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請問小規(guī)模納稅人,季度報(bào)稅,超過30萬元,其中有張發(fā)票金額2100元,誤開成免稅,實(shí)際稅率應(yīng)該是1%,對方不給作廢,季度申報(bào)可以按1%實(shí)際申報(bào)嗎

2025-07-13 13:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-13 13:55

?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等

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齊紅老師 解答 2025-07-13 13:59

您好,小規(guī)模季度超30萬時(shí)誤開2100元免稅發(fā)票,申報(bào)時(shí)可直接按1%計(jì)算稅款(2100/1.01約=2079.21不含稅銷售額,增值稅20.79元),在增值稅申報(bào)表第1欄填2079.21、第15欄填20.79,同時(shí)填報(bào)減免稅明細(xì)表2%優(yōu)惠,不用作廢發(fā)票但需留存業(yè)務(wù)憑證備查,如果稅務(wù)詢問需配合說明。

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?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
2025-07-13
他不需要交稅的,不影響的
2023-11-09
這個(gè)可以免稅處理的,同學(xué)
2020-10-23
你好,這個(gè)是需要按照34萬的申報(bào)的。
2023-04-09
你好;? 你紅沖發(fā)票即可 ; 沖了之后確實(shí)多繳納了。? 可以申請退稅的?
2023-06-27
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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