你好,可以合并到一塊兒就。
合并報(bào)表中,多計(jì)提的折舊抵消,借方用固定資產(chǎn)呢,還是累計(jì)折舊呢
老師發(fā)現(xiàn)10-11月固定資產(chǎn)一臺(tái)車(chē)忘記計(jì)提折舊了,在12月底一起補(bǔ)提折舊可以嗎?
老師 計(jì)提折舊固定資產(chǎn) 可以合計(jì)數(shù)計(jì)入折舊?還是不一樣的固定資產(chǎn)分開(kāi)計(jì)提。
計(jì)提固定資產(chǎn),可以合并計(jì)提折舊,兩臺(tái)空調(diào),一臺(tái)2800,一臺(tái)4400,我可以合并7200元,計(jì)提折舊?
固定資產(chǎn)折舊表,同品種東西可以合并計(jì)提折舊,還是一臺(tái)一臺(tái)的折舊?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,共收到銷售收入是96447.64元,大部分是現(xiàn)金收款,只有7000塊錢(qián)是農(nóng)行收款,那現(xiàn)在分錄應(yīng)交增值稅是按3個(gè)點(diǎn)分還是1個(gè)點(diǎn)分,分錄能不能給我寫(xiě)下
老師,請(qǐng)問(wèn)銀行退的以前年度的單位結(jié)算卡服務(wù)費(fèi),怎么做分錄?
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人,季度報(bào)稅,超過(guò)30萬(wàn)元,其中有張發(fā)票金額2100元,誤開(kāi)成免稅,實(shí)際稅率應(yīng)該是1%,對(duì)方不給作廢,季度申報(bào)可以按1%實(shí)際申報(bào)嗎
老師好,其他事項(xiàng)段和其他信息部分區(qū)別是啥呀,整不明白
老師,請(qǐng)問(wèn)可以使用于普遍服務(wù)行業(yè)的成本率大概在什么范圍
老師我們是文化傳媒公司,主要就是其他公司拍攝視頻,拍攝照片服務(wù)居多,然后偶爾有外包給別人修片啥的,用對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)給個(gè)人,備注稿費(fèi)勞務(wù)收入。這種應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)憑證啊
稅務(wù)出風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)后,2025年6月底公司修改了增值稅主表,匯算清繳表。(每年補(bǔ)報(bào)了收入30萬(wàn)),當(dāng)時(shí)未修改季度所得稅表(季度所得稅所得稅表,只能更正上一期的,無(wú)法修改往年的),也未修改,季度財(cái)務(wù)報(bào)表和年度財(cái)務(wù)報(bào)表,請(qǐng)問(wèn),賬務(wù)剛也是需要修改是嗎
總公司和分公司共用一個(gè)賬套,共用一個(gè)銀行賬戶,分公司訂購(gòu)材料時(shí)應(yīng)付賬款怎么和總公司做區(qū)分
期末余額在貸方,同時(shí)為負(fù)數(shù),怎么錄入期初余額
我是自產(chǎn)自銷免稅,小規(guī)模專業(yè)合作社,要申報(bào)增值稅,怎么出現(xiàn)這么多嘆號(hào)?
你好,可以合并到一塊折舊。