。⑤生產(chǎn)設(shè)備提了折舊6000元。請問產(chǎn)品成本是多少
順達工廠7月份有關(guān)數(shù)據(jù)如下:①購進材料800000元,其中65%被生產(chǎn)領(lǐng)用。②生產(chǎn)工人工資150000元,生產(chǎn)車間管理人員工資10000元,職工食堂人員工資9000元,企業(yè)技術(shù)人員工資25000元。③貸款購進設(shè)備支付的貸款利息7000元。④付產(chǎn)品廣告費20000元。⑤生產(chǎn)設(shè)備提了折舊6000元。請問產(chǎn)品成本是多少
老師,我們是集團公司,母公司是管理公司,負債給下面的子公司運營,采購,財務(wù)都在總公司?,F(xiàn)在是老板想對下面幾家公司收取一定的管理費,但是稅法是有規(guī)定不可以直接以管理費的形式收取,老板非得說別加盟的都是按營業(yè)額提點,請問應(yīng)該怎提
老師,業(yè)務(wù)員拿回來的報銷單付的發(fā)票比如發(fā)票開的比實際多。但加油的發(fā)票比實際的少。 這樣我怎么處理?
老師,商業(yè)匯票可不可以轉(zhuǎn)讓給法人,公司欠法人錢
老師 正常8月份的工資是9月份底發(fā)的,我10月15號之前申報沒問題吧 這應(yīng)該是正常流程吧 今天竟然有員工投訴我們說他走了還在給扣工資
老師,報關(guān)單成交方式是EXW,填寫的雜費是人民幣100元,但是業(yè)務(wù)提供給我的報關(guān)費發(fā)票是人民幣300元,這樣金額對應(yīng)不起來,這種情況需要怎樣處理?正常雜費是由客戶承擔(dān),但是我們公司也付了雜費,發(fā)票也開給我們了
老師,企業(yè)出資投資子公司,賬務(wù)要怎么處理啊
老師好 小規(guī)模納稅人一季度開票專票+普票開票不足30萬 是不是普票不納稅 專票單獨納稅;如果普票+專票超過30萬 全額納稅
結(jié)轉(zhuǎn)成本時,本年利潤在貸方還是借方
請問下申請出口退稅的時候,顯示報關(guān)單與進項品名名稱不一致,要怎么處理?
老師,您好,問下小規(guī)模納稅人,異地項目開普票21萬,做跨區(qū)域反饋的時候,是不是不用新增行次?直接提交反饋就行?