您好!應(yīng)收票據(jù)和應(yīng)付利息怎么會是負數(shù)呢?什么原因?qū)е碌哪兀?/p>

有位老師說應(yīng)收賬款借方負數(shù)調(diào)整到其他應(yīng)付款里,還有位老師說應(yīng)收賬款借方負數(shù)調(diào)整到預(yù)收賬款里,到底調(diào)哪個里呢。
年初新建賬,期初數(shù)據(jù)調(diào)整, 1.其他應(yīng)收款調(diào)整,對應(yīng)的該調(diào)整負債類科目里哪個科目影響最小呢? 2.應(yīng)付賬款也要調(diào)整,對應(yīng)調(diào)整哪里呢? 好頭疼
期末其他應(yīng)付款余額為負數(shù)時資產(chǎn)負債表要重分類嗎?重分類到哪個科目呢?
老師好,應(yīng)收票借方負數(shù)需要重分類嗎,要調(diào)到哪個科目呢?還有應(yīng)付利息負數(shù)又應(yīng)該調(diào)到哪呢?
重分類是不是可以理解為條件分類,負債類借方余額要調(diào)整到資產(chǎn)類,資產(chǎn)類貸方余額就要調(diào)到負債科目(不涉及特殊科目)比如應(yīng)收負數(shù)就得調(diào)整到預(yù)收貸方;預(yù)付負數(shù)調(diào)整到應(yīng)付貸方。軟件設(shè)置好了直接填報就行不用手動改申報表了
之前的會計的賬務(wù)一直都沒有計提工資,發(fā)放直接計入管理費用---職工薪酬怎么辦?這個月要交上個月工資了,應(yīng)該如何做賬
怎么知道這個月工資是多少去計提呀,員工有績效。
我們公司以房屋租賃為主,2024年我們有筆土地減量款總計金額為1363.94元,然后分錄是去掉固定資產(chǎn)清理159萬,剩下1363.94-159=1204.94元做了營業(yè)外收入,那如果今年稅務(wù)讓我補繳增值說(我們是簡易征收5%),那我賬務(wù)處理怎么做,稅務(wù)申報怎么更改
勞務(wù)報酬的員工可以自己申報繳納個稅嗎
老婆,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在申請注銷,清算時候資產(chǎn)負債表,其他應(yīng)付800,未分配利潤負數(shù)800,還要怎么做嗎?
先開了發(fā)票,下個季度再收錢,應(yīng)該什么時候確認收入
、某企業(yè)2024年1月1日的房產(chǎn)原值為3000萬元,3月31日將其中原值為1000萬元的臨街房出租給某連鎖商店,不含稅月租金5萬元。當?shù)卣?guī)定允許按房產(chǎn)原值減除20%后的余值計稅。根據(jù)房產(chǎn)稅法律制度的規(guī)定,該企業(yè)當年應(yīng)繳納房產(chǎn)稅( )萬元。不懂怎么算
老師,批發(fā)兼零售食用油,農(nóng)產(chǎn)品(除煙葉,蠶繭,棉花,種子,種苗)的相關(guān)稅務(wù)政策有哪些
老師,固定資產(chǎn)清理的時候開票了,該怎么申報收入,分錄是怎樣的
偶然所得個稅申報選勞務(wù)報酬(不適用累計預(yù)扣法)?
票據(jù)是預(yù)收的,但是還沒有銷售,客戶公司為了支持銀行那邊的業(yè)務(wù),特意用的承兌匯票;利息是我們領(lǐng)導要求先付錢,到票報銷的那種,還沒報銷的就擺著了。
然后票據(jù)還沒有貼現(xiàn)
您好!預(yù)收的票據(jù),那也是借:應(yīng)收票據(jù),不會是負數(shù)的 利息是票據(jù)貼現(xiàn)的利息嗎?先付錢的掛往來科目,不是應(yīng)付利息
利息不是票據(jù)的,是每月的貸款利息
您好!每月貸款利息是應(yīng)付利息,但是不會成為負數(shù),如果是提前支付了利息,則通過其他應(yīng)付款來核算