同學(xué)你好 這個(gè)不會(huì)的
老師您好,出口退稅,采購(gòu)合同購(gòu)買方地址門牌號(hào)和開票資料相差一個(gè)數(shù)字,會(huì)影響退稅嗎?
老師您好,外貿(mào)企業(yè)這個(gè)月出口,這個(gè)月開票并確認(rèn)收入,但是下個(gè)月才能取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,這樣可以嗎,會(huì)影響退稅嗎
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)開票數(shù)量與合同數(shù)量不一致,但總金額是一致的,這種業(yè)務(wù)在出口退稅時(shí)有沒(méi)有影響
老師,做出口免稅不退稅,采購(gòu)成本海關(guān)是不是看不到?這個(gè)成本我可以寫的低于我的實(shí)際成本么?這樣等后面打通出口退稅會(huì)不會(huì)有影響
請(qǐng)問(wèn)老師,我司首單出口退稅,國(guó)內(nèi)一個(gè)采購(gòu)合同,對(duì)外出口是三個(gè)訂單。分三次出口報(bào)關(guān),每次出口的商品不是和單個(gè)訂單對(duì)應(yīng),是混著出口,每次報(bào)關(guān)金額和收匯金額(分別按訂單比較開形式發(fā)票的)不對(duì)應(yīng),這樣對(duì)于出口退稅影響大嗎?
集團(tuán)報(bào)表只有財(cái)務(wù)信息審計(jì)才需要組成部分重要性么,
請(qǐng)問(wèn)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個(gè)人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過(guò)您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購(gòu)買入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無(wú)證的不動(dòng)產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷 這樣分開會(huì)不會(huì)少納一些稅?還是所有(有證無(wú)證的)都以租賃方式租入會(huì)少納稅?請(qǐng)老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購(gòu)進(jìn)存貨時(shí)部分沒(méi)有發(fā)票,用白條(20萬(wàn))抵,并用樂(lè)移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬(wàn)重新計(jì)算銷售成本并將與原來(lái)的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營(yíng)業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬(wàn)收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒(méi)生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒(méi)有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整
好的,想請(qǐng)問(wèn)一下老師是否有和外商簽訂的銷售合同模板呢
我手機(jī)上沒(méi)有,電腦上有呢
可以麻煩您有空發(fā)我一份嘛?
明天上午你再追問(wèn)我,要不然找不到你了
你有什么要求嗎?你到時(shí)候可以說(shuō)下
好的,我就是用來(lái)做首單出口退稅用,我們出口的國(guó)家是沙特阿拉伯。通用的那種模板應(yīng)該就可以了吧?因?yàn)槟壳白约簺](méi)有找到合適的模板怕退不下來(lái)
好的,明天你找我看看