你好,直接做一個(gè)同樣的憑證,把金額寫成負(fù)數(shù)就可以。

請(qǐng)問老師 我們?cè)?月底開具的發(fā)票 并且確認(rèn)了收入當(dāng)時(shí)做的是 借 應(yīng)收賬款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 然后8月初收到了款項(xiàng) 借銀行存款 貸 應(yīng)收賬款 但是8月初發(fā)現(xiàn)發(fā)票開具錯(cuò)誤 紅沖了(普通發(fā)票) 請(qǐng)問老師 8月份的賬務(wù)怎么處理呢?
請(qǐng)問老師,5月份時(shí)銀行收支付寶掃碼3765元做了無票收入和銷項(xiàng)稅,后來8月份開票了我應(yīng)該怎么賬務(wù)處理哦?
請(qǐng)問老師,9月份開了發(fā)票掛了應(yīng)收做了收入,后來貨款是收款碼收的不知道是那家單位做了無票收入,也申報(bào)了,同一筆做了兩筆收入現(xiàn)在怎么賬務(wù)處理哦
老師,你好,我們公司開通了銀行的一項(xiàng)收款碼收款(用微信或支付寶支付貨款,收入會(huì)直接到銀行)然后有筆錢,我們是一筆頭做的憑證是,借 銀行存款,貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 其中有一筆,在下月又開了發(fā)票,那么請(qǐng)問我應(yīng)該怎么操作處理。
老師請(qǐng)問去年8月份支付的費(fèi)用我做了借:銷售費(fèi)用 貸:銀行存款 對(duì)方今年3月又把發(fā)票開了了,怎么做賬務(wù)處理?
您好,請(qǐng)問受益人備案每年必須做嗎
江西省物流行業(yè)的企業(yè)所得稅稅負(fù)率在多少?
這一題為什么不用減去銷售出的7000臺(tái)?
稅務(wù)師的解析太難理解了,敷衍了事
銷售自己種植的魔芋開發(fā)票時(shí)怎么賦碼
法人掃碼進(jìn)電子稅務(wù)局,選擇辦稅務(wù)身份進(jìn)行開票可以嗎
老師,請(qǐng)問做企業(yè)法人和股東變更時(shí),申報(bào)印花稅個(gè)個(gè)稅時(shí)填的賬面凈資產(chǎn)時(shí)怎么填,之前這個(gè)公司沒有開通銀行和稅務(wù),也沒有做賬。就是圖表的內(nèi)容如何填寫?
怎么沒有啊老師,受益所有人信息備案
公司借給A 32萬,A還公司30萬,2萬還到了老板微信,怎么處理
公司報(bào)銷取暖費(fèi),開個(gè)人名字和公司名字的區(qū)別


老師那5月稅務(wù)申報(bào)已經(jīng)填了無票收入銷售額,這個(gè)怎么弄
你好,你這個(gè)月的時(shí)候你不是做賬做了一個(gè)負(fù)數(shù)嗎?你現(xiàn)在的話,如果是一般納稅人的話,直接在未開票那里填上負(fù)數(shù)的金額和稅額就行,如果是小規(guī)模的話,你直接按他這個(gè)八月份正數(shù)和負(fù)數(shù)的合計(jì)金額填上就。
好的謝謝老師
祝您生活愉快開心快樂