把這個(gè)發(fā)票附在去年的憑證后就是
平時(shí)按照銀行回單直接把貸款的利息做了借財(cái)務(wù)費(fèi)用,貸銀行存款了,現(xiàn)在銀行把去年一整年的貸款利息費(fèi)用給我們開了增值稅專用發(fā)票,請(qǐng)問這些發(fā)票我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理
去年的費(fèi)用類發(fā)票,去年已經(jīng)支付,今年8月份開始建賬,期初用借:銀行存款,貸:利潤分配-未分配利潤平衡了數(shù)據(jù),去年的那些費(fèi)用發(fā)票不能再做賬了吧?
老師你好,公司19年預(yù)付一筆展位費(fèi)用。當(dāng)時(shí)分錄:借預(yù)付賬款 貸銀行存款 到今年5月份還未收取發(fā)票,就把該費(fèi)用轉(zhuǎn)入損益,分錄為 借銷售費(fèi)用 ,貸預(yù)付賬款。8月份的時(shí)候該發(fā)票回來了,請(qǐng)問現(xiàn)在怎么進(jìn)行賬務(wù)處理,分錄怎么寫?
老師好,請(qǐng)問一下我們單位去年支付費(fèi)用款項(xiàng),借管理費(fèi)用 貸銀行存款,今年3月收到了費(fèi)用發(fā)票,賬務(wù)上怎么處理呢?是先沖減去年分錄重新做賬嗎?這樣匯算清繳要不要做特殊處理?
老師,你好: 我想問下,我們2022年12月份做了銀行手續(xù)費(fèi)對(duì)的分錄: 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:銀行存款 2023年2月份才收到銀行開的手續(xù)費(fèi)發(fā)票,要怎么進(jìn)行賬務(wù)處理
老師,應(yīng)收賬款年度周轉(zhuǎn)率=年度營業(yè)收入/(年初應(yīng)收賬款+年末應(yīng)收賬款)/2,另一種方法是全年各月平均值均值怎樣理解?例如1月(1月期初+1月期末)/2,2月(2月期初+2月期末)/2,全部算出12個(gè)月平均值,然后再全部相加嗎?
老師,一般納稅人三月份買的材料,五月份收到發(fā)票,請(qǐng)問三月五月分別怎么做賬
未確認(rèn)融資費(fèi)用和待確認(rèn)融資費(fèi)用怎么區(qū)分使用情況
3月份購買的東西,開的發(fā)票,購買人4月才報(bào),賬怎么記
老師,不能辨認(rèn)自己行為不是無民事行為嗎[疑問]
老師,請(qǐng)問所得稅匯算清繳補(bǔ)繳稅款計(jì)入什么科目
法人賬戶賬戶可以直接轉(zhuǎn)到公戶嗎,備注什么?
員工出差費(fèi)用和給客戶買禮品費(fèi)用,能記一起嗎,因?yàn)槌霾钤蚓褪桥憧蛻舻馁徫锏?/p>
3月份申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候忘記給員工扣除社保了,可以在4月份申報(bào)的時(shí)候補(bǔ)扣雙倍嗎?
財(cái)政局撥給企業(yè)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金怎樣入賬
這個(gè)是專票
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:管理費(fèi)用
這種跨年的票這樣沖沒關(guān)系嗎
是的,沒關(guān)系的哈,就那樣子做
那貸:管理費(fèi)用的金額在借方科目寫負(fù)數(shù)吧
嗯嗯,系統(tǒng)做賬就是那樣子做
好的好的
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