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上月銷售發(fā)票開錯,這個月沖紅重新開,怎么做

2022-09-14 17:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-09-14 17:16

銷方申請開具紅字發(fā)票的流程? 1、前提條件 當(dāng)出現(xiàn)以下情況時,應(yīng)由銷售方申請開具紅字專用發(fā)票: (1)因開票有誤購買方拒收專用發(fā)票的; (2)因開票有誤等原因尚未將專用發(fā)票交付購買方的. 值得注意的是,兩種條件下對應(yīng)的申請時限不同.因開票有誤購買方拒收的,銷售方須在專用發(fā)票認(rèn)證期限內(nèi)提出申請;尚未交付的,銷售方須在開具有誤專用發(fā)票的次月內(nèi)提出申請. 2、開具流程 (1)銷售方提交申請單 銷售方須在規(guī)定期限內(nèi)向主管稅務(wù)機關(guān)填報《申請單》,并在《申請單》上填寫具體原因以及相對應(yīng)藍(lán)字專用發(fā)票的信息,同時提供由購買方出具的寫明拒收理由或由銷售方出具的寫明具體理由、錯誤具體項目以及正確內(nèi)容的書面材料. (2)銷售方稅務(wù)機關(guān)開具通知單 銷售方稅務(wù)機關(guān)根據(jù)納稅人提交的申請單,審核后通過紅字增值稅專用發(fā)票通知單管理系統(tǒng)開具通知單. (3)銷售方開具紅字專用發(fā)票 銷售方憑購買方提供的《通知單》開具紅字專用發(fā)票,在防偽稅控系統(tǒng)中以銷項負(fù)數(shù)開具.紅字專用發(fā)票應(yīng)與《通知單》一一對應(yīng). 會計處理,一般是紅字沖回錯誤的,藍(lán)字記正確的

頭像
快賬用戶5496 追問 2022-09-14 17:18

怎么做賬

頭像
齊紅老師 解答 2022-09-14 17:22

你好 借;主營業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額), 貸;應(yīng)收賬款等科目 借;庫存商品 ,貸;主營業(yè)務(wù)成本

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2022-09-14
同學(xué)你好 原分錄負(fù)數(shù)紅沖
2021-07-29
同學(xué)您好,一般是紅字沖回原分錄的,原科目負(fù)數(shù)表示的藍(lán)字記正確的發(fā)票即可
2023-02-21
您好 上個月是如何做賬的呢
2021-08-09
貸:主營業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù) 貸:主營業(yè)務(wù)收入
2024-09-24
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