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老師我,你好,請問小規(guī)模納稅人按季申報(bào)的,其中一個(gè)月開票金額超過了10萬,但一個(gè)季度未超過30萬,這樣說可以免稅的嗎
公司是國際貨運(yùn)代理有限公司,是小規(guī)模納稅人,開普票是免稅的,如果2023年1月月度開票金額超10萬,季度沒有超30萬,請問季度申報(bào)的時(shí)候需要繳納增值稅嗎?
老師,個(gè)體工商戶是小規(guī)模納稅人,1季度沒有開票,是核定征收,計(jì)稅依據(jù)是87000元,開票金額在87000元以內(nèi)是不是免稅的,定期定額納稅申報(bào)表上是0申報(bào)對嗎,然后個(gè)人所得稅經(jīng)營所得還是要按實(shí)際開票金額報(bào)嗎,不是免的?
我公司是一家小規(guī)模納稅人,1-3 月開普票34萬,實(shí)際只收到30萬,現(xiàn)在4月發(fā)現(xiàn)采購方提供稅號錯(cuò)誤,相當(dāng)于發(fā)票不能用了。那第一季度收入是按30申報(bào)還是34萬申報(bào)呢?現(xiàn)在的稅收優(yōu)惠政策是一季度不超過30萬免征增值稅。
一季度小規(guī)模超30萬 其中有部分發(fā)票稅率開錯(cuò)了開高了 但是是按照錯(cuò)誤稅率申報(bào)交稅1萬2 。二季度發(fā)票紅沖回來了 二季度正數(shù)發(fā)票是 45萬 稅是4千 負(fù)數(shù)發(fā)票是20萬 稅是1萬 那我二季度可以申請退稅是1萬減4千的6千元嗎
老師,一般納稅人增值稅進(jìn)項(xiàng)49863,銷項(xiàng)46320,月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)哈,不用交稅
老師,一般納稅人,取得的進(jìn)項(xiàng)免稅發(fā)票99200,可以抵扣9個(gè)點(diǎn),能我的入賬成本是多少,還是99200嗎?
老師,這道題得第二問,我再計(jì)算的時(shí)候用了最笨的辦法,就是把營業(yè)凈利率總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率和權(quán)益乘數(shù)計(jì)算出來的,結(jié)果計(jì)算結(jié)果和答案不一致,這樣考試的話算不算對呢?
老師,這道題中我再計(jì)算每股股利的時(shí)候,我把發(fā)給員工的80萬股按照市價(jià)也算進(jìn)去了,導(dǎo)致結(jié)果錯(cuò)誤,我想問的是計(jì)算每股股利得時(shí)候應(yīng)該是股票股利和現(xiàn)金股利和除以在外發(fā)行得普通股股數(shù)對吧?我記得我原來做過類似的題,每股股利應(yīng)該是股利總額除以股數(shù)
請問3月剛成立得公司,沒有業(yè)務(wù)。第二季和第一季度報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表一致。但是申報(bào)完之后才發(fā)現(xiàn)4月份有匯款三筆賬沒入賬,這種情況和這次申報(bào)有影響嘛?
你好老師小規(guī)模納稅人這季度的利潤總額是40893.23應(yīng)該交多少所得稅
請問老師:簡易計(jì)稅方法下,銷售貨物的時(shí)候無需結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?如圖這樣的無需結(jié)轉(zhuǎn)成本?
其他權(quán)益工具投資轉(zhuǎn)為長投權(quán)益法。是不是要把其他權(quán)益工具投資調(diào)到公允價(jià)后再轉(zhuǎn)入長投? 20.1.1其他權(quán)益工具投資成本為200 20.12.31公允為210 21.12.31公允為220,這時(shí)候轉(zhuǎn)入長投權(quán)益法。 20.1.1 借:其他權(quán)益工具投資—成本200 貸:銀行存款 200 20.12.31 借:其他權(quán)益工具投資—公允價(jià)值變動(dòng) 10 貸:其他綜合收益 10 21.12.31 借:其他權(quán)益工具投資—公允價(jià)值變動(dòng) 10 貸:其他綜合收益 10 借:長投—成本 220 貸:其他權(quán)益工具—成本 200 —公允價(jià)值變動(dòng)20 借:其他綜合收益20 貸:盈余公積2 未分配利潤18
老師,工會(huì)經(jīng)費(fèi)需要計(jì)提嗎?分錄怎么寫
支付寶支付的服務(wù)費(fèi)入什么費(fèi)用
您好,小規(guī)模季度超30萬時(shí)誤開2100元免稅發(fā)票,申報(bào)時(shí)可直接按1%計(jì)算稅款(2100/1.01約=2079.21不含稅銷售額,增值稅20.79元),在增值稅申報(bào)表第1欄填2079.21、第15欄填20.79,同時(shí)填報(bào)減免稅明細(xì)表2%優(yōu)惠,不用作廢發(fā)票但需留存業(yè)務(wù)憑證備查,如果稅務(wù)詢問需配合說明。