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老師,公司買的關(guān)聯(lián)方公司飾品盒,沒給錢,收到了飾品盒,對方公司8月發(fā)票開錯(cuò)了,9月份重新給我們開票,但是我們必須在8月份入賬,我是要做待開票進(jìn)賬稅嗎?分錄,怎么做呢?

2022-09-14 15:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-09-14 15:35

借庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)付賬款。

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快賬用戶1959 追問 2022-09-14 15:42

老師我們沒收到發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅是不是應(yīng)該寫代開票進(jìn)項(xiàng)稅呢?

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齊紅老師 解答 2022-09-14 15:46

你好,八月份不是已經(jīng)開錯(cuò)了發(fā)票啊。

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齊紅老師 解答 2022-09-14 15:46

沒有到你們單位手里的,借庫存商品貸應(yīng)付賬款暫估。

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快賬用戶1959 追問 2022-09-14 15:49

老師,這不是我們的庫存商品,是買來做活動(dòng)用的。我們公司是做技術(shù)服務(wù)的,借方應(yīng)該是管理費(fèi)用-雜費(fèi),對嗎? 還有您的意思是因?yàn)榘嗽路菀呀?jīng)開票,所以和正常發(fā)票一樣做賬?

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齊紅老師 解答 2022-09-14 15:52

對的,是的,可以這么做的。

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借庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)付賬款。
2022-09-14
你好 你們專票是沒有認(rèn)證的話 你8月之前怎么做分錄 的
2020-09-09
及時(shí)催回采購的發(fā)票,及時(shí)開具銷售發(fā)票處理。
2021-09-30
你好,對方做了抵扣就不用把發(fā)票寄回了。,紅字發(fā)票把發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)都給對方
2020-08-09
你好? 沒有開票的話? 9月還是要做 :借固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊貸固定資產(chǎn)? 變賣:借銀行存款貸固定資產(chǎn)清理? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅? ?結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理余額到資產(chǎn)處置損益? ?
2020-10-22
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